• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts un pašvaldību budžetiem:. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.10.1999., Nr. 343/344 https://www.vestnesis.lv/ta/id/17002

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Vācijas tehniskās palīdzības projektu "Transform"

Vēl šajā numurā

19.10.1999., Nr. 343/344

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valsts kase

Informācija

Par valsts un pašvaldību budžetiem:

janvāris-septembris

Valsts kases oficiālais mēneša pārskats par valsts kopbudžeta izpildi

(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Konsolidētais Konsolidētais Konsolidētais Septembra
valsts pašvaldību kopbudžets izpilde
budžets* budžets
1. Ieņēmumi (bruto) 944 524 305 186 1249 710 142 123
mīnus transferts no valsts
pamatbudžeta pašvaldību budžetos x x 74 264 7 114
mīnus transferts no valsts speciālā
budžeta pašvaldību budžetos x x 15 896 1 941
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) x x 1159 550 133 068
2. Izdevumi (bruto) 1030 464 304 508 1334 972 158 895
mīnus valsts pamatbudžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 74 264 7 114
mīnus valsts speciālā budžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 15 896 1 941
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) x x 1244 812 149 840
3. Finansiālais deficīts(-)
vai pārpalikums(+) -85 940 678 -85 262 -16 772
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas 7 856 2 175 9 756 3 529
Budžeta aizdevumi (bruto) 23 952 5 570 29 522 5 612
mīnus valsts pamatbudžeta
aizdevumi pašvaldību budžetiem x x 7 302 1 134
Budžeta aizdevumi (neto) x x 22 220 4 478
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) 16 096 3 395 19 491 1 542
mīnus pašvaldību aizdevumu
atmaksas valsts pamatbudžetam x x 7 027 593
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) x x 12 464 949
5. Fiskālais deficīts(-) vai
pārpalikums(+) -93 796 -1 497 -95 018 -20 301
6. Finansēšana 93 796 1 497 95 018 20 301
6.1.Iekšējā finansēšana 8 502 1 497 9 724 22 513
No citām valsts pārvaldes struktūrām 3 557 1 464 4 746 2 819
no citām tā paša līmeņa valsts
pārvaldes struktūrām 3 557 1 189 4 746 2 819
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (bruto) 275 275 541
mīnus pašvaldību finansēšana no
valsts pamatbudžeta x x - 275 -541
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (neto) x x 0
No Latvijas Bankas 6 372 0 6 372 28 055
Tīrais aizņēmumu apjoms 0 0
Depozītu apjoma izmaiņas -10 448 -10 448 32 626
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas 611 611 1 143
Valsts iekšējā aizņēmuma
vērtspapīri 16 209 16 209 -5 714
No komercbankām 4 573 - 597 3 976 -8 565
Tīrais aizņēmumu apjoms 251 251 118
Depozītu apjoma izmaiņas 2 437 2 437 -8 699
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas 2 136 - 848 1 288 16
Pārējā iekšējā finansēšana -6 000 630 -5 370 204
6.2. Ārējā finansēšana 85 294 85 294 -2 212
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
1.tabula
Valsts konsolidētā budžeta izpilde
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Izpilde Izpilde Septembra
apstiprinātais no gada % pret gada izpilde
gada plāns sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) 1 322 445 935 413 70.7% 107 739
Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (bruto) 664 848 476 249 71.6% 53 666
Nodokļu ieņēmumi 515 297 392 336 76.1% 44 492
- Tiešie nodokļi 85 300 68 415 80.2% 7 425
Uzņēmumu ienākuma
nodoklis 85 300 68 415 80.2% 7 425
- Netiešie nodokļi 429 997 319 459 74.3% 36 979
Pievienotās vērtības nodoklis 307 331 228 080 74.2% 27 351
Akcīzes nodoklis 107 751 79 781 74.0% 8 401
Muitas nodoklis 14 915 11 598 77.8% 1 227
- Citiem budžetiem
sadalāmie nodokļi 4 462 88
Nenodokļu ieņēmumi 83 206 40 001 48.1% 3 154
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 66 345 43 912 66.2% 6 020
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 45 817 9 901 21.6% 224
B.1. Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 619 031 466 348 75.3% 53 442
Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 766 213 516 405 67.4% 60 306
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 766 213 516 405 67.4% 60 306
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 475 331 522 74.4% 39 620
Akcīzes nodoklis 54 249 35 708 65.8% 3 387
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 125 50 763 71.4% 5 939
Pārējie 195 364 98 412 50.4% 11 360
mīnus transferts no
valsts pamatbudžeta 62 799 47 340 75.4% 6 009
C.1. Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 703 414 469 065 66.7% 54 297
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 447 916 1 023 721 70.7% 122 001
A.2.1. Kopējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumi
(B.2.1.+C.2.1.) 1 337 650 947 846 70.9% 109 678
A.2.2. Kopējie valsts budžeta
kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) 30 862 24 487 79.3% 9 235
A.2.3. Kopējie valsts budžeta
izdevumi investīcijām
(B.2.3.+C.2.3.) 79 404 51 388 64.7% 3 088
A.3. Valsts budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.1.-A.2.) -125 471 -88 308 70.4% -14 262
A.4. Kopējie valsts tīrie
aizdevumi (B.4.+C.4.) 15 498 7 856 50.7% 2 376
Kopējie valsts budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus
(A.2.+A.4.) 1 463 414 1 031 577 70.5% 124 377
A.5. Valsts budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.3.-A.4.) -140 969 -96 164 68.2% -16 638
Valsts pamatbudžeta izdevumi
(bruto) 697 570 494 412 70.9% 57 769
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 62 798 47 340 75.4% 6 009
B.2. Valsts pamatbudžeta
izdevumi (neto) 634 772 447 072 70.4% 51 760
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 635 106 453 495 71.4% 51 409
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 60 860 45 677 75.1% 5 159
B.2.1. Valsts pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 574 246 407 818 71.0% 46 250
Valsts pamatbudžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 14 476 8 645 59.7% 1 163
B.2.2. Valsts pamatbudžeta
kapitālie izdevumi (neto) 14 476 8 645 59.7% 1 163
Valsts pamatbudžeta
investīcijas (bruto) 47 988 32 272 67.3% 5 197
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 1 938 1 663 85.8% 850
B.2.3. Valsts pamatbudžeta
investīcijas (neto) 46 050 30 609 66.5% 4 347
B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+) -32 722 -18 163 55.5% -4 103
B.4. Valsts pamatbudžeta
tīrie izdevumi 11 747 6 151 52.4% 2 163
Valsts pamatbudžeta
aizdevumi (bruto) 89 768 88 746 98.9% 12 284
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 78 021 66 510 85.2% 8 694
Valsts pamatbudžeta aizdevumi (neto) 11 747 22 236 189.3% 3 590
Valsts pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas (bruto) 32 368 1 427
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 16 283
Valsts pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 16 085 1 427
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(B.3.- B.4.) -122 490 -74 541 60.9% -14 960
Valsts speciālā budžeta izdevumi
(bruto) 858 962 586 550 68.3% 70 465
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 45 818 9 901 21.6% 224
C.2. Valsts speciālā budžeta
izdevumi (neto) 813 144 576 649 70.9% 70 241
Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (bruto) 809 222 549 929 68.0% 63 652
