
Par valsts un pašvaldību budžetiem:
2000.gada janvāris - jūnijs
Valsts kases oficiālais mēneša pārskats
par valsts kopbudžeta izpildi
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Konsolidētais | Konsolidētais | Konsolidētais | Jūnija | |||||||||||
| valsts | pašvaldību | kopbudžets | izpilde | ||||||||||||
| budžets* | budžets | ||||||||||||||
| 1. Ieņēmumi (bruto) | 651 475 | 226 755 | 878 230 | 155 341 | |||||||||||
| mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
| pamatbudžeta pašvaldību | |||||||||||||||
| budžetos | x | x | 56 099 | 15 889 | |||||||||||
| mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
| speciālā budžeta pašvaldību | |||||||||||||||
| budžetos | x | x | 8 595 | 1 929 | |||||||||||
| 1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) | x | x | 813 536 | 137 523 | |||||||||||
| 2. Izdevumi (bruto) | 698 685 | 219 356 | 918 041 | 179 368 | |||||||||||
| mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
| pašvaldību budžetiem | x | x | 56 099 | 15 889 | |||||||||||
| mīnus valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| dotācijas, mērķdotācijas | |||||||||||||||
| pašvaldību budžetiem | x | x | 8 595 | 1 929 | |||||||||||
| 2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) | x | x | 853 347 | 161 550 | |||||||||||
| 3. Finansiālais deficīts(-) \ | |||||||||||||||
| vai pārpalikums(+) | -47 210 | 7 399 | -39 811 | -24 027 | |||||||||||
| 4. Budžeta aizdevumi un atmaksas | 401 | 1 680 | 1 937 | 745 | |||||||||||
| Budžeta aizdevumi (bruto) | 14 042 | 2 618 | 16 660 | 6 193 | |||||||||||
| mīnus valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| aizdevumi pašvaldību budžetiem | x | x | 9 199 | 3 750 | |||||||||||
| Budžeta aizdevumi (neto) | x | x | 7 461 | 2 443 | |||||||||||
| Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) | 13 641 | 938 | 14 579 | 1 801 | |||||||||||
| mīnus pašvaldību aizdevumu | |||||||||||||||
| atmaksas valsts pamatbudžetam | x | x | 9 055 | 103 | |||||||||||
| Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | x | x | 5 524 | 1 698 | |||||||||||
| 5. Fiskālais deficīts(-) vai | |||||||||||||||
| pārpalikums(+) | -47 611 | 5 719 | -41 748 | -24 772 | |||||||||||
| 6. Finansēšana | 47 611 | -5 719 | 41 748 | 24 772 | |||||||||||
| 6.1.Iekšējā finansēšana | 55 237 | -5 719 | 49 374 | 27 503 | |||||||||||
| No citām valsts pārvaldes struktūrām | 0 | 1 319 | 1 175 | 229 | |||||||||||
| no citām tā paša līmeņa valsts | |||||||||||||||
| pārvaldes struktūrām | 1 175 | 1 175 | 229 | ||||||||||||
| no citiem valsts pārvaldes | |||||||||||||||
| līmeņiem (bruto) | 144 | 144 | 3 647 | ||||||||||||
| mīnus pašvaldību finansēšana | |||||||||||||||
| no valsts pamatbudžeta | x | x | 144 | -3 359 | |||||||||||
| no citiem valsts pārvaldes l | |||||||||||||||
| īmeņiem (neto) | x | x | |||||||||||||
| No Latvijas Bankas | 47 155 | 0 | 47 155 | 9 467 | |||||||||||
| Depozītu apjoma izmaiņas | -29 249 | -29 249 | -3 839 | ||||||||||||
| Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas | -10 947 | -10 947 | 15 322 | ||||||||||||
| Valsts iekšējā aizņēmuma | |||||||||||||||
| vērtspapīri | 87 351 | 87 351 | -2 016 | ||||||||||||
| No komercbankām | -11 276 | -12 805 | -24 081 | 18 630 | |||||||||||
| Tīrais aizņēmumu apjoms | 0 | -4 409 | -4 409 | - 41 | |||||||||||
| Depozītu apjoma izmaiņas | -13 096 | -13 096 | 13 615 | ||||||||||||
| Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas | 1 820 | -8 396 | -6 576 | 5 056 | |||||||||||
| Pārējā iekšējā finansēšana | 19 358 | 5 767 | 25 125 | - 823 | |||||||||||
| 6.2. Ārējā finansēšana | -7 626 | -7 626 | -2 731 | ||||||||||||
| * ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus, dāvinājumus un pārējo ārvalstu finansu palīdzību | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 1.tabula | |||||||||||||||
| Valsts konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Likumā | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| apstiprinātais | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
| gada plāns | sākuma | plānu (3/2) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) | 1 373 743 | 636 429 | 46,3% | 110 976 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| ieņēmumi (bruto) | 737 531 | 335 758 | 45,5% | 58 439 | |||||||||||
| Nodokļu ieņēmumi | 587 500 | 277 928 | 47,3% | 48 474 | |||||||||||
| - Tiešie nodokļi | 95 100 | 48 078 | 50,6% | 7 320 | |||||||||||
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 95 100 | 48 078 | 50,6% | 7 320 | |||||||||||
| - Netiešie nodokļi | 492 400 | 226 425 | 46,0% | 40 403 | |||||||||||
| Pievienotās vērtības nodoklis | 346 096 | 163 316 | 47,2% | 28 831 | |||||||||||
| Akcīzes nodoklis | 133 504 | 55 903 | 41,9% | 10 324 | |||||||||||
| Muitas nodoklis | 12 800 | 7 206 | 56,3% | 1 248 | |||||||||||
| - Citiem budžetiem | |||||||||||||||
| sadalāmie nodokļi | 3 425 | 751 | |||||||||||||
| Nenodokļu ieņēmumi | 59 128 | 29 791 | 50,4% | 5 371 | |||||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
| pašu ieņēmumi | 59 260 | 26 176 | 44,2% | 3 914 | |||||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 1 863 | 5,9% | 680 | |||||||||||
| mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
| speciālā budžeta | 1 201 | 601 | 50,0% | 100 | |||||||||||
| B.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| ieņēmumi (neto) | 736 330 | 335 157 | 45,5% | 58 339 | |||||||||||
| Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| ieņēmumi (bruto) | 699 762 | 334 169 | 47,8% | 57 817 | |||||||||||
| Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 699 762 | 334 169 | 47,8% | 57 817 | |||||||||||
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 473 581 | 227 454 | 48,0% | 40 246 | |||||||||||
| Akcīzes nodoklis | 56 546 | 21 880 | 38,7% | 4 056 | |||||||||||
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 74 152 | 35 036 | 47,2% | 6 031 | |||||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 280 | 8,3% | ||||||||||||
| Pārējie | 92 112 | 49 519 | 53,8% | 7 484 | |||||||||||
| mīnus transferts no valsts | |||||||||||||||
| pamatbudžeta | 62 349 | 32 897 | 52,8% | 5 180 | |||||||||||
| C.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| ieņēmumi (neto) | 637 413 | 301 272 | 47,3% | 52 637 | |||||||||||
| A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi | |||||||||||||||
| (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) | 1 439 743 | 691 058 | 48,0% | 128 300 | |||||||||||
| A.2.1. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
| uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.) | 1 338 260 | 657 081 | 49,1% | 119 992 | |||||||||||
| A.2.2. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
| kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) | 34 787 | 11 949 | 34,3% | 3 654 | |||||||||||
| A.2.3. Kopējie valsts budžeta | |||||||||||||||
| izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.) | 66 696 | 22 028 | 33,0% | 4 654 | |||||||||||
| A.3. Valsts budžeta finansiālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
| (A.1.-A.2.) | -66 000 | -54 629 | 82,8% | -17 324 | |||||||||||
| A.4. Kopējie valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
| aizdevumi (B.4.+C.4.) | 14 499 | 401 | 2,8% | 3 721 | |||||||||||
| Kopējie valsts budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
| ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.) | 1 454 242 | 691 459 | 47,5% | 132 021 | |||||||||||
| A.5. Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), | |||||||||||||||
| pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) | -80 499 | -55 030 | 68,4% | -21 045 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto) | 759 847 | 361 199 | 47,5% | 69 492 | |||||||||||
| mīnus transferts valsts speciālajam | |||||||||||||||
| budžetam | 62 349 | 32 897 | 52,8% | 5 180 | |||||||||||
| B.2. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| izdevumi (neto) | 697 498 | 328 302 | 47,1% | 64 312 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
| izdevumi (bruto) | 694 317 | 339 043 | 48,8% | 63 744 | |||||||||||
| mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
| speciālajam budžetam | 60 907 | 31 901 | 52,4% | 4 997 | |||||||||||
| B.2.1. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| uzturēšanas izdevumi (neto) | 633 410 | 307 142 | 48,5% | 58 747 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta kapitālie | |||||||||||||||
| izdevumi (bruto) | 24 237 | 6 338 | 26,2% | 2 492 | |||||||||||
| B.2.2. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| kapitālie izdevumi (neto) | 24 237 | 6 338 | 26,2% | 2 492 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto) | 41 293 | 15 818 | 38,3% | 3 256 | |||||||||||
| mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
| speciālajam budžetam | 1 442 | 996 | 69,1% | 183 | |||||||||||
| B.2.3. Valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| investīcijas (neto) | 39 851 | 14 822 | 37,2% | 3 073 | |||||||||||
| B.3. Valsts pamatbudžeta finansiālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+) | -22 316 | -25 441 | 114,0% | -11 053 | |||||||||||
| B.4. Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi | 7 759 | -2 047 | -26,4% | 3 388 | |||||||||||
| B.4.1. Valsts pamatbudžeta tīrie | |||||||||||||||
| aizdevumi (bruto) | 55 988 | 34 688 | 62,0% | 9 729 | |||||||||||
| mīnus transferts valsts | |||||||||||||||
| speciālajam budžetam | 48 229 | 36 735 | 76,2% | 6 341 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta tīrie | |||||||||||||||
| aizdevumi (neto) | 7 759 | -2 047 | -26,4% | 3 388 | |||||||||||
| B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), | |||||||||||||||
| (B.3.- B.4.1) | -78 304 | -60 129 | 76,8% | -20 782 | |||||||||||
| Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto) | 743 446 | 363 357 | 48,9% | 64 088 | |||||||||||
| mīnus transferts valsts pamatbudžetam | 1 201 | 601 | 50,0% | 100 | |||||||||||
| C.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| izdevumi (neto) | 742 245 | 362 756 | 48,9% | 63 988 | |||||||||||
| Valsts speciālā budžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
| izdevumi (bruto) | 706 051 | 350 540 | 49,6% | 61 345 | |||||||||||
| mīnus transferts valsts pamatbudžetam | 1 201 | 601 | 50,0% | 100 | |||||||||||
| C.2.1. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| uzturēšanas izdevumi (neto) | 704 850 | 349 939 | 49,6% | 61 245 | |||||||||||
| Valsts speciālā budžeta kapitālie | |||||||||||||||
| izdevumi (bruto) | 10 550 | 5 611 | 53,2% | 1 162 | |||||||||||
| C.2.2. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| kapitālie izdevumi (neto) | 10 550 | 5 611 | 53,2% | 1 162 | |||||||||||
| Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| investīcijas (bruto) | 26 845 | 7 206 | 26,8% | 1 581 | |||||||||||
| C.2.3. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| investīcijas (neto) | 26 845 | 7 206 | 26,8% | 1 581 | |||||||||||
| C.3. Valsts speciālā budžeta finansiālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+) | -43 684 | -29 188 | 66,8% | -6 271 | |||||||||||
| C.4. Valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| tīrie aizdevumi | 6 740 | 2 448 | 36,3% | 333 | |||||||||||
| Valsts speciālā budžeta aizdevumi (bruto) | 6 740 | 2 448 | 36,3% | 333 | |||||||||||
| Valsts speciālā budžeta aizdevumi (neto) | 6 740 | 2 448 | 36,3% | 333 | |||||||||||
| C.5. Valsts speciālā budžeta fiskālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3.- C.4.) | -50 424 | -31 636 | 62,7% | -6 604 | |||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 2.tabula | |||||||||||||||
| Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Likumā | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | ||||||||||
| apstipri- | sagai- | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
| nātais | dāmā | sākuma | gada | ||||||||||||
| gada plāns | izpilde % | plānu 4/2) | |||||||||||||
| 1.Ieņēmumi - kopā | |||||||||||||||
| (1.1.+1.2.+1.3.+1.4) | 737 531 | 98,10% | 335 758 | 46% | 58 439 | ||||||||||
| 1.1. Nodokļu ieņēmumi | 587 499 | 98% | 277 928 | 47% | 48 474 | ||||||||||
| Tiešie nodokļi | 95 100 | 100% | 48 078 | 51% | 7 320 | ||||||||||
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 95 100 | 100% | 48 078 | 51% | 7 320 | ||||||||||
| Netiešie nodokļi | 492 399 | 0% | 226 425 | 46% | 40 403 | ||||||||||
| Pievienotās vērtības nodoklis | 346 095 | 99% | 163 316 | 47% | 28 831 | ||||||||||
| Akcīzes nodoklis | 133 504 | 92% | 55 903 | 42% | 10 324 | ||||||||||
| Muitas nodoklis | 12 800 | 105% | 7 206 | 56% | 1 248 | ||||||||||
| Citiem budžetiem sadalāmie nodokļi * | 3 425 | 751 | |||||||||||||
| 1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 59 129 | 99,61% | 29 791 | 50% | 5 371 | ||||||||||
| Maksājumi par valsts kapitāla | |||||||||||||||
| izmantošanu | 2 000 | 100% | 443 | 22% | 19 | ||||||||||
| Procentu maksājumi par kredītiem | 13 291 | 103% | 5 454 | 59% | 428 | ||||||||||
| Valsts nodevas par juridiskajiem un | |||||||||||||||
| citiem pakalpojumiem | 16 082 | 100% | 7 792 | 3% | 1 746 | ||||||||||
| Valsts nodeva par licenču izsniegšanu | |||||||||||||||
| atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai | 706 | 100% | 420 | 59% | 68 | ||||||||||
| Speciāliem mērķiem paredzētās nodevas | 3 166 | 100% | 2 317 | 329 | |||||||||||
| Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas | 600 | 100% | 181 | 30% | 13 | ||||||||||
| Sodi un sankcijas | 8 064 | 100% | 4 331 | 54% | 706 | ||||||||||
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** | 14 992 | 100% | 8 627 | 58% | 2 062 | ||||||||||
| pārskaitījums valsts pamatbudžetā | |||||||||||||||
| sociālās apdrošināšanas iemaksu | |||||||||||||||
| administrēšanai un sporta nodarbību | |||||||||||||||
| un brīvā laika pasākumiem | 1 201 | 100% | 601 | 50% | 100 | ||||||||||
| pārējie nenodokļu ieņēmumi | 13 791 | 0% | 8 025 | 58% | 1 961 | ||||||||||
| Citas iemaksas par nekustamo īpašumu | 228 | 99% | 226 | 99% | 0 | ||||||||||
| t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora | |||||||||||||||
| nomas maksas 50% apmērā | 228 | ||||||||||||||
| 1.3.Pašu ieņēmumi | 59 260 | 100% | 26 176 | 44% | 3 914 | ||||||||||
| Budžeta iestāžu ieņēmumi no | |||||||||||||||
| maksas pakalpojumiem | 59 260 | 100% | 26 176 | 44% | 3 914 | ||||||||||
| 1.4. Ārvalstu finansu palīdzība *** | 31 643 | 98% | 1 863 | 6% | 680 | ||||||||||
| * - ieskaitot nodokli no īpašuma - 886 tūkst. latu | |||||||||||||||
| ** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1 935 tūkst. latu | |||||||||||||||
| *** - izmaiņas uzskaites metodoloģijā | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 3.tabula | |||||||||||||||
| Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| kopā ar ārvalstu finansu palīdzību | |||||||||||||||
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Jūnija | |||||||||
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 759 847 | 384 872 | 361 199 | 47,5% | 93,8% | 69 492 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 694 318 | 353 760 | 339 043 | 49% | 96% | 63 744 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 529 | 31 112 | 22 156 | 33,8% | 71% | 5 748 | |||||||||
| Valsts prezidenta kanceleja | 872 | 480 | 472 | 54,1% | 98,3% | 98 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 816 | 434 | 430 | 52,7% | 99,1% | 68 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 56 | 46 | 42 | 75,0% | 91,3% | 30 | |||||||||
| Saeima | 6 668 | 3 295 | 3 100 | 46,5% | 94,1% | 699 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 554 | 2 699 | 2 579 | 46,4% | 95,6% | 556 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 114 | 596 | 521 | 46,8% | 87,4% | 143 | |||||||||
| Ministru Kabinets | 3 229 | 1 662 | 1 471 | 45,6% | 88,5% | 259 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 093 | 1 594 | 1 447 | 46,8% | 90,8% | 258 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 136 | 68 | 24 | 17,6% | 35,3% | 1 | |||||||||
| Aizsardzības ministrija | 43 048 | 19 438 | 18 301 | 42,5% | 94,2% | 3 121 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 38 658 | 18 322 | 17 682 | 45,7% | 96,5% | 2 957 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 390 | 1 116 | 619 | 14,1% | 55,5% | 164 | |||||||||
| Ārlietu ministrija | 10 927 | 5 310 | 5 075 | 46,4% | 95,6% | 881 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 10 620 | 5 077 | 4 884 | 46,0% | 96,2% | 864 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 307 | 233 | 191 | 62,2% | 82,0% | 17 | |||||||||
| Ekonomikas ministrija | 8 645 | 5 565 | 2 735 | 31,6% | 49,1% | 388 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 6 805 | 3 845 | 2 656 | 39,0% | 69,1% | 362 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 840 | 1 720 | 79 | 4,3% | 4,6% | 26 | |||||||||
| Finansu ministrija | 94 171 | 52 883 | 50 028 | 53,1% | 94,6% | 6 751 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 85 270 | 47 197 | 45 350 | 53,2% | 96,1% | 6 150 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 901 | 5 686 | 4 678 | 52,6% | 82,3% | 601 | |||||||||
| Iekšlietu ministrija | 80 356 | 40 708 | 39 365 | 49,0% | 96,7% | 6 565 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 71 471 | 36 636 | 35 866 | 50,2% | 97,9% | 6 023 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 885 | 4 072 | 3 499 | 39,4% | 85,9% | 542 | |||||||||
| Izglītības un zinātnes ministrija | 76 848 | 36 596 | 31 605 | 41,1% | 86,4% | 5 827 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 71 672 | 34 400 | 30 153 | 42,1% | 87,7% | 5 328 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 176 | 2 196 | 1 452 | 28,1% | 66,1% | 499 | |||||||||
| Zemkopības ministrija | 71 482 | 26 899 | 24 344 | 34,1% | 90,5% | 4 854 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 66 763 | 24 317 | 22 887 | 34,3% | 94,1% | 4 449 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 719 | 2 582 | 1 457 | 30,9% | 56,4% | 405 | |||||||||
| Satiksmes ministrija | 13 890 | 5 045 | 5 004 | 36,0% | 99,2% | 1 843 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 6 910 | 3 510 | 3 441 | 49,8% | 98,0% | 604 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 980 | 1 535 | 1 563 | 22,4% | 101,8% | 1 239 | |||||||||
| Labklājības ministrija | 157 534 | 80 280 | 79 086 | 50,2% | 98,5% | 13 436 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 153 189 | 77 863 | 77 053 | 50,3% | 99,0% | 12 992 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 345 | 2 417 | 2 033 | 46,8% | 84,1% | 444 | |||||||||
| Tieslietu ministrija | 28 718 | 14 622 | 13 601 | 47,4% | 93,0% | 2 644 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 25 357 | 12 743 | 12 255 | 48,3% | 96,2% | 2 351 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 361 | 1 879 | 1 346 | 40,0% | 71,6% | 293 | |||||||||
| Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
| attīstības ministrija | 8 868 | 4 211 | 3 736 | 42,1% | 88,7% | 726 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 7 581 | 3 620 | 3 262 | 43,0% | 90,1% | 635 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 287 | 591 | 474 | 36,8% | 80,2% | 91 | |||||||||
| Kultūras ministrija | 16 430 | 8 937 | 8 669 | 52,8% | 97,0% | 1 643 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 14 802 | 8 039 | 7 833 | 52,9% | 1469 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 628 | 898 | 836 | 51,4% | 93,1% | 174 | |||||||||
| Valsts zemes dienests | 14 847 | 7 393 | 6 622 | 44,6% | 89,6% | 1 334 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 13 565 | 6 665 | 6 112 | 45,1% | 91,7% | 1 180 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 282 | 728 | 510 | 39,8% | 70,1% | 154 | |||||||||
| Valsts kontrole | 1 167 | 589 | 554 | 47,5% | 94,1% | 128 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 151 | 573 | 547 | 47,5% | 95,5% | 128 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 16 | 16 | 7 | 43,8% | 43,8% | 0 | |||||||||
| Augstākā tiesa | 743 | 365 | 356 | 47,9% | 97,5% | 67 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 743 | 365 | 356 | 47,9% | 97,5% | 67 | |||||||||
| Satversmes tiesa | 338 | 161 | 153 | 45,3% | 95,0% | 41 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 312 | 148 | 140 | 44,9% | 94,6% | 30 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 26 | 13 | 13 | 50,0% | 100,0% | 11 | |||||||||
| Prokuratūra | 6 262 | 3 094 | 3 045 | 48,6% | 98,4% | 553 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 6 185 | 3 046 | 3 006 | 48,6% | 98,7% | 538 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 | 48 | 39 | 50,6% | 81,3% | 15 | |||||||||
| Centrālā vēlēšanu komisija | 77 | 38 | 33 | 42,9% | 86,8% | 4 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 75 | 36 | 32 | 42,7% | 88,9% | 4 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 | 2 | 1 | 50,0% | 50,0% | 0 | |||||||||
| Centrālā zemes komisija | 52 | 26 | 25 | 48,1% | 96,2% | 6 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 52 | 26 | 25 | 48,1% | 96,2% | 6 | |||||||||
| Satversmes aizsardzības birojs | 784 | 385 | 385 | 49,1% | 100,0% | 69 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 784 | 385 | 385 | 49,1% | 100,0% | 69 | |||||||||
| Radio un televīzija | 6 783 | 3 440 | 3 431 | 50,6% | 99,7% | 558 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 6 576 | 3 281 | 3 273 | 49,8% | 99,8% | 557 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 207 | 159 | 158 | 76,3% | 99,4% | 1 | |||||||||
| Valsts cilvēktiesību birojs | 97 | 50 | 50 | 51,5% | 100,0% | 8 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 97 | 50 | 50 | 51,5% | 100,0% | 8 | |||||||||
| Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
| ar starptautiskajām finansu | |||||||||||||||
| institūcijām sekretariāts | 2 266 | 1 115 | 673 | 29,7% | 60,4% | 130 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 262 | 1 111 | 671 | 29,7% | 60,4% | 130 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 4 | 2 | 50,0% | 50,0% | 0 | |||||||||
| Īpašu uzdevumu ministra valsts | |||||||||||||||
| pārvaldes un pašvaldību reformas | |||||||||||||||
| jautājumos sekretariāts | 2 791 | 1 486 | 579 | 20,7% | 39,0% | 73 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 765 | 1 467 | 569 | 20,6% | 38,8% | 72 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 26 | 19 | 10 | 38,5% | 52,6% | 1 | |||||||||
| Mērķdotācijas pašvaldībām | 94 494 | 56 915 | 55 029 | 58,2% | 96,7% | 16 189 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 83 729 | 52 427 | 52 427 | 62,6% | 100,0% | 15 291 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 765 | 4 488 | 2 602 | 24,2% | 58,0% | 898 | |||||||||
| Dotācija pašvaldībām | 7 463 | 3 884 | 3 672 | 49,2% | 94,5% | 598 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 7 463 | 3 884 | 3 672 | 49,2% | 94,5% | 598 | |||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 4.tabula | |||||||||||||||
| Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
| pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Jūnija | |||||||||
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1. Ieņēmumi - kopā | 737 531 | 335 758 | 46% | 58 439 | |||||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 759894 | 384 871 | 371 701 | 49% | 97% | 66 723 | |||||||||
| Dotācija no vispārējiem | |||||||||||||||
| ieņēmumiem | 667 558 | 343 662 | 343 662 | 51% | 100% | 62 129 | |||||||||
| Dotācija īpašiem mērķiem | 1 433 | 451 | 0 | % | % | 0 | |||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
| pašu ieņēmumi | 59 260 | 31 217 | 26 176 | 44% | 84% | 3 914 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 9 542 | 1 863 | 6% | 20% | 680 | |||||||||
| 2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 759 847 | 384 871 | 361 199 | 48% | 94% | 69 492 | |||||||||
| 2.1. Uzturēšanas izdevumi | 694 318 | 353 759 | 339 043 | 49% | 96% | 63 744 | |||||||||
| Kārtējie izdevumi | 354 645 | 174 756 | 163 396 | 46% | 93% | 29 509 | |||||||||
| atalgojumi | 165 669 | 80 328 | 77 684 | 47% | 97% | 14 875 | |||||||||
| valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
| obligātās iemaksas | x | x | 20 494 | x | x | 3 347 | |||||||||
| pārējie kārtējie izdevumi | x | 94 428 | 65 218 | x | x | 11 287 | |||||||||
| Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
| un kredītiem | 39 335 | 22 235 | 22 105 | 56% | 99% | 1 472 | |||||||||
| procentu nomaksa par iekšējiem | |||||||||||||||
| aizņēmumiem | x | x | 8 263 | x | x | 682 | |||||||||
| procentu nomaksa ārvalstu institūcijām | x | x | 13 553 | x | x | 783 | |||||||||
| Finansu ministrijas maksājumi | |||||||||||||||
| par valsts parāda apkalpošanu | x | x | 289 | x | x | 7 | |||||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 300 338 | 156 768 | 153 542 | 51% | 98% | 32 763 | |||||||||
| subsīdijas | x | x | 8 789 | x | x | 1 666 | |||||||||
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 52 427 | x | x | 15 291 | |||||||||
| dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 3 672 | x | x | 598 | |||||||||
| dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 18 396 | 49 712 | x | x | 8 293 | |||||||||
| t.sk.speciālajam budžetam | x | x | 31 901 | x | x | 4 997 | |||||||||
| pārējiem | x | x | 17 811 | x | x | 3 297 | |||||||||
| dotācijas iedzīvotājiem | x | 37 243 | 36 838 | x | x | 6 512 | |||||||||
| t.sk. pensijas | x | x | 638 | x | x | 137 | |||||||||
| pabalsti | x | x | 26 872 | x | x | 4 420 | |||||||||
| stipendijas | x | x | 3 924 | x | x | 940 | |||||||||
| pārējie | x | x | 5 404 | x | x | 1 015 | |||||||||
| iemaksas starptautiskajās organizācijās | 5 151 | 3 426 | 2 104 | 41% | 61% | 403 | |||||||||
| 2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 529 | 31 112 | 22 156 | 34% | 71% | 5 748 | |||||||||
| Kapitālie izdevumi | 24 237 | 12 075 | 6 338 | 26% | 52% | 2 492 | |||||||||
| Investīcijas | 41 292 | 19 037 | 15 818 | 38% | 83% | 3 256 | |||||||||
| t.sk. speciālajam budžetam | x | x | 996 | x | x | 183 | |||||||||
| t.sk. pašvaldību budžetam | x | x | 2 602 | x | x | 898 | |||||||||
| 3. Valsts budžeta tīrie | |||||||||||||||
| aizdevumi (3.1.-3.2.) | 55 987 | x | 34 688 | x | x | 9 729 | |||||||||