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 45 818 9 901 21.6% 224
C.2.1. Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 763 404 540 028 70.7% 63 428
Valsts speciālā budžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 16 386 15 842 96.7% 8 072
C.2.2. Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (neto) 16 386 15 842 96.7% 8 072
Valsts speciālā budžeta
investīcijas (bruto) 33 354 20 779 62.3% -1 259
C.2.3. Valsts speciālā budžeta
investīcijas (neto) 33 354 20 779 62.3% -1 259
C.3. Valsts speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+) -92 749 -70 145 75.6% -10 159
C.4. Valsts speciālā budžeta
tīrie izdevumi 3 751 1 705 45.5% 213
Valsts speciālā budžeta
aizdevumi (bruto) 3 751 1 716 45.7% 223
Valsts speciālā budžeta
aizdevumi (neto) 3 751 1 716 45.7% 223
Valsts speciālā budžeta
aizdevumu atmaksas (bruto) 11 10
Valsts speciālā budžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 11 10
C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3.- C.4.) -96 500 -71 850 74.5% -10 372
Valsts kases pārvaldnieks A.Veis
2.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Gada Izpilde Izpilde Septembra
apstipri- sagai- no gada % pret izpilde
nātais dāmā sākuma gada
gada plāns izpilde % plānu 4/2)
1. Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3) 664 848 100.7% 476 249 71.6% 53 666
1.1. Nodokļu ieņēmumi 515 297 100.7% 392 336 76.1% 44 492
Tiešie nodokļi 85 300 100.0% 68 415 80.2% 7 425
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 85 300 100.0% 68 415 80.2% 7 425
Netiešie nodokļi 429 997 100.0% 319 459 74.3% 36 979
Pievienotās vērtības nodoklis 307 331 100.0% 228 080 74.2% 27 351
Akcīzes nodoklis 107 751 100.0% 79 781 74.0% 8 401
Muitas nodoklis 14 915 100.0% 11 598 77.8% 1 227
Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi * 0 0.0% 4 462 88
1.2. Nenodokļu ieņēmumi 83 206 101.0% 40 001 48.1% 3 154
Maksājumi par valsts kapitāla
izmantošanu 3 464 121.7% 4 212 121.6% 4
Procentu maksājumi par kredītiem 8 220 100.0% 5 732 69.7% 691
Valsts nodevas par juridiskajiem
un citiem pakalpojumiem 10 860 100.0% 7 368 67.8% 928
Valsts nodeva par licenču izsniegšanu
atsevišķu uzņēmējdarbības veidu
veikšanai 450 112.0% 475 105.6% 57
Ieņēmumi no valsts īpašuma
iznomāšanas 702 100.0% 732 104.3% 48
Sodi un sankcijas 4 250 100.0% 3 917 92.2% 618
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** 12 496 100.0% 11 351 90.8% 665
t.sk. pārskaitījums valsts
pamatbudžetā no Valsts
autoceļu fonda 6 000 100.0% 5 364 89.4% 0
pārskaitījums valsts pamatbudžetā
sociālās apdrošināšanas iemaksu
administrēšanai 1 201 100.0% 901 75.0% 100
pārējie nenodokļu ieņēmumi 5 295 100.0% 5 086 96.1% 565
Valsts privatizācijas fonda iemaksas 38 314 100.0% 3 636 09.5% 124
t.sk. iemaksas no Ekonomikas
ministrijas speciālā budžeta 38 314 100.0% 3636 09.5% 124
Citas iemaksas par nekustamo
īpašumu 4 450 148.8% 2 578 57.9% 19
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora
nomas maksas 50% apmērā 1 450 100.0% 1 463 100.9% 0
Valsts nekustamā īpašuma
aģentūras iemaksas no valsts
nekustamā īpašuma pārdošanas 3 000 100.0% 1 115 37.2% 19
1.3.Pašu ieņēmumi 66 345 100.0% 43 912 66.2% 6 020
Budžeta iestāžu ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem 66 345 100.0% 43 912 66.2% 6 020
* - ieskaitot nesadalītās sociālās apdrošināšanas iemaksas - 2035 tūkst.latu
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 2772 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
3.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Septembra
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
Izdevumi - kopā 697 570 524 216 494 412 70.9% 94.3% 57 769
Uzturēšanas izdevumi 635 106 475 222 453 495 71.4% 95.4% 51 409
Izdevumi kapitālieguldījumiem 62 464 48 994 40 917 65.5% 83.5% 6 360
Valsts prezidenta kanceleja 904 738 710 78.5% 96.2% 59
Uzturēšanas izdevumi 845 680 680 80.5% 100.0% 58
Izdevumi kapitālieguldījumiem 59 58 30 50.8% 51.7% 1
Saeima 6 091 4 594 3 969 65.2% 86.4% 443
Uzturēšanas izdevumi 4 992 3 599 3 321 66.5% 92.3% 390
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 099 995 648 59.0% 65.1% 53
Ministru Kabinets 3 473 2 724 2 666 76.8% 97.9% 223
Uzturēšanas izdevumi 3 266 2 568 2 516 77.0% 98.0% 205
Izdevumi kapitālieguldījumiem 207 156 150 72.5% 96.2% 18
Aizsardzības ministrija 33 199 23 806 20 385 61.4% 85.6% 3 554
Uzturēšanas izdevumi 29 259 21 013 19 076 65.2% 90.8% 2 855
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 940 2 793 1 309 33.2% 46.9% 699
Ārlietu ministrija 10 850 8 648 7 651 70.5% 88.5% 747
Uzturēšanas izdevumi 10 533 8 338 7 414 70.4% 88.9% 741
Izdevumi kapitālieguldījumiem 317 310 237 74.8% 76.5% 6
Ekonomikas ministrija 4 477 3 187 3 115 69.6% 97.7% 381
Uzturēšanas izdevumi 4 199 2 992 2 941 70.0% 98.3% 373
Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 195 174 62.6% 89.2% 8
Finansu ministrija 95 480 70 858 61 723 64.6% 87.1% 8 206
Uzturēšanas izdevumi 85 312 63 549 54 962 64.4% 86.5% 7 927
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 168 7 309 6 761 66.5% 92.5% 279
Iekšlietu ministrija 97 613 73 350 69 676 71.4% 95.0% 8 034
Uzturēšanas izdevumi 83 789 63 486 62 092 74.1% 97.8% 7 012
Izdevumi kapitālieguldījumiem 13 824 9 864 7 584 54.9% 76.9% 1 022
Izglītības un zinātnes ministrija 61 576 47 450 42 383 68.8% 89.3% 5 067
Uzturēšanas izdevumi 56 616 42 910 39 507 69.8% 92.1% 4 190
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 960 4 540 2 876 58.0% 63.3% 877
Zemkopības ministrija 47 956 34 957 33 350 69.5% 95.4% 3 804
Uzturēšanas izdevumi 44 546 31 967 30 624 68.7% 95.8% 3 532
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 410 2 990 2 726 79.9% 91.2% 272
Satiksmes ministrija 8 154 6 201 5 990 73.5% 96.6% 681
Uzturēšanas izdevumi 4 898 3 691 3 643 74.4% 98.7% 382
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 256 2 510 2 347 72.1% 93.5% 299
Labklājības ministrija 158 815 120 380 119 119 75.0% 99.0% 14 005
Uzturēšanas izdevumi 153 988 116 127 115 191 74.8% 99.2% 12 741
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 827 4 253 3 928 81.4% 92.4% 1 264
Tieslietu ministrija 13 929 9 963 9 035 64.9% 90.7% 1 067
Uzturēšanas izdevumi 12 857 9 170 8 409 65.4% 91.7% 961
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 072 793 626 58.4% 78.9% 106
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 8 049 6 304 5 706 70.9% 90.5% 636
Uzturēšanas izdevumi 6 810 5 151 4 684 68.8% 90.9% 599
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 239 1 153 1 022 82.5% 88.6% 37
Kultūras ministrija 16 546 12 637 12 099 73.1% 95.7% 1 118
Uzturēšanas izdevumi 14 168 10 774 10 331 72.9% 95.9% 859
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 378 1 863 1 768 74.3% 94.9% 259
Valsts zemes dienests 13 854 10 890 9 747 70.4% 89.5% 1 092
Uzturēšanas izdevumi 12 220 9 407 8 684 71.1% 92.3% 1 009
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 634 1 483 1 063 65.1% 71.7% 83
Valsts kontrole 1 255 947 873 69.6% 92.2% 78
Uzturēšanas izdevumi 1 213 905 834 68.8% 92.2% 71
Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 42 39 92.9% 92.9% 7
Augstākā tiesa 741 560 554 74.8% 98.9% 54
Uzturēšanas izdevumi 737 556 550 74.6% 98.9% 50