| 3.1.Valsts budžeta aizdevumi | x | 50 930 | x | x | 11 524 | ||||||||||
| t.sk.speciālajam budžetam | x | 39 354 | x | x | 6 465 | ||||||||||
| 3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | x | 16 242 | x | x | 1 795 | ||||||||||
| t.sk. no speciālā budžeta | 2 619 | 124 | |||||||||||||
| Fiskālā bilance | -78 303 | x | -60 129 | x | x | -20 782 | |||||||||
| Finansēšana | 78 303 | x | 60 129 | x | x | 20 782 | |||||||||
| ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
| privatizācijas | 30 350 | x | 1 616 | x | x | 1 432 | |||||||||
| ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
| pārdošanas | 500 | x | 234 | x | x | 42 | |||||||||
| citi finansēšanas avoti | 47 453 | x | 58 279 | x | x | 19 308 | |||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 5.tabula | |||||||||||||||
| Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
| pa ministrijām | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Jūnija | ||||||||||
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | izpilde | |||||||||||
| nātais | plāns | sākuma | gada | ||||||||||||
| gada plāns | plānu (4/2) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Ieņēmumi - kopā | 699 762 | 339 077 | 334 169 | 47,8% | 57 817 | ||||||||||
| Izdevumi - kopā | 743 447 | 391 481 | 363 357 | 48,9% | 64 088 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 706 051 | 371 245 | 350 540 | 49,6% | 61 345 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 37 396 | 20 236 | 12 817 | 34,3% | 2 743 | ||||||||||
| Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 3 344 | 2 466 | 36,5% | 336 | ||||||||||
| Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 16 | 6 | 18 | 112,5% | 3 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -50 425 | -55 742 | -31 636 | 62,7% | -6 604 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 52 218 | 54 045 | 36 735 | 70,3% | 6 341 | ||||||||||
| Ekonomikas ministrija | |||||||||||||||
| Centrālā dzīvojamo māju | |||||||||||||||
| privatizācijas komisija | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 2 101 | 1 277 | 1 140 | 54,3% | 204 | ||||||||||
| Atskaitījumi no valsts īpašuma | |||||||||||||||
| privatizācijas | 2 101 | 1 277 | 1 140 | 54,3% | 204 | ||||||||||
| Izdevumi | 2 101 | 1 277 | 1 244 | 59,2% | 220 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 015 | 1 233 | 1 231 | 61,1% | 216 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 86 | 44 | 13 | 15,1% | 4 | ||||||||||
| Finansu ministrija | |||||||||||||||
| Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||||||||||||
| civiltiesiskās atbildības obligātās | |||||||||||||||
| apdrošināšanas sistēma | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 2 065 | 1 004 | 1 528 | 74,0% | 152 | ||||||||||
| Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām | 1 755 | 1 145 | 65,2% | 143 | |||||||||||
| Pārējie maksājumi | 310 | 383 | 123,5% | 9 | |||||||||||
| Izdevumi | 1 320 | 669 | 307 | 23,3% | 51 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 320 | 669 | 307 | 23,3% | 51 | ||||||||||
| Noguldījumu garantiju fonda | |||||||||||||||
| veidošana, pārvaldīšana un izlietošana | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 750 | 376 | 499 | 66,5% | 0 | ||||||||||
| Atskaitījumi no komercbankām | 750 | 376 | 499 | 66,5% | |||||||||||
| Izdevumi | 53 | 30 | 19 | 35,8% | 3 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 53 | 30 | 19 | 35,8% | 3 | ||||||||||
| Izglītības un zinātnes ministrija | |||||||||||||||
| Augstas klases sasniegumu sports | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 1 550 | 1 116 | 1 116 | 72,0% | 54 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 550 | 1 116 | 1 116 | 72,0% | 54 | ||||||||||
| Izdevumi | 1 550 | 1 116 | 1 065 | 68,7% | 52 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 292 | 858 | 847 | 65,6% | 52 | ||||||||||
| t.sk. aizņēmumu atmaksa | 300 | 300 | 100,0% | ||||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 258 | 258 | 218 | 84,5% | |||||||||||
| Studējošo un studiju kreditēšana | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 1 182 | 422 | 422 | 35,7% | 6 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 182 | 422 | 422 | 35,7% | 6 | ||||||||||
| Izdevumi | 1 198 | 428 | 233 | 19,4% | 2 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 194 | 424 | 233 | 19,5% | 2 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 4 | 0,0% | ||||||||||||
| Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 3 344 | 2 466 | 36,5% | 336 | ||||||||||
| Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 16 | 6 | 18 | 112,5% | 3 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -6 756 | -3 344 | -2 259 | 33,4% | -329 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 6 756 | 3 344 | 2 466 | 36,5% | 336 | ||||||||||
| Zemkopības ministrija | |||||||||||||||
| Zivju fonds | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 500 | 331 | 423 | 84,6% | 45 | ||||||||||
| Maksa par rūpnieciskās zvejas | |||||||||||||||
| tiesību nomu un izmantošanu | 300 | 237 | 79,0% | 36 | |||||||||||
| Pārējie maksājumi | 200 | 186 | 93,0% | 9 | |||||||||||
| Izdevumi | 500 | 331 | 239 | 47,8% | 45 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 406 | 270 | 225 | 55,4% | 42 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 94 | 61 | 14 | 14,9% | 3 | ||||||||||
| Satiksmes ministrija | |||||||||||||||
| Valsts autoceļu fonds | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 65 221 | 31 233 | 25 705 | 39,4% | 4 685 | ||||||||||
| Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 7 800 | 4 625 | 59,3% | 775 | |||||||||||
| 50% akcīzes nodoklis par naftas | |||||||||||||||
| produktiem | 54 000 | 20 787 | 38,5% | 3 910 | |||||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 50 | 13 | 26,0% | ||||||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 280 | 8,3% | ||||||||||||
| Izdevumi | 70 621 | 35 518 | 29 964 | 42,4% | 5 086 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 50 450 | 26 932 | 23 206 | 46,0% | 3 681 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldļjumiem | 20 171 | 8 586 | 6 758 | 33,5% | 1 405 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -5 400 | -4 285 | -4 259 | 78,9% | -401 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 5 400 | 4 285 | 3 529 | 65,4% | 329 | ||||||||||
| Ostu attīstības fonds | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 500 | 334 | 374 | 74,8% | 49 | ||||||||||
| Ostas un kuģošanas nodeva | 500 | 370 | 74,0% | 50 | |||||||||||
| Pārējie maksājumi | 4 | -1 | |||||||||||||
| Izdevumi | 500 | 334 | 224 | 44,8% | 36 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 350 | 229 | 208 | 59,4% | 36 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 150 | 105 | 16 | 10,7% | |||||||||||
| Izlidošanas nodeva | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 2 000 | 1 886 | 1 073 | 53,7% | 179 | ||||||||||
| Izdevumi | 2 000 | 1 886 | 1 732 | 86,6% | 76 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 000 | 1 886 | 1 732 | 86,6% | 76 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 750 | -125 | |||||||||||||
| Labklājības ministrija | |||||||||||||||
| Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 131 491 | 66 310 | 64 815 | 49,3% | 10 888 | ||||||||||
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 74 152 | 35 036 | 47,2% | 6 031 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 53 377 | 28 361 | 53,1% | 4 616 | |||||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
| pašu ieņēmumi | 3 962 | 1 418 | 35,8% | 241 | |||||||||||
| Izdevumi | 135 681 | 70 777 | 65 032 | 47,9% | 11 694 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 130 203 | 66 676 | 63 253 | 48,6% | 10 834 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 478 | 4 101 | 1 779 | 32,5% | 860 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -4 190 | -4 467 | -217 | 5,2% | -806 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 4 189 | 3 270 | 766 | 18,3% | 524 | ||||||||||
| Sociālā apdrošināšana | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 481 062 | 229 844 | 231 533 | 48,1% | 40 833 | ||||||||||
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 473 580 | 227 454 | 48,0% | 40 246 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 6 037 | 2 998 | 49,7% | 504 | |||||||||||
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
| ieņēmumi | 1 445 | 1 081 | 74,8% | 83 | |||||||||||
| Izdevumi * | 516 531 | 272 959 | 258 636 | 50,1% | 45 952 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 512 300 | 270 481 | 257 949 | 50,4% | 45 943 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 231 | 2 478 | 687 | 16,2% | 9 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -35 469 | -43 115 | -27 103 | 76,4% | -5 119 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 35 816 | 43 114 | 29 495 | 82,4% | 5 274 | ||||||||||
| Valsts pensiju speciālais budžets | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 377 996 | 181 203 | 180 578 | 47,8% | 31 741 | ||||||||||
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 355 769 | 170 865 | 48,0% | 30 233 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 3 398 | 1 611 | 47,4% | 281 | |||||||||||
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 18 829 | 8 102 | 43,0% | 1 227 | |||||||||||
| Izdevumi | 399 580 | 211 417 | 205 405 | 51,4% | 36 930 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 399 580 | 211 417 | 205 405 | 51,4% | 36 930 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -21 584 | -30 214 | -24 827 | 115,0% | -5 189 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 21 585 | 30 214 | 24 833 | 115,0% | 5 163 | ||||||||||
| Nodarbinātības speciālais budžets | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 36 515 | 19 335 | 19 034 | 52,1% | 2 811 | ||||||||||
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 32 186 | 15 460 | 48,0% | 2 735 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 469 | 219 | 46,7% | 38 | |||||||||||
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 860 | 3 355 | 86,9% | 38 | |||||||||||
| Izdevumi | 36 169 | 19 336 | 17 377 | 48,0% | 2 653 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 36 169 | 19 336 | 17 377 | 48,0% | 2 653 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | 346 | -1 | 1 657 | 158 | |||||||||||
| Darba negadījumu speciālais budžets | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 1 058 | 506 | 500 | 47,3% | 78 | ||||||||||
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 041 | 500 | 48,0% | 88 | |||||||||||
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 17 | 0,0% | -10 | ||||||||||||
| Izdevumi | 1 193 | 416 | 391 | 32,8% | 71 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 193 | 416 | 391 | 32,8% | 71 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -135 | 90 | 109 | 7 | |||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 135 | -90 | 0,0% | ||||||||||||
| Invaliditātes, maternitātes un | |||||||||||||||
| slimības speciālais budžets | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 84 878 | 40 535 | 40 902 | 48,2% | 7 223 | ||||||||||
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 84 584 | 40 629 | 48,0% | 7 189 | |||||||||||
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 294 | 273 | 92,9% | 34 | |||||||||||
| Izdevumi | 95 024 | 51 287 | 44 930 | 47,3% | 7 326 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 95 024 | 51 287 | 44 930 | 47,3% | 7 326 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -10 146 | -10 752 | -4 028 | 39,7% | -103 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 10 145 | 10 752 | 4 028 | 39,7% | 103 | ||||||||||
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 10 125 | 5 301 | 5 301 | 52,4% | 816 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 2 170 | 1 168 | 53,8% | 185 | |||||||||||
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 7 955 | 4 133 | 52,0% | 631 | |||||||||||
| Izdevumi | 14 076 | 7 539 | 5 328 | 37,9% | 823 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 9 845 | 5 061 | 4 641 | 47,1% | 814 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 231 | 2 478 | 687 | 16,2% | 9 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -3 951 | -2 238 | -27 | 0,7% | -7 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 3 951 | 2 238 | 634 | 16,0% | 8 | ||||||||||
| Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
| attīstības ministrija | |||||||||||||||
| Vides aizsardzības fonds | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 8 568 | 4 644 | 4 148 | 48,4% | 545 | ||||||||||
| Dabas resursu nodoklis | 8 000 | 3 908 | 48,9% | 544 | |||||||||||
| Akcīzes nodoklis par kurināmajiem | |||||||||||||||
| naftas produktiem | 350 | 197 | 56,3% | -7 | |||||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 218 | 43 | 19,7% | 8 | |||||||||||
| Izdevumi | 8 563 | 4 639 | 3 205 | 37,4% | 584 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 815 | 2 230 | 1 860 | 48,8% | 280 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 748 | 2 409 | 1 345 | 28,3% | 304 | ||||||||||
| Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 228 | 228 | 444 | 194,7% | |||||||||||
| Izdevumi | 228 | 356 | 300 | 131,6% | 82 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 64 | 64 | 55 | 85,9% | 1 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 164 | 292 | 245 | 149,4% | 81 | ||||||||||
| Kultūras ministrija | |||||||||||||||
| Kultūrkapitāla fonds | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 2 400 | 896 | 37,3% | 153 | |||||||||||
| Ienākumi no akcīzes nodokļa par | |||||||||||||||
| alkoholiskajiem dzērieniem | 1 578 | 629 | 39,9% | 94 | |||||||||||
| Ienākumi no akcīzes nodokļa par | |||||||||||||||
| tabakas izstrādājumiem | 618 | 267 | 43,2% | 59 | |||||||||||
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 204 | 0,0% | |||||||||||||
| Izdevumi | 2 400 | 1 057 | 1 057 | 44,0% | 187 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 400 | 1 057 | 1 057 | 44,0% | 187 | ||||||||||
| Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
| ar starptautiskajām finansu | |||||||||||||||
| institūcijām sekretariāts | |||||||||||||||
| Ieņēmumi | 144 | 72 | 53 | 36,8% | 24 | ||||||||||
| Ieņēmumi no finansu institūcijām | |||||||||||||||
| sniegtajiem pakalpojumiem | 144 | 53 | 36,8% | 24 | |||||||||||
| Izdevumi | 201 | 104 | 100 | 49,8% | 18 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 189 | 92 | 90 | 47,6% | 17 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 | 12 | 10 | 83,3% | 1 | ||||||||||
| Fiskālā bilance | -57 | -32 | -47 | 82,5% | 6 | ||||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 57 | 32 | 29 | 50,9% | 3 | ||||||||||
| * konsolidēts par sociālās apdrošināšanas iekšējiem pārskaitījumiem 14 794 (tūkst.latu) | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 6.tabula | |||||||||||||||
| Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
| pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Jūnija | |||||||||
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1.Ieņēmumi - kopā | 699 762 | 340 134 | 334 169 | 47,8% | 98,2% | 57 817 | |||||||||
| Īpašiem mērķiem iezīmēti | |||||||||||||||
| ieņēmumi | 692 166 | 335 807 | 332 362 | 48,0% | 99,0% | 57 544 | |||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi | |||||||||||||||
| pašu ieņēmumi | 4 225 | 2 575 | 1 527 | 36,1% | 59,3% | 273 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 1 752 | 280 | 8,3% | 16,0% | ||||||||||
| 2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 743 447 | 391 480 | 363 357 | 48,9% | 92,8% | 64 088 | |||||||||
| 2.1.Uzturēšanas izdevumi | 706 051 | 371 245 | 350 540 | 49,6% | 94,4% | 61 345 | |||||||||
| Kārtējie izdevumi | 29 000 | 16 900 | 14 403 | 49,7% | 85,2% | 2 155 | |||||||||
| atalgojumi | 1 541 | 808 | 600 | 38,9% | 74,3% | 92 | |||||||||
| valsts sociālās apdrošināšanas | |||||||||||||||
| obligātās iemaksas | x | x | 176 | x | x | 25 | |||||||||
| pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 11 676 | x | x | 2 038 | |||||||||
| aizņēmumu atmaksa | x | x | 1 951 | x | x | ||||||||||
| Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
| un kredītiem | 8 446 | 4 431 | 2 273 | 26,9% | 51,3% | 2 | |||||||||
| procentu nomaksa par | |||||||||||||||
| iekšējiem aizņēmumiem | x | x | 1 565 | x | x | 2 | |||||||||
| procentu nomaksa par | |||||||||||||||
| ārvalstu aizņēmumiem | x | x | 708 | x | x | ||||||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 668 604 | 349 914 | 333 864 | 49,9% | 95,4% | 59 188 | |||||||||
| subsīdijas | x | x | 1 080 | x | x | 218 | |||||||||
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 8 595 | x | x | 1 929 | |||||||||
| dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | x | x | |||||||||||
| dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 73 022 | x | x | 12 164 | |||||||||
| dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 250 555 | x | x | 44777 | |||||||||
| t.sk. pensijas | x | x | 228 921 | x | x | 41 433 | |||||||||
| pabalsti | x | x | 21 078 | x | x | 3 237 | |||||||||
| stipendijas | x | x | 349 | x | x | 68 | |||||||||
| pārējie | x | x | 207 | x | x | 39 | |||||||||
| iemaksas starptautiskajās organizācijās | 66 | 47 | 11 | 16,7% | 23,4% | ||||||||||
| dotācija valsts pamatbudžetam sociālās | |||||||||||||||
| apdrošināšanas iemaksu | |||||||||||||||