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 4 4 100.0% 100.0% 4
Satversmes tiesa 349 272 266 76.2% 97.8% 41
Uzturēšanas izdevumi 305 229 223 73.1% 97.4% 29
Izdevumi kapitālieguldījumiem 44 43 43 97.7% 100.0% 12
Prokuratūra 6 453 5 000 4 911 76.1% 98.2% 484
Uzturēšanas izdevumi 5 920 4 552 4 500 76.0% 98.9% 459
Izdevumi kapitālieguldījumiem 533 448 411 77.1% 91.7% 25
Centrālā vēlēšanu komisija 76 59 54 71.1% 91.5% 4
Uzturēšanas izdevumi 73 56 52 71.2% 92.9% 4
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 3 2 66.7% 66.7% 0
Centrālā zemes komisija 51 38 36 70.6% 94.7% 5
Uzturēšanas izdevumi 51 38 36 70.6% 94.7% 5
Satversmes aizsardzības birojs 782 590 590 75.4% 100.0% 69
Uzturēšanas izdevumi 782 590 590 75.4% 100.0% 69
Radio un televīzija 6 486 4 872 4 868 75.1% 99.9% 546
Uzturēšanas izdevumi 6 481 4 866 4 864 75.1% 100.0% 546
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 6 4 80.0% 66.7% 0
Valsts cilvēktiesību birojs 98 66 66 67.3% 100.0% 9
Uzturēšanas izdevumi 98 66 66 67.3% 100.0% 9
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts 616 437 419 68.0% 95.9% 61
Uzturēšanas izdevumi 608 429 413 67.9% 96.3% 61
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 8 6 75.0% 75.0% 0
Īpašu uzdevumu ministra valsts
pārvaldes un pašvaldību reformas
jautājumos sekretariāts 536 265 187 34.9% 70.6% 187
Uzturēšanas izdevumi 502 240 178 35.5% 74.2% 178
Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 25 9 26.5% 36.0% 9
Mērķdotācijas pašvaldībām 92 888 69 796 69 687 75.0% 99.8% 6 606
Uzturēšanas izdevumi 83 765 62 646 62 537 74.7% 99.8% 5 586
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 7 150 7 150 78.4% 100.0% 1 020
Dotācija pašvaldībām 6 273 4 627 4 577 73.0% 98.9% 508
Uzturēšanas izdevumi 6 273 4 627 4 577 73.0% 98.9% 508
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
4.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Septembra
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ieņēmumi - kopā 696 204 523 599 516 360 74.2% 98.6% 58 650
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 628 767 472 317 472 317 75.1% 100.0% 52 620
Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 397 131 12.0% 33.0% 10
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 66 345 50 885 43 912 66.2% 86.3% 6 020
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 697 570 524 216 494 412 70.9% 94.3% 57 769
2.1. Uzturēšanas izdevumi 635 106 475 222 453 495 71.4% 95.4% 51 409
Kārtējie izdevumi 318 415 238 859 224 089 70.4% 93.8% 24 862
atalgojumi 149 414 111 119 106 387 71.2% 95.7% 11 347
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 28 591 x x 3 112
pārējie kārtējie izdevumi x x 88 924 x x 10 363
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x x 79 769 x x 9 385
pārējie izdevumi x x 9 155 x x 978
aizņēmumu atmaksa x x 187 x x 40
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 28 882 21 210 17 919 62.0% 84.5% 1 875
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 8 709 x x 171
procentu nomaksa ārvalstu institūcijām x x 8 648 x x 1 702
Finansu ministrijas maksājumi
par valsts parāda apkalpošanu x x 562 x x 2
Subsīdijas un dotācijas 287 809 215 153 211 487 73.5% 98.3% 24 672
subsīdijas x x 12 585 x x 1 534
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 62 537 x x 5 586
dotācijas pašvaldību budžetiem x x 4 577 x x 508
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 72 165 x x 10 112
t.sk. speciālajam budžetam x x 45 677 x x 5 159
pārējiem x x 26 488 x x 4 953
dotācijas iedzīvotājiem x x 57 031 x x 6 535
t.sk. pensijas x x 2 707 x x 2 374
pabalsti x x 45 603 x x 2 853
stipendijas x x 4 827 x x 747
pārējie x x 3 894 x x 561
iemaksas starptautiskajās organizācijās 4 503 3 860 2 592 57.6% 67.2% 397
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 62 464 48 994 40 917 65.5% 83.5% 6 360
Kapitālie izdevumi 14 476 11 596 8 645 59.7% 74.6% 1 163
Investīcijas 47 988 37 398 32 272 67.3% 86.3% 5 197
3. Valsts budžeta tīrie
aizdevumi (3.1.-3.2.) x x 56 378 x x 10 857
3.1.Valsts budžeta aizdevumi x 88 746 x x 12 284
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas x 32 368 x x 1 427
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
5.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
pa ministrijām
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Septembra
apstipri- sēšanas no gada % pret izpilde
nātais plāns sākuma gada
gada plāns plānu (4/2)
1 2 3 4 5 6
Ieņēmumi - kopā 766 213 562 010 516 405 67.4% 60 305
Izdevumi - kopā 858 962 631 147 586 550 68.3% 70 465
Uzturēšanas izdevumi 809 222 588 263 549 929 68.0% 63 652
Izdevumi kapitālieguldījumiem 49 740 42 884 36 621 73.6% 6 813
Valsts budžeta aizdevumi 3 756 1 716 45.7% 223
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 11 220.0% 10
Fiskālā bilance -96 500 -69 137 -71 850 74.5% -10 373
Aizņēmums no pamatbudžeta 79 270 23 535 51 852 65.4% 8 769
Ekonomikas ministrija
Valsts īpašuma privatizācijas fonds
Ieņēmumi 44 790 4 503 4 109 9.2% 285
Izdevumi 45 452 4 685 4 463 9.8% 170
Uzturēšanas izdevumi 45 452 4 685 4 463 9.8% 170
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā 38 314 3 636 9.5% 124
Centrālā dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Ieņēmumi 3 308 2 509 1 910 57.7% 162
Izdevumi 2 608 1 889 1 717 65.8% 202
Uzturēšanas izdevumi 2 522 1 803 1 671 66.3% 199
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 86 46 53.5% 3
Finansu ministrija
Transportlīdzekļu īpašnieku
apdrošināšanas garantijas fonds
Ieņēmumi 1 764 1 479 1 962 111.2% 326
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 1 550 1 707 110.1% 286
Pārējie maksājumi 214 255 119.2% 40
Izdevumi 764 522 513 67.1% 99
Uzturēšanas izdevumi 764 522 513 67.1% 99
Transportlīdzekļu īpašnieku
apdrošināšanas apdrošinājuma
ņēmēju interešu aizsardzības fonds
Ieņēmumi 147 105 153 104.1% 69
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 147 153 104.1% 69
Pārējie maksājumi
Izdevumi -95
Uzturēšanas izdevumi -95
Ceļu satiksmes negadījumu
novēršana un profilakse
Ieņēmumi 88 66 84 95.5% -69
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 88 84 95.5% -69
Izdevumi 180 158 95 52.8% 95
Uzturēšanas izdevumi 180 158 95 52.8% 95
Noguldījumu garantiju fonda
veidošana, pārvaldīšana un izlietošana
Ieņēmumi 1 300 1 111 1 062 81.7% 1
Vienreizēja iemaksa saskaņā
ar 1999.gada valsts budžetu 500 500 100.0%
Atskaitījumi no komercbankām 800 562 70.3% 1
Izdevumi 80 74 51 63.8% 4
Uzturēšanas izdevumi 68 62 45 66.2% 4
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 12 6 50.0%
Izglītības un zinātnes ministrija
Speciālais bud?ets sporta vajadzībām
Ieņēmumi 2 032 1 294 1 196 58.9% 43
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 1 196 58.9% 43
Izdevumi 2 032 1 294 1 286 63.3% 99
Uzturēšanas izdevumi 1 391 653 651 46.8% 75
Izdevumi kapitālieguldījumiem 641 641 635 99.1% 24
Studējošo un studiju kreditēšana
Ieņēmumi 257 176 176 68.5% 146
Valsts pamatbudžeta dotācija 257 176 68.5% 146
Izdevumi 262 177 31 11.8% 1
Uzturēšanas izdevumi 260 175 31 11.9% 1
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 2 0.0%
Valsts budžeta aizdevumi 3 756 1 716 45.7% 223
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 11 220.0% 10
Fiskālā bilance -3 756 -1 -1 560 41.5% -69
Aizņēmums no pamatbudžeta 3 756 1 706 45.4% 213
Zemkopības ministrija
Zivju fonds
Ieņēmumi 785 586 466 59.4% 6
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un izmantošanu 510 230 45.1% -83
Pārējie maksājumi 275 236 85.8% 89
Izdevumi 785 587 513 65.4% 42
Uzturēšanas izdevumi 701 512 441 62.9% 42
Izdevumi kapitālieguldījumiem 84 75 72 85.7%
Mežsaimniecības attīstības fonds
Ieņēmumi 24 000 19 820 13 555 56.5% 1 895
Ieņēmumi no meža resursu realizācijas 18 919 12 333 65.2% 1 760
Pārējie maksājumi 5 081 1 222 24.1% 135
Izdevumi 23 000 18 821 14 870 64.7% 1 695
Uzturēšanas izdevumi 21 037 16 958 13 602 64.7% 1 481
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 963 1 863 1 268 64.6% 214
Satiksmes ministrija
Valsts autoceļu fonds
Ieņēmumi 61 799 52 011 42 369 68.6% 4 163
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 6 640 85.1% 634
60% akcīzes nodoklis par naftas
produktiem 53 949 35 708 66.2% 3 528
Pārējie maksājumi 50 21 42.0% 1
Izdevumi 81 513 72 376 63 147 77.5% 6 880
Uzturēšanas izdevumi 52 743 46 223 38 337 72.7% 3 158
Izdevumi kapitālieguldļjumiem 28 770 26 153 24 810 86.2% 3 722
Fiskālā bilance -19 714 -20 365 -20 778 105.4% -2 717
Aizņēmums no pamatbudžeta 15 750 20 365 16 550 105.1% 2 581
Dzelzceļa infrastruktūras fonds
Ieņēmumi 21 878 12 191 2 083 9.5% 1 203
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 19 278 10 747 1 308 6.8% 822
Dotācija no Valsts autoceļu fonda 2 600 1 444 775 29.8% 381
Izdevumi 21 878 12 192 1 917 8.8% 1 388
Uzturēšanas izdevumi 21 860 12 186 1 913 8.8% 1 385
Izdevumi kapitālieguldījumiem 18 6 4 22.2% 3
Ostu attīstības fonds
Ieņēmumi 840 770 581 69.2% 54
Ostas un kuģošanas nodeva 840 578 68.8% 56
Pārējie maksājumi 3 -2
Izdevumi 840 770 497 59.2% 50
Uzturēšanas izdevumi 488 438 311 63.7% 34
Izdevumi kapitālieguldījumiem 352 332 186 52.8% 16
Lidostu nodeva
Ieņēmumi 1 882 1 839 1 541 81.9% 170
Izdevumi 3 611 3 020 2 817 78.0% 551
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 611 3 020 2 817 78.0% 551
Labklājības ministrija
Sociālā apdrošināšana
Ieņēmumi 453 488 348 642 337 089 74.3% 40 147
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 445 475 331 522 74.4% 39 620
Valsts pamatbudžeta dotācija 5 687 4 212 74.1% 480
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 2 326 1 355 58.3% 47
Izdevumi 523 210 396 614 385 580 73.7% 45 451
Uzturēšanas izdevumi 519 554 394 171 383 910 73.9% 45 396
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 656 2 443 1 670 45.7% 55
Fiskālā bilance -69 722 -47 971 -48 492 69.6% -5 305
Aizņēmums no pamatbudžeta 54 694 31 856 58.2% 4 321
Valsts pensiju speciālais budžets
Ieņēmumi 359 238 275 664 266 775 74.3% 31 847
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 336 834 250 637 74.4% 29 955
Valsts pamatbudžeta dotācija 3 225 2 336 72.4% 280
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 19 179 13 802 72.0% 1 612
Izdevumi 405 035 306 382 299 474 73.9% 35 777
Uzturēšanas izdevumi 405 035 306 382 299 474 73.9% 35 777
Fiskālā bilance -45 797 -30 718 -32 699 71.4% -3 930
Aizņēmums no pamatbudžeta 40 395 25 167 62.3% 3 932
Nodarbinātības speciālais budžets
Ieņēmumi 32 507 24 706 25 501 78.4% 2 944
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 28 184 22 381 79.4% 2 507
Valsts pamatbudžeta dotācija 373 317 85.0% 36
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 950 2 803 71.0% 401
Izdevumi 43 020 34 131 33 912 78.8% 3 926
Uzturēšanas izdevumi 43 005 34 116 33 897 78.8% 3 926
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 15 15 100.0%
Fiskālā bilance -10 513 -9 425 -8 411 80.0% -982
Aizņēmums no pamatbudžeta 1 263
Darba negadījumu speciālais budžets
Ieņēmumi 1 072 824 796 74.3% 90
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 024 783 76.5% 91
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 48 13 27.1% -1
Izdevumi 1 184 620 435 36.7% 52
Uzturēšanas izdevumi 1 184 620 435 36.7% 52
Fiskālā bilance -112 204 361 -322.3% 38
Aizņēmums no pamatbudžeta 47 0.0%
Invaliditātes, maternitātes un
slimības speciālais budžets
Ieņēmumi 83 135 64 412 60 400 72.7% 7 467
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 79 433 57 721 72.7% 7 067
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 702 2 679 72.4% 400
Izdevumi 92 907 70 088 67 263 72.4% 7 780
Uzturēšanas izdevumi 92 907 70 088 67 263 72.4% 7 780
Fiskālā bilance -9 772 -5 676 -6 863 70.2% -313
Aizņēmums no pamatbudžeta 9 548 5 708 59.8% 312
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ieņēmumi 9 907 7 842 7 807 78.8% 680
Valsts pamatbudžeta dotācija 2 090 1 559 74.6% 166
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 7 817 6 248 79.9% 514
Izdevumi 13 434 10 200 8 684 64.6% 793
Uzturēšanas izdevumi 9 793 7 772 7 029 71.8% 717
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 641 2 428 1 655 45.5% 76
Fiskālā bilance -3 527 -2 358 -877 24.9% -113
Aizņēmums no pamatbudžeta 3 441 981 28.5% 76
Valsts speciālais veselības
aprūpes budžets
Ieņēmumi 137 593 105 078 100 838 73.3% 11 683
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 71 126 50 763 71.4% 5 939
Valsts pamatbudžeta dotācija 55 986 42 952 76.7% 5 383
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 10 481 7 123 68.0% 361
Izdevumi 143 111 108 248 100 972 70.6% 13 360
Uzturēšanas izdevumi 135 856 103 100 98 147 72.2% 11 471
Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 255 5 148 2 825 38.9% 1 889
Fiskālā bilance -5 518 -3 170 -134 2.4% -1 677
Aizņēmums no pamatbudžeta 5 018 3 170 1 740 1 654
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Vides aizsardzības fonds
Ieņēmumi 8 837 7 816 4 830 54.7% 568
Dabas resursu nodoklis 8 245 4 651 56.4% 556
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem
naftas produktiem 300 0.0% -141
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 292 179 61.3% 153
Izdevumi 7 808 7 302 5 139 65.8% 437
Uzturēšanas izdevumi 5 934 5 612 4 212 71.0% 199
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 874 1 690 927 49.5% 238
Skrundas RLS zemes nomas
maksas līdzekļi
Ieņēmumi 1 450 1 450 1 463 100.9%
Izdevumi 1 450 1 450 1 382 95.3% 110
Uzturēšanas izdevumi 45 45 33 73.3% 13
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 405 1 405 1 349 96.0% 97
Kultūras ministrija
Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi 2 400 1 873 1 582 65.9% -166
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 2 032 1 582 77.9% -166
Valsts pamatbudžeta dotācija 368 0.0%
Izdevumi 2 750 2 223 2 223 80.8% 300
Uzturēšanas izdevumi 2 750 2 223 2 223 80.8% 300
Radio un televīzija
Ieņēmumi 105 88 74 70.5% 2
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm 101 54 53.5% 1
Ieņēmumi no kancelejas nodevām 4 20 500.0% 1
Izdevumi 105 104 93 88.6% 2
Uzturēšanas izdevumi 102 101 92 90.2% 2
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 3 1 33.3%
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu institūcijām
sekretariāts
Ieņēmumi 70 47 57 81.4%
Ieņēmumi no finansu institūcijām
sniegtajiem pakalpojumiem 70 57 81.4%
Izdevumi 122 85 19 15.6% 6
Uzturēšanas izdevumi 114 80 14 12.3% 5
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 5 5 62.5% 1