| administrēšanai | 1 201 | x | 601 | 50,0% | x | 100 | |||||||||
| 2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 37 396 | 20 235 | 12 817 | 34,3% | 63,3% | 2 743 | |||||||||
| Kapitālie izdevumi | 10 551 | 6 260 | 5 611 | 53,2% | 89,6% | 1 162 | |||||||||
| Investīcijas | 26 845 | 13 975 | 7 206 | 26,8% | 51,6% | 1 581 | |||||||||
| 3.Valsts budžeta tīrie aizdevumi | |||||||||||||||
| (3.1.-3.2.) | 6 740 | x | 2 448 | 36,3% | x | 333 | |||||||||
| 3.1.Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 3 344 | 2 466 | 36,5% | 73,7% | 336 | |||||||||
| 3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 16 | 6 | 18 | 112,5% | x | 3 | |||||||||
| Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -50 424 | x | -31 636 | 62,7% | x | -6 604 | |||||||||
| Finansēšana | 50 424 | x | 31 636 | 62,7% | x | 6 604 | |||||||||
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 52 218 | x | 36 735 | 70,3% | x | 6 341 | |||||||||
| Valsts speciālā budžeta naudas | |||||||||||||||
| līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
| palielinājums (-) vai | |||||||||||||||
| samazinājums (+) | -1 793 | x | -5 099 | x | 263 | ||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 7.tabula | |||||||||||||||
| Valsts speciālā budžeta (dāvinājumi un ziedojumi) | |||||||||||||||
| ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Finansē- | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| šanas plāns | no gada | % pret | izpilde | ||||||||||||
| pārskata | sākuma | finan- | |||||||||||||
| periodam * | sēšanas | ||||||||||||||
| plānu (3/2) | |||||||||||||||
| 1.Saņemtie dāvinājumi un ziedojumi - kopā | x | 15 046 | 603 | ||||||||||||
| no iekšzemes juridiskajām un fiziskajām personām | x | 1731 | 232 | ||||||||||||
| no ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām * | x | 13315 | 371 | ||||||||||||
| 2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) ** | 9 943 | 7 627 | 76,7% | 1 426 | |||||||||||
| 2.1.Uzturēšanas izdevumi | 6 661 | 5 241 | 78,7% | 974 | |||||||||||
| Kārtējie izdevumi | 6394 | 5 062 | 79,2% | 947 | |||||||||||
| atalgojumi | 374 | 208 | 55,6% | 39 | |||||||||||
| valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | x | 45 | x | 16 | |||||||||||
| pārējie kārtējie izdevumi | x | 4 809 | x | 892 | |||||||||||
| t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | 4571 | x | 837 | |||||||||||
| pārējie izdevumi | x | 238 | x | 55 | |||||||||||
| aizņēmumu atmaksa | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | x | 0 | 0 | ||||||||||||
| procentu nomaksa par iekšējiem aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
| procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 267 | 179 | 67,0% | 27 | |||||||||||
| subsīdijas | x | 10 | x | 0 | |||||||||||
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
| dotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 | |||||||||||
| dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 49 | x | 12 | |||||||||||
| dotācijas iedzīvotājiem | x | 120 | x | 15 | |||||||||||
| 2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 282 | 2 386 | 72,7% | 452 | |||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 3224 | 2365 | 73,4% | 452 | |||||||||||
| Investīcijas | 58 | 21 | 36,2% | 0 | |||||||||||
| Fiskālā bilance (1.-2.) | 7 419 | x | x | ||||||||||||
| Finansēšana | -7 419 | x | x | ||||||||||||
| Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas | |||||||||||||||
| palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -7419 | x | x | ||||||||||||
| * t.sk .budžetā neiekļautā ārvalstu finansu palīdzība 12 383 tūkst.latu | |||||||||||||||
| ** t.sk. budžetā neiekļautā ārvalstu palīdzība 4 588 tūkst. latu | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 8.tabula | |||||||||||||||
| Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | |||||||||||
| funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | ||||||||||||
| kods | tais gada | sākuma | gada | ||||||||||||
| plāns | plānu (3/2) | ||||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 759 847 | 395 887 | 52% | ||||||||||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01,000 | 81 345 | 36 513 | 45% | |||||||||||
| Aizsardzība | 02,000 | 42 056 | 17 624 | 42% | |||||||||||
| Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība | 03,000 | 107 517 | 52 324 | 49% | |||||||||||
| Izglītība | 04,000 | 94 107 | 40 631 | 43% | |||||||||||
| Veselības aprūpe | 05,000 | 68 611 | 34 947 | 51% | |||||||||||
| Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana | 06,000 | 80 413 | 40 690 | 51% | |||||||||||
| Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
| vides aizsardzība | 07,000 | 5 236 | 2 067 | 39% | |||||||||||
| Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija | 08,000 | 23 322 | 12 129 | 52% | |||||||||||
| Kurināmā un enerģētikas dienesti un pasākumi | 09,000 | 156 | 76 | 49% | |||||||||||
| Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība | |||||||||||||||
| un zvejniecība | 10,000 | 75 575 | 26 825 | 35% | |||||||||||
| Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, celtniecība, | |||||||||||||||
| derīgie izrakteņi | 11,000 | 827 | 354 | 43% | |||||||||||
| Transports, sakari | 12,000 | 13 810 | 4 948 | 36% | |||||||||||
| Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 13,000 | 25 015 | 11 194 | 45% | |||||||||||
| Pārējie izdevumi, kas nav | |||||||||||||||
| atspoguļoti pamatgrupās * | 14,000 | 141 857 | 115 565 | 81% | |||||||||||
| * ieskaitot aizdevumus un atmaksas | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 9.tabula | |||||||||||||||
| Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | Izdevumi | ||||||||||
| funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | no ziedoju- | |||||||||||
| kods | tais gada | sākuma | gada | miem un | |||||||||||
| plāns | plānu (3/2) | dāvinā- | |||||||||||||
| jumiem | |||||||||||||||
| Izdevumi - kopā | 750 186 | 365 805 | 48,8% | 7 627 | |||||||||||
| Vispārējie valdības dienesti | 01,000 | 201 | 100 | 49,8% | 317 | ||||||||||
| Aizsardzība | 02,000 | 58 | |||||||||||||
| Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
| tiesību aizsardzība | 03,000 | 346 | |||||||||||||
| Izglītība * | 04,000 | 7 938 | 2 681 | 33,8% | 839 | ||||||||||
| Veselības aprūpe | 05,000 | 135 681 | 65 032 | 47,9% | 258 | ||||||||||
| Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
| nodrošināšana | 06,000 | 516 531 | 258 636 | 50,1% | 14 | ||||||||||
| Dzīvokļu un komunālā | |||||||||||||||
| saimniecība, vides aizsardzība | 07,000 | 8 601 | 3 506 | 40,8% | 1 724 | ||||||||||
| Brīvais laiks, sports,kultūra | |||||||||||||||
| un reliģija | 08,000 | 4 140 | 2 122 | 51,3% | 358 | ||||||||||
| Kurināmā un enerģētikas | |||||||||||||||
| dienesti un pasākumi | 09,000 | ||||||||||||||
| Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||||||||||||
| mežkopība un zvejniecība | 10,000 | 499 | 239 | 47,9% | 89 | ||||||||||
| Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
| celtniecība, derīgie izrakteņi | 11,000 | ||||||||||||||
| Transports, sakari | 12,000 | 73 121 | 31 920 | 43,7% | 2 128 | ||||||||||
| Pārējā ekonomiskā darbība | |||||||||||||||
| un dienesti | 13,000 | 3 474 | 1 569 | 45,2% | 1 496 | ||||||||||
| Pārējie izdevumi, kas nav | |||||||||||||||
| atspoguļoti pamatgrupās | 14,000 | ||||||||||||||
| * - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 10. tabula | |||||||||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta | |||||||||||||||
| līdzdalības maksājumi | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Jūnija | |||||||||
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | ||||||||||
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | |||||||||||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | ||||||||||||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1. Ārvalstu finansu palīdzība un | |||||||||||||||
| valsts pamatbudžeta līdzdalības | |||||||||||||||
| maksājumi kopā | 39 782 | 10 828 | 2 891 | 7,3% | 26,7% | 797 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 9 541 | 1 863 | 5,9% | 19,5% | 680 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 24 234 | 5 561 | 1 441 | 5,9% | 25,9% | 258 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 409 | 3 980 | 422 | 5,7% | 10,6% | 422 | |||||||||
| Valsts pamatbudžets | 8 139 | 1 287 | 1 028 | 12,6% | 79,9% | 117 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 519 | 702 | 574 | 10,4% | 81,8% | 67 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 620 | 585 | 454 | 17,3% | 77,6% | 50 | |||||||||