Fiskālā bilance -52 -38 38 -73.1% -6
Aizņēmums no pamatbudžeta 52
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
6.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums
pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Septembra
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1.Ieņēmumi - kopā 766 213 497 521 456 100 59.5% 91.7% 60 343
Īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 731 466 479 732 447 121 61.1% 93.2% 58 166
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 34 747 17 789 8 979 25.8% 50.5% 2 177
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 858 962 556 595 516 085 60.1% 92.7% 69 694
2.1.Uzturēšanas izdevumi 809 222 519 361 486 277 60.1% 93.6% 62 851
Kārtējie izdevumi 84 202 63 179 41 582 49.4% 65.8% 6 220
atalgojumi 13 936 11 257 8 976 64.4% 79.7% 1 060
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 2 401 x x -25
pārējie kārtējie izdevumi x x 28 904 x x 4 703
t.sk. preču un pakalpojumu
izdevumi x x 27 854 x x 3 686
izdevumi saskaņā ar likumu
"Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas fondiem 7 138 x 781 10.9% x
pārējie izdevumi x x 269 x x 1 017
aizņēmumu atmaksa x x 1 301 x x 482
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 3 043 2 095 1 325 43.5% 63.2% 468
procentu nomaksa par
iekšējiem aizņēmumiem x x 372 x x 4
procentu nomaksa par
ārvalstu aizņēmumiem x x 953 x x 464
Subsīdijas un dotācijas 721 977 454 087 443 370 61.4% 97.6% 56 163
subsīdijas x x 1 707 x x -895
mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem x x 13 955 x x 8 077
dotācijas iestādēm un
organizācijām x x 98 545 x x 6 392
iemaksas valsts pamatbudžetā 45 818 x 9 677 21.1% x 1 021
pārējiem x x 88 868 x x 5 371
dotācijas iedzīvotājiem x x 329 122 x x 42 589
t.sk. pensijas x x 297 527 x x 38 323
pabalsti x x 30 973 x x 4 380
stipendijas x x 780 x x 48
pārējie x x -158 x x -162
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 84 71 41 48.8% 57.7%
2.2.Izdevumi
kapitālieguldījumiem 49 740 37 234 29 808 59.9% 80.1% 6 843
Kapitālie izdevumi 16 386 16 473 7 770 47.4% 47.2% -333
Investīcijas 33 354 20 761 22 038 66.1% 106.2% 7 176
3.Valsts budžeta tīrie aizdevumi
(3.1.-3.2.) 3 751 x 1 492 x x -1
3.1.Valsts budžeta aizdevumi x 1 830 1 493 81.6%
3.2.Valsts budžeta aizdevumu
atmaksas x 1 1
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -96 500 x -61 477 63.7% x -9 350
Finansēšana 96 500 x 61 478 63.7% x 9 351
Aizņēmums no pamatbudžeta 79 271 x 43 083 54.3% x 8 395
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) 17 229 x 18 395 106.8% x 956
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
7.tabula
Valsts budžeta iestāžu dāvinājumu un ziedojumu
ieņēmumi un izdevumi
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Finansē- Izpilde Izpilde Septembra
šanas plāns no gada % pret izpilde
pārskata sākuma finan-
periodam * sēšanas
plānu (3/2)
1.Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi - kopā 0 9 111 737
no iekšzemes juridiskajām un
fiziskajām personām x 3550 618
no ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām x 5561 119
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 0 6 743 805
2.1.Uzturēšanas izdevumi 0 5 657 597
Kārtējie izdevumi 0 5 398 550
atalgojumi 0 368 46
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas x 120 x 18
pārējie kārtējie izdevumi x 4 909 x 486
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x 3780 x 275
pārējie izdevumi x 1129 x 211
aizņēmumu atmaksa x 1 x 0
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 144 45
procentu nomaksa par iekšējiem aizņēmumiem x 144 x 45
procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem x 0 x 0
Subsīdijas un dotācijas 115 2
subsīdijas x 26 x 0
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x 12 x 0
dotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas iestādēm un organizācijām x 29 x 1
dotācijas iedzīvotājiem x 48 x 1
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 1 086 208
Kapitālie izdevumi 0 983 201
Investīcijas 0 103 7
Fiskālā bilance (1.-2.) 2 368 x x
Finansēšana -2 368 x x
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) -2368 x x
* - nav informācijas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
8.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde
funkcijas apstiprinā- no gada % pret
kods tais gada sākuma gada
plāns plānu (3/2)
Izdevumi - kopā 787 338 550 790 69.96%
Vispārējie valdības dienesti 01.000 79 465 53 595 67.44%
Aizsardzība 02.000 32 777 20 071 61.24%
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 110 970 78 953 71.15%
Izglītība 04.000 79 981 56 401 70.52%
Veselības aprūpe 05.000 69 894 53 006 75.84%
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 06.000 82 905 61 635 74.34%
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 07.000 4 290 2 945 68.65%
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija 08.000 20 900 15 311 73.26%
Kurināmā un enerģētikas dienesti un
pasākumi 09.000 169 118 69.82%
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 56 179 38 692 68.87%
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000 833 494 59.30%
Transports, sakari 12.000 8 074 5 923 73.36%
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 13.000 20 210 14 195 70.24%
Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti
pamatgrupās * 14.000 220 691 149 451 67.72%
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
9.tabula
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde Izdevumi
funkcijas apstiprinā- no gada % pret no ziedoju-
kods tais gada sākuma gada miem un
plāns plānu (3/2) dāvinā-
jumiem
Izdevumi - kopā 862 713 588 255 68.2% 6 743
Vispārējie valdības dienesti 01.000 123 19 15.4% 3 467
Aizsardzība 02.000 143
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 239
Izglītība* 04.000 4 013 1 736 43.3% 1 545
Veselības aprūpe 05.000 143 111 100 971 70.6% 125
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 06.000 523 210 385 581 73.7% 345
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides aizsardzība 07.000 9 103 6 521 71.6% 77
Brīvais laiks, sports,kultūra
un reliģija 08.000 5 044 3 602 71.4% 356
Kurināmā un enerģētikas
dienesti un pasākumi 09.000
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 23 784 15 383 64.7% 234
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000
Transports, sakari 12.000 105 242 67 603 64.2%
Pārējā ekonomiskā darbība
un dienesti 13.000 49 083 6 839 13.9% 17
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās 14.000 195
* - ieskaitot tīros aizdevumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
10. tabula
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Septembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) 399 849 305 186 76.33 33 647
Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (bruto) 387 889 293 941 75.78 31 081
Nodokļu ieņēmumi 214 969 164 772 76.65 17 667
Nenodokļu ieņēmumi 18 494 13 558 73.31 1 968
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi 24 553 18 334 74.67 1 595
Saņemtie maksājumi 129 873 97 277 74.90 9 851
mīnus saņemtie maksājumi
savstarpējo norēķinu kārtībā 6 214 4 012 64.56 542
mīnus saņemtie maksājumi no
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas
fonda, ko iemaksā citas pašvaldības 24 051 17 854 74.23 2 049
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 357 624 272 075 76.08 28 490
Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 42 225 33 111 78.42 5 157
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 37 021 28 393 76.69 4 755
Ieņēmumi no ziedojumiem
un dāvinājumiem 5 204 4 718 90.66 402
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 42 225 33 111 78.42 5 157
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) 411 061 304 508 74.08 36 089
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) 361 551 252 331 69.79 26 889
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) 31 524 21 884 69.42 4 206
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) 17 986 30 293 168.43 4 994
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) -11 212 678 -2 442
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) -3 937 2 175 1 693
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) 407 124 306 683 75.33 37 782
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.3.-A.4.) -7 275 -1 497 -4 135
Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (bruto) 387 149 292 382 75.52 34 169
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 30 265 21 866 72.25 2 591
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (neto) 356 884 270 516 75.80 31 578
Pašvaldību pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (bruto) 352 359 249 638 70.85 26 503
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 30 265 21 866 72.25 2 591
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 322 094 227 772 70.72 23 912
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta
kapitālie izdevumi 19 307 14 039 72.71 2 768
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta
investīcijas 15 483 28 705 185.40 4 898
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) 740 1 559 -3 088
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta
tīrie aizdevumi - 148 867 79
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi 832 1 310 136
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas 980 443 57
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) 888 692 -3 167
C.2. Pašvaldību speciālā
budžeta izdevumi 54 177 33 992 62.74 4 511
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi 39 457 24 559 62.24 2 977
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta
kapitālie izdevumi 12 217 7 845 64.21 1 438
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta
investīcijas 2 503 1 588 63.44 96
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) -11 952 - 881 646
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta
tīrie aizdevumi (neto) -3 789 1 308 1 614
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumi (neto) 3 266 4 260 1 662
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumu atmaksas (neto) 7 055 2 952 48
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta
fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) -8 163 -2 189 - 968
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis
11. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Septembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 387 889 293 941 75.78 31 081
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 258 016 196 664 76.22 21 230
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi 214 969 164 772 76.65 17 667
Tiešie nodokļi 214 254 164 090 76.59 17 663
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * 174 210 128 672 73.86 14 894
Nekustamā īpašuma nodoklis 21 058 15 017 71.31 956
Īpašuma nodoklis 18 192 19 005 104.47 1 690
Zemes nodokļa parādu maksājumi 794 1 396 175.82 123
Netiešie nodokļi 715 682 95.38 4
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm 715 682 95.38 4
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi 18 494 13 558 73.31 1 968
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 457 363 79.43 125
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 3 122 2 666 85.39 217
Sodi un sankcijas 404 286 70.79 128
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 13 410 9 541 71.15 1 158
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā
īpašuma pārdošanas 671 380 56.63 79
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 430 322 74.88 262
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi 24 553 18 334 74.67 1 595
1.2. Saņemtie maksājumi 129 873 97 277 74.90 9 851
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 6 214 4 012 64.56 542
Norēķini ar citām pašvaldībām par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 4 999 3 068 61.37 362
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 241 185 76.76 28
Pārējie norēķini 974 759 77.93 152
Maksājumi no valsts budžeta 92 727 69 817 75.29 6 645
Dotācijas 93 56 60.22 -1
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām 34 43 126.47 -1
Mērķdotācijas 92 634 69 761 75.31 6 646
Maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem 30 150 22 622 75.03 2 508
Dotācijas 30 150 22 622 75.03 2 508
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija 0 0 0
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem 0 0 0
Maksājumi no citiem budžetiem 782 826 105.63 156
* t.sk. nesadalītais atlikums 1 095 tūkst.latu
* iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācija 3 500 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis
12. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Septembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * 387 001 293 249 75.77 34 248
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām 356 448 271 267 76.10 31 677
Izpildvaras un likumdošanas varas
institūcijas 46 223 32 385 70.06 3 187
Aizsardzība 185 124 67.03 18
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 6 087 4 357 71.58 470
Izglītība 180 304 132 495 73.48 14 416
Veselības aprūpe 4 410 5 362 121.59 528
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 32 731 23 276 71.11 2 678
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 47 832 43 632 91.22 6 745
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 21 221 16 369 77.14 1 643
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 3 064 1 658 54.11 343
Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība
un zvejniecība 386 271 70.21 40
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 396 327 82.58 65
Transports,sakari 6 938 7 526 108.48 973
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 865 636 73.53 125
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 2 105 1 343 63.80 91
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 205 197 96.10 -1
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 1 305 12 0.92 9
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās
pamatfunkcijās 2 191 1 297 59.20 347
1.2. Norēķini 30 553 21 982 71.95 2 571
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 6 502 4 127 63.47 522
Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 5 573 3 409 61.17 370
Norēķini par citu pašvaldību sociālās
palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 357 261 73.11 54
Pārējie norēķini 572 457 79.90 98
Maksājumi pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam 24 051 17 854 74.23 2 049
Pašvaldību pārskata gada maksājumi 24 051 17 854 74.23 2 049