| Ministru Kabinets | 158 | 125 | 84 | 53,2% | 67,2% | 17 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 147 | 119 | 78 | 53,1% | 65,5% | 16 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 147 | 119 | 78 | 53,1% | 65,5% | 16 | |||||||||
| Valsts pamatbudžets | 11 | 6 | 6 | 54,5% | 100,0% | 1 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 11 | 6 | 6 | 54,5% | 100,0% | 1 | |||||||||
| Ekonomikas ministrija | 3 204 | 2 477 | 79 | 2,5% | 3,2% | 7 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 144 | 2 453 | 60 | 1,9% | 2,4% | 3 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 532 | 841 | 60 | 3,9% | 7,1% | 3 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 612 | 1 612 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 60 | 24 | 19 | 31,7% | 79,2% | 4 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 60 | 24 | 19 | 31,7% | 79,2% | 4 | |||||||||
| Finansu ministrija | 2 478 | 1 064 | 179 | 7,2% | 16,8% | 22 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 2 259 | 1 045 | 179 | 7,9% | 17,1% | 22 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 202 | 447 | 179 | 14,9% | 40,0% | 22 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 057 | 598 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 219 | 19 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 39 | 19 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 180 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Iekšlietu ministrija | 2 944 | 597 | 203 | 6,9% | 34,0% | 119 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 2 422 | 572 | 181 | 7,5% | 31,6% | 112 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 513 | 322 | 181 | 35,3% | 56,2% | 112 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 909 | 250 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 522 | 25 | 22 | 4,2% | 88,0% | 7 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 45 | 25 | 22 | 48,9% | 88,0% | 7 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 477 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Izglītības un zinātnes ministrija | 1 822 | 1 328 | 546 | 30,0% | 41,1% | 12 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 327 | 876 | 141 | 10,6% | 16,1% | 5 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 327 | 876 | 141 | 10,6% | 16,1% | 5 | |||||||||
| Valsts pamatbudžets | 495 | 452 | 405 | 81,8% | 89,6% | 7 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 495 | 452 | 405 | 81,8% | 89,6% | 7 | |||||||||
| Zemkopības ministrija | 20 231 | 1 496 | 284 | 1,4% | 19,0% | - 5 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 15 652 | 1 352 | 176 | 1,1% | 13,0% | 0 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 14 120 | 516 | 176 | 1,2% | 34,1% | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 532 | 836 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 4 579 | 144 | 108 | 2,4% | 75,0% | - 5 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 475 | 40 | 19 | 0,4% | 47,5% | 1 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 104 | 104 | 89 | 85,6% | 85,6% | - 6 | |||||||||
| Satiksmes ministrija | 1 222 | 349 | 677 | 55,4% | 194,0% | 464 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 222 | 0 | 422 | 190,1% | 422 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 222 | 0 | 422 | 190,1% | 422 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 1 000 | 349 | 255 | 25,5% | 73,1% | 42 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 000 | 349 | 255 | 25,5% | 73,1% | 42 | |||||||||
| Labklājības ministrija | 1 900 | 550 | 49 | 2,6% | 8,9% | 34 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 605 | 460 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 131 | 326 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 474 | 134 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 295 | 90 | 49 | 16,6% | 54,4% | 34 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 186 | 57 | 32 | 17,2% | 56,1% | 25 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 109 | 33 | 17 | 15,6% | 51,5% | 9 | |||||||||
| Tieslietu ministrija | 1 064 | 713 | 123 | 11,6% | 17,3% | 22 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 683 | 598 | 14 | 2,0% | 2,3% | 14 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 186 | 101 | 14 | 7,5% | 13,9% | 14 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 497 | 497 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 381 | 115 | 109 | 28,6% | 94,8% | 8 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 31 | 16 | 16 | 51,6% | 100,0% | 3 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 | 99 | 93 | 26,6% | 93,9% | 5 | |||||||||
| Vides aizsardzības un reģionālās | |||||||||||||||
| attīstības ministrija | 1 446 | 382 | 199 | 13,8% | 52,1% | 41 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 997 | 382 | 199 | 20,0% | 52,1% | 41 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 891 | 329 | 199 | 22,3% | 60,5% | 41 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 106 | 53 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Valsts pamatbudžets | 449 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 49 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 400 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | ||||||||||
| Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||||||||||||
| ar starptautiskajām finansu | |||||||||||||||
| institūcijām sekretariāts | 1 485 | 735 | 301 | 20,3% | 41,0% | 64 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 357 | 672 | 246 | 18,1% | 36,6% | 45 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 357 | 672 | 246 | 18,1% | 36,6% | 45 | |||||||||
| Valsts pamatbudžets | 128 | 63 | 55 | 43,0% | 87,3% | 19 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 128 | 63 | 55 | 43,0% | 87,3% | 19 | |||||||||
| Īpašu uzdevumu ministra valsts | |||||||||||||||
| pārvaldes un pašvaldību reformas | |||||||||||||||
| jautājumos sekretariāts | 1 828 | 1 012 | 167 | 9,1% | 16,5% | 0 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 828 | 1 012 | 167 | 9,1% | 16,5% | 0 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 828 | 1 012 | 167 | 9,1% | 16,5% | 0 | |||||||||
| 2. Ārvalstu finansu palīdzība un | |||||||||||||||
| valsts speciālā budžeta | |||||||||||||||
| līdzdalības maksājumi kopā | 7 654 | 2 434 | 751 | 9,8% | 30,9% | 276 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 1 752 | 280 | 8,3% | 16,0% | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 371 | 1752 | 280 | 8,3% | 16,0% | 0 | |||||||||
| Valsts speciālais budžets | 4 283 | 682 | 471 | 11,0% | 69,1% | 276 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 283 | 682 | 471 | 11,0% | 69,1% | 276 | |||||||||
| Satiksmes ministrija | 7 654 | 2 434 | 751 | 9,8% | 30,9% | 276 | |||||||||
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 1 752 | 280 | 8,3% | 16,0% | 0 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 371 | 1 752 | 280 | 8,3% | 16,0% | 0 | |||||||||
| Valsts speciālais budžets | 4 283 | 682 | 471 | 11,0% | 69,1% | 276 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 283 | 682 | 471 | 11,0% | 69,1% | 276 | |||||||||
| 3. Pārējā ārvalstu finansu palīdzība | X | X | 4 588 | X | X | 806 | |||||||||
| Uzturēšanas izdevumi | X | X | 2 649 | X | X | 452 | |||||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | X | X | 1 939 | X | X | 354 | |||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss | |||||||||||||||
| 11. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
| sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
| A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) | 421 959 | 226 755 | 53,74 | 43 784 | |||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) | 404 722 | 214 431 | 52,98 | 42 473 | |||||||||||
| Nodokļu ieņēmumi | 223 445 | 115 093 | 51,51 | 18 778 | |||||||||||
| Nenodokļu ieņēmumi | 18 086 | 9 010 | 49,82 | 1 440 | |||||||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 24 759 | 12 974 | 52,40 | 1 865 | |||||||||||
| Saņemtie maksājumi | 138 432 | 77 354 | 55,88 | 20 390 | |||||||||||
| mīnus saņemtie maksājumi | |||||||||||||||
| savstarpējo norēķinu kārtībā | 8 637 | 3 997 | 46,28 | 800 | |||||||||||
| mīnus saņemtie maksājumi no | |||||||||||||||
| Pašvaldību finansu izlīdzināšanas | |||||||||||||||
| fonda, ko iemaksā citas pašvaldības | 24 575 | 12 179 | 49,56 | 2 050 | |||||||||||
| B.1. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
| ieņēmumi (neto) | 371 510 | 198 255 | 53,36 | 39 623 | |||||||||||
| Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
| ieņēmumi (bruto) | 50 449 | 28 500 | 56,49 | 4 161 | |||||||||||
| Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
| iezīmētu līdzekļu avotiem | 46 658 | 25 743 | 55,17 | 3 685 | |||||||||||
| Ieņēmumi no ziedojumiem un | |||||||||||||||
| dāvinājumiem | 3 791 | 2 757 | 72,72 | 476 | |||||||||||