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi 0 0 0 0
* - ieskaitot tīros aizdevumus 0 0
Valsts kases pārvaldnieks A. Veis
13. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Septembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi - kopā 387 889 293 941 75.78 31 081
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 387 149 292 382 75.52 34 169
2.1. Uzturēšanas izdevumi 352 359 249 638 70.85 26 503
Kārtējie izdevumi 289 016 204 950 70.91 21 595
atalgojumi 139 393 99 684 71.51 10 176
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 39 297 27 557 70.12 3 100
pārējie kārtējie izdevumi 110 326 77 709 70.44 8 319
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 101 418 72 097 71.09 7 963
pārējie izdevumi 8 908 5 612 63.00 356
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 2 347 1 340 57.09 38
Subsīdijas un dotācijas 60 996 43 348 71.07 4 870
subsīdijas 679 451 66.42 53
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 4 331 3 190 73.66 304
dotācijas pašvaldību budžetiem 24 299 17 959 73.91 2 121
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 16 454 11 526 70.05 1 353
dotācijas iedzīvotājiem 15 233 10 222 67.10 1 039
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 790 42 744 122.86 7 666
Kapitālie izdevumi 19 307 14 039 72.71 2 768
Investīcijas 15 483 28 705 185.40 4 898
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -148 867 -585.81 79
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 832 1 310 157.45 136
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 980 443 45.20 57
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) 888 692 77.93 -3 167
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
14. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Septembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 42 225 33 111 78.42 5 157
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 37 021 28 393 76.69 4 755
Privatizācijas fonds 4 535 5 041 111.16 1 732
Dabas resursu nodoklis 2 537 1 688 66.54 133
Autoceļu (ielu) fonds 16 495 9 800 59.41 1 031
Pārējie ieņēmumi 13 454 11 864 88.18 1 859
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem 5 204 4 718 90.66 402
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * 50 388 35 300 70.06 6 125
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 44 578 30 899 69.31 5 110
Privatizācijas fonds 6 792 4 495 66.18 1 658
Dabas resursu nodoklis 3 086 1 778 57.62 188
Autoceļu (ielu) fonds 19 860 11 987 60.36 1 357
Pārējie ieņēmumi 14 840 12 639 85.17 1 907
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļiem 5 810 4 401 75.75 1 015
* - ieskaitot tīros aizdevumus
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
15. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums
(1999.gada janvāris - septembris) (tūkst.latu)
Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Septembra
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
1. Ieņēmumi - kopā 42 225 33 111 78.42 5 157
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 54 177 33 992 62.74 4 511
2.1. Uzturēšanas izdevumi 39 457 24 559 62.24 2 977
Kārtējie izdevumi 31 848 18 787 58.99 2 316
atalgojumi 2 802 1 943 69.34 333
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 772 487 63.08 74
pārējie kārtējie izdevumi 28 274 16 357 57.85 1 909
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 27 159 16 139 59.42 1 866
pārējie izdevumi 1 115 218 19.55 43
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 39 27 69.23 2
Subsīdijas un dotācijas 7 570 5 745 75.89 659
subsīdijas 2 3 150.00 -8
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 34 40 117.65 -41
dotācijas pašvaldību budžetiem 527 160 30.36 -109
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 4 974 3 919 78.79 689
dotācijas iedzīvotājiem 2 033 1 623 79.83 128
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 720 9 433 64.08 1 534
Kapitālie izdevumi 12 217 7 845 64.21 1 438
Investīcijas 2 503 1 588 63.44 96
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -3 789 1 308 -34.52 1 614
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 3 266 4 260 130.43 1 662
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 7 055 2 952 41.84 48
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -8 163 -2 189 26.82 -968
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
18. tabula
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi
(1999.gada janvāris - septembris) (latos)
Rādītāji Izpilde
1. Ieņēmumi - kopā 22 710 825
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri 9 182
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija -
aizdevums no valsts pamatbudžeta 270 000
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta 4 577 258
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām 17 854 385
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
2. Izdevumi - kopā 22 622 297
Dotācijas pašvaldību budžetiem 22 622 297
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
3. Atlikums uz 1999.gada 1.oktobri (1.- 2.) 88 528
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
16. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - septembris) (tūkst. latu)
Ieņēmumi Izdevumi . Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Pilsētas, Nodokļu Sa- Ieņē- Izde- Norē- Izde- Fiskālais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No ko- Pārējā Ārējā
rajona un neno- ņemtie mumi vumi ķini vumi deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atli- atli- merc- iekšējā finan-
nosaukums dokļu maksā- kopā pēc kopā pārpali- -(4-7) pārval- izmai- kums kums ban- finan- sēšana
ieņē- jumi (2+3) valdības (5+6) kums(+) des struk- ņas gada perioda kām sēšana
mumi* funkcijām (4-7) tūrām (12-13) sākumā beigās
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PILSĒTAS 0 0
RĪGA 85 562 16 027 101 589 92 463 12 938 105 401 -3 812 3 812 -2 000 5 053 6 214 1 161 0 -28 787
DAUGAVPILS 7 307 2 818 10 124 10 476 13 10 489 -365 365 270 95 462 367 0 0 0
JELGAVA 4 592 2 319 6 911 6 447 131 6 578 333 -333 -822 -201 64 266 0 218 472
JŪRMALA 4 526 1 158 5 683 6 151 90 6 240 -557 557 577 -20 205 226 0 0 0
LIEPĀJA 7 015 2 442 9 456 9 002 215 9 217 239 -239 -27 -212 408 621 0 0 0
RĒZEKNE 2 661 1 151 3 812 3 676 6 3 682 130 -130 -8 -122 79 201 0 0 0
VENTSPILS 8 615 1 228 9 843 7 168 1 999 9 167 676 -676 0 -676 631 1 307 0 0 0
KOPĀ PILSĒTĀS 120 278 27 142 147 419 135 382 15 392 150 774 -3 354 3 354 -2 010 3 915 8 064 4 149 0 190 1 259
RAJONI
AIZKRAUKLES RAJONS 2 647 2 606 5 253 4 699 294 4 993 260 -260 -48 -294 256 550 -10 139 -47
ALŪKSNES RAJONS 1 321 1 806 3 128 3 039 49 3 088 40 -40 126 -162 81 243 0 -3 -1
BALVU RAJONS 1 320 2 240 3 560 3 377 86 3 464 96 -96 0 -94 117 211 0 -2 0
BAUSKAS RAJONS 2 856 2 931 5 787 5 298 283 5 580 207 -207 -14 -212 168 380 6 24 -10
CĒSU RAJONS 4 050 3 747 7 798 7 509 179 7 688 109 -109 10 -95 278 373 -6 0 -18
DAUGAVPILS RAJONS 2 320 2 641 4 961 4 712 282 4 995 -34 34 268 -229 183 412 2 0 -6
DOBELES RAJONS 2 331 2 081 4 412 4 148 194 4 342 69 -69 -13 -54 191 244 0 0 -3
GULBENES RAJONS 1 590 1 586 3 176 2 832 77 2 909 266 -266 -9 -235 47 282 0 0 -23
JELGAVAS RAJONS 2 022 2 038 4 060 3 740 232 3 971 89 -89 -44 -85 84 169 40 0 0
JĒKABPILS RAJONS 2 624 3 324 5 948 5 843 113 5 956 -8 8 364 -375 207 582 0 10 10
KRĀSLAVAS RAJONS 1 469 2 095 3 564 3 631 8 3 640 -76 76 112 -38 135 173 0 2 0
KULDĪGAS RAJONS 2 579 3 256 5 835 5 306 126 5 432 402 -402 33 -390 126 516 0 0 -46
LIEPĀJAS RAJONS 2 469 2 838 5 307 5 138 110 5 248 59 -59 32 -131 86 217 0 10 30
LIMBAŽU RAJONS 2 614 2 632 5 246 5 094 362 5 456 -210 210 463 -253 266 519 0 0 -1
LUDZAS RAJONS 1 425 2 298 3 723 3 441 150 3 591 132 -132 331 -482 233 715 0 19 0
MADONAS RAJONS 2 576 2 894 5 470 5 089 215 5 304 166 -166 -17 -167 214 381 -2 20 0
OGRES RAJONS 3 900 2 696 6 597 6 093 226 6 319 278 -278 -203 -63 373 436 -6 1 -7
PREIĻU RAJONS 1 259 3 069 4 328 4 022 81 4 103 225 -225 -151 -230 171 400 -2 90 68
RĒZEKNES RAJONS 1 385 2 962 4 346 4 031 165 4 197 150 -150 -18 -124 131 255 -7 0 0
RĪGAS RAJONS 13 725 5 344 19 069 16 231 2 223 18 454 615 -615 -21 -629 1 178 1 807 -19 -26 79
SALDUS RAJONS 2 518 2 625 5 143 4 764 122 4 886 257 -257 106 -260 185 444 0 0 -104
TALSU RAJONS 3 113 2 907 6 020 5 865 185 6 049 -29 29 -85 12 373 361 3 129 -30
TUKUMA RAJONS 3 578 3 383 6 961 7 656 145 7 801 -840 840 673 16 444 428 -4 -3 158
VALKAS RAJONS 2 171 2 022 4 193 3 798 171 3 970 223 -223 119 -293 140 433 0 7 -56
VALMIERAS RAJONS 6 325 3 435 9 760 8 853 423 9 275 485 -485 -691 6 275 269 295 15 -109
VENTSPILS RAJONS 1 102 680 1 782 1 675 88 1 763 19 -19 -5 -14 85 99 0 0 0
KOPĀ RAJONOS 75 291 70 135 145 427 135 885 6 590 142 475 2 951 -2 951 1 318 -4 874 6 027 10 901 289 432 -116
KOPĀ 195 569 97 276 292 846 271 267 21 982 293 249 -403 403 -692 -959 14 091 15 050 289 622 1 143
* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā
** - ieskaitot tīros aizdevumus
17. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - septembris) (tūkst. latu)
Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Rajona, Ieņē- Izde Fiskalais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No komerc- Pārējā Ārējā
pilsētas mumi vumi deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atlikums atlikums bankām iekšējā finan-
nosaukums kopā kopā pārpalikums(+) -(2-3) pārvaldes izmaiņas gada perioda finan- sēšana
(2-3) struktūrām (8-9) sākumā beigās sēšana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RĪGA 6 753 6 315 438 -438 0 -438 3 600 4 038 0 0 0
DAUGAVPILS 991 963 28 -28 0 -28 37 64 0 0 0
JELGAVA 856 941 -85 85 0 85 264 179 0 0 0
JŪRMALA 2 032 2 115 -83 83 0 83 345 262 0 0 0
LIEPĀJA 823 739 84 -84 0 -84 151 234 0 0 0
RĒZEKNE 285 224 61 -61 0 -61 39 100 0 0 0
VENTSPILS 5 404 6 236 -832 832 1 000 -168 2 269 2 437 0 0 0
KOPĀ PILSĒTĀS 17 143 17 533 -389 389 1 000 -611 6 704 7 314 0 0 0
AIZKRAUKLES RAJONS 361 431 -70 70 0 70 178 107 0 0 0
ALŪKSNES RAJONS 359 447 -88 88 0 70 208 138 0 18 0
BALVU RAJONS 440 556 -116 116 0 116 207 91 0 0 0
BAUSKAS RAJONS 424 523 -99 99 0 99 214 115 0 0 0
CĒSU RAJONS 683 831 -148 148 -1 149 301 152 0 0 0
DAUGAVPILS RAJONS 575 644 -68 68 0 68 173 105 0 0 0
DOBELES RAJONS 419 530 -111 111 0 111 250 139 0 0 0
GULBENES RAJONS 345 359 -14 14 2 12 116 103 0 0 0
JELGAVAS RAJONS 724 663 62 -62 0 -24 200 223 -38 0 0
JĒKABPILS RAJONS 626 652 -27 27 0 27 171 144 0 0 0
KRĀSLAVAS RAJONS 596 707 -111 111 0 111 256 145 0 0 0
KULDĪGAS RAJONS 1 058 861 197 -197 -26 -171 273 444 0 0 0
LIEPĀJAS RAJONS 795 844 -49 49 0 58 230 172 0 -9 0
LIMBAŽU RAJONS 620 727 -107 107 0 107 311 203 0 0 0
LUDZAS RAJONS 416 619 -202 202 21 182 308 126 0 0 0
MADONAS RAJONS 515 597 -82 82 -8 90 251 161 0 0 0
OGRES RAJONS 714 796 -82 82 0 83 326 243 0 -1 0
PREIĻU RAJONS 729 813 -85 85 0 85 168 83 0 0 0
RĒZEKNES RAJONS 317 372 -55 55 0 55 194 139 0 0 0
RĪGAS RAJONS 1 932 2 107 -175 175 0 175 589 414 0 0 0
SALDUS RAJONS 378 441 -63 63 -1 63 289 225 0 0 0
TALSU RAJONS 874 968 -94 94 0 94 268 174 0 0 0
TUKUMA RAJONS 804 745 59 -59 26 -85 205 290 0 0 0
VALKAS RAJONS 335 393 -57 57 0 58 141 84 0 0 0
VALMIERAS RAJONS 514 609 -95 95 0 95 289 194 0 0 0
VENTSPILS RAJONS 413 533 -119 119 0 119 320 201 0 0 0
KOPĀ RAJONOS 15 968 17 767 -1 800 1 800 13 1 817 6 433 4 617 -38 8 0
KOPĀ 33 111 35 300 -2 189 2 189 1 013 1 206 13 137 11 931 -38 8 0
* - ieskaitot tīros aizdevumus
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
19. tabula
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (1999. gada janvāris - septembris) (latos)
Rajona vai pilsētas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Pārējās Mērķdotācijas Mērķdotā
nosaukums investīcijām specializētiem pašvaldību izglītības kristīgās mērķdotā- teritoriāl- cijas kopā
(8.pielikums) izglītības pašdarbības pasākumiem mācības cijas plānošanai (2+3+4+5+6
pasākumiem kolektīviem (10.-14.pie- un ētikas +7+8+9)
(6.pielikums) (7.pielikums) likums) programmai 1998.g. 1999.g.
(15.pielikums)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rīgas pilsēta 60 000 862 287 11 163 4 348 017 2 814 5 284 281
Rīgas pilsēta 288 000 2 631 434 33 535 13 065 626 8 444 16 027 039
Daugavpils pilsēta 300 000 340 221 3 294 2 075 134 7 290 2 725 939
Jelgavas pilsēta 548 700 290 122 9 333 1 308 143 3 145 2 159 443
Jūrmalas pilsēta 85 579 585 1 021 290 883 1 108 337
Liepājas pilsēta 292 000 428 794 3 294 1 598 944 3 208 2 326 240
Rēzeknes pilsēta 305 774 2 745 783 199 3 388 1 095 106
Ventspils pilsēta 370 000 41 928 2 196 813 871 90 1 228 085
Aizkraukles rajons 385 100 289 004 2 196 1 117 851 1 921 5 130 1 801 202
Alūksnes rajons 61 000 329 391 2 745 675 969 1 761 1 375 11 625 1 083 866
Balvu rajons 148 000 271 023 4 392 760 271 2 818 1 750 11 625 1 199 879
Bauskas rajons 85 000 451 737 3 843 1 289 131 1 749 15 750 1 847 210
Cēsu rajons 60 000 804 097 4 393 1 555 845 2 460 9 000 2 435 795
Daugavpils rajons 160 000 242 128 1 647 932 087 2 434 5 400 31 275 1 374 971
Dobeles rajons 65 000 106 801 2 746 1 098 899 538 3 250 1 277 234
Gulbenes rajons 250 000 103 864 1 647 704 595 180 1 060 286
Jelgavas rajons 208 074 2 196 931 400 3 106 1 750 1 146 526
Jēkabpils rajons 258 850 358 718 2 746 1 276 627 5 054 8 550 13 800 1 924 345
Krāslavas rajons 48 000 107 525 1 746 933 580 2 946 3 500 1 097 297
Kuldīgas rajons 904 000 347 755 2 745 1 128 562 832 6 900 5 250 2 396 044
Liepājas rajons 85 000 404 212 2 745 1 235 876 814 2 625 35 625 1 766 897
Limbažu rajons 456 000 123 892 2 745 1 003 731 1 044 1 750 3 750 1 592 912
Ludzas rajons 71 000 111 089 2 745 844 845 3 727 1 750 31 500 1 066 656
Madonas rajons 315 000 211 993 4 942 1 129 286 1 607 5 250 1 668 078
Ogres rajons 132 000 214 052 4 393 1 466 602 1 134 1 818 181
Preiļu rajons 165 000 302 829 4 392 1 051 864 2 844 5 800 1 532 729
Rēzeknes rajons 462 629 2 745 974 928 4 760 6 050 5 250 1 456 362
Rīgas rajons 495 000 420 095 8 784 2 776 968 2 120 9 320 10 500 3 722 787
Saldus rajons 255 000 467 956 2 745 1 000 282 1 090 1 727 073
Talsu rajons 482 350 172 497 3 843 1 297 303 1 736 4 500 26 100 1 988 329
Tukuma rajons 178 000 608 796 2 745 1 326 675 1 288 3 525 2 121 029
Valkas rajons 290 000 147 515 4 392 864 231 186 3 500 10 500 1 320 324
Valmieras rajons 550 792 4 941 1 576 856 223 1 750 5 250 2 139 812
Ventspils rajons 2 000 142 835 2 097 373 335 180 4 725 525 172
Kopā 7 150 000 12 085 151 142 278 49 993 806 75 000 74 650 240 300 69 761 185

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!