| C.1. Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
| ieņēmumi (neto) | 50 449 | 28 500 | 56,49 | 4 161 | |||||||||||
| A.2. Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi | |||||||||||||||
| (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) | 428 664 | 219 356 | 51,17 | 49 664 | |||||||||||
| A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas | |||||||||||||||
| izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) | 376 729 | 187 546 | 49,78 | 40 918 | |||||||||||
| A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie | |||||||||||||||
| izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) | 34 007 | 14 995 | 44,09 | 4 817 | |||||||||||
| A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi | |||||||||||||||
| investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) | 17 928 | 16 815 | 93,79 | 3 929 | |||||||||||
| A.3.Pašvaldību budžeta finansālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) | -6 705 | 7 399 | -110,35 | -5 880 | |||||||||||
| A.4. Kopējie pašvaldību budžeta tīrie | |||||||||||||||
| aizdevumi (B.4.+ C.4.) | -3 139 | 1 680 | -53,52 | 671 | |||||||||||
| Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi, | |||||||||||||||
| ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) | 425 525 | 221 036 | 51,94 | 50 335 | |||||||||||
| A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) | -3 566 | 5 719 | -160,38 | -6 551 | |||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (bruto) | 400 063 | 211 922 | 52,97 | 45 756 | |||||||||||
| mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
| kārtībā veiktie maksājumi | 33 212 | 16 176 | 48,71 | 2 850 | |||||||||||
| B.2. Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
| izdevumi (neto) | 366 851 | 195 746 | 53,36 | 42 906 | |||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
| izdevumi (bruto) | 365 373 | 186 946 | 51,17 | 39 955 | |||||||||||
| mīnus savstarpējo norēķinu | |||||||||||||||
| kārtībā veiktie maksājumi | 33 212 | 16 176 | 48,71 | 2 850 | |||||||||||
| B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas | |||||||||||||||
| izdevumi (neto) | 332 161 | 170 770 | 51,41 | 37 105 | |||||||||||
| B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
| kapitālie izdevumi | 18 375 | 8 511 | 46,32 | 1 995 | |||||||||||
| B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas | 16 315 | 16 465 | 100,92 | 3 806 | |||||||||||
| B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) | 4 659 | 2 509 | 53,85 | -3 283 | |||||||||||
| B.4.Pašvaldību pamatbudžeta | |||||||||||||||
| tīrie aizdevumi (neto) | - 526 | - 119 | 22,62 | - 37 | |||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi (neto) | 47 | 197 | 419,15 | 21 | |||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu | |||||||||||||||
| atmaksas (neto) | 573 | 316 | 55,15 | 58 | |||||||||||
| B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) | 5 185 | 2 628 | 50,68 | -3 246 | |||||||||||
| C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi | 61 813 | 23 610 | 38,20 | 6 758 | |||||||||||
| C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
| uzturēšanas izdevumi | 44 568 | 16 776 | 37,64 | 3 813 | |||||||||||
| C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
| kapitālie izdevumi | 15 632 | 6 484 | 41,48 | 2 822 | |||||||||||
| C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta investīcijas | 1 613 | 350 | 21,70 | 123 | |||||||||||
| C.3.Pašvaldību speciālā budžeta finansiālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) | -11 364 | 4 890 | -43,03 | -2 597 | |||||||||||
| C.4.Pašvaldību speciālā budžeta | |||||||||||||||
| tīrie aizdevumi (neto) | -2 613 | 1 799 | -68,85 | 708 | |||||||||||
| Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumi (neto) | 3 601 | 2 421 | 67,23 | 777 | |||||||||||
| Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumu | |||||||||||||||
| atmaksas (neto) | 6 214 | 622 | 10,01 | 69 | |||||||||||
| C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais | |||||||||||||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) | -8 751 | 3 091 | -35,32 | -3 305 | |||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
| 12. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
| sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
| 1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 404 722 | 214 431 | 52,98 | 42 473 | |||||||||||
| 1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | |||||||||||||||
| (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) | 266 290 | 137 077 | 51,48 | 22 083 | |||||||||||
| 1.1.1. Nodokļu ieņēmumi | 223 445 | 115 093 | 51,51 | 18 778 | |||||||||||
| Tiešie nodokļi | 222 450 | 114 512 | 51,48 | 18 679 | |||||||||||
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis* | 186 614 | 91 607 | 49,09 | 16 152 | |||||||||||
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 30 524 | 17 568 | 57,55 | 2 081 | |||||||||||
| Īpašuma nodokļa maksājumi | 4 431 | 4 682 | 105,66 | 348 | |||||||||||
| Zemes nodokļa parādu maksājumi | 881 | 655 | 74,35 | 98 | |||||||||||
| Netiešie nodokļi | 995 | 581 | 58,39 | 99 | |||||||||||
| Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 995 | 581 | 58,39 | 99 | |||||||||||
| 1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 18 086 | 9 010 | 49,82 | 1 440 | |||||||||||
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 379 | 179 | 47,23 | 7 | |||||||||||
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | 3 306 | 1 703 | 51,51 | 358 | |||||||||||
| Sodi un sankcijas | 244 | 121 | 49,59 | 18 | |||||||||||
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 13 552 | 6 801 | 50,18 | 1 043 | |||||||||||
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) | |||||||||||||||
| nekustamā īpašuma pārdošanas | 468 | 191 | 40,81 | 12 | |||||||||||
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 137 | 15 | 10,95 | 2 | |||||||||||
| 1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu | |||||||||||||||
| sniegtajiem maksas pakalpojumiem un | |||||||||||||||
| citi pašu ieņēmumi | 24 759 | 12 974 | 52,40 | 1 865 | |||||||||||
| 1.2. Saņemtie maksājumi | 138 432 | 77 354 | 55,88 | 20 390 | |||||||||||
| Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 8 189 | 4 054 | 49,51 | 879 | |||||||||||
| Norēķini ar citām pašvaldībām par | |||||||||||||||
| izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 6 506 | 3 092 | 47,53 | 661 | |||||||||||
| Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās | |||||||||||||||
| palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 338 | 160 | 47,34 | 28 | |||||||||||
| Pārējie norēķini | 1 345 | 802 | 59,63 | 190 | |||||||||||
| Maksājumi no valsts budžeta | 97 915 | 56 929 | 58,14 | 16 721 | |||||||||||
| Dotācijas | 13 | ||||||||||||||
| Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām | |||||||||||||||
| Mērķdotācijas | 97 915 | 56 916 | 58,13 | 16 721 | |||||||||||
| Valsts budžeta dotācija iedzīvotāju | |||||||||||||||
| ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes | |||||||||||||||
| neizpildes kompensācijai | |||||||||||||||
| Maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
| izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | 31 478 | 15 739 | 50,00 | 2 623 | |||||||||||
| Dotācijas | 31 478 | 15 739 | 50,00 | 2 623 | |||||||||||
| Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija | |||||||||||||||
| Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu | |||||||||||||||
| izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | |||||||||||||||
| Maksājumi no citiem budžetiem | 850 | 632 | 74,35 | 167 | |||||||||||
| * nesadalītais atlikums 2 032 tūkst.latu | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
| 13. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
| sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
| 1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * | 399 537 | 211 803 | 53,01 | 45 719 | |||||||||||
| 1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām | 366 325 | 195 627 | 53,40 | 42 869 | |||||||||||
| Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 42 281 | 20 909 | 49,45 | 3 967 | |||||||||||
| Aizsardzība | 130 | 61 | 46,92 | 9 | |||||||||||
| Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||||||||||||
| tiesību aizsardzība | 5 942 | 2 917 | 49,09 | 556 | |||||||||||
| Izglītība | 189 080 | 102 423 | 54,17 | 25 116 | |||||||||||
| Veselības aprūpe | 4 779 | 2 626 | 54,95 | 524 | |||||||||||
| Sociālā apdrošināšana un sociālā | |||||||||||||||
| nodrošināšana | 33 583 | 16 392 | 48,81 | 2 669 | |||||||||||
| Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | |||||||||||||||
| vides aizsardzība | 51 241 | 27 403 | 53,48 | 5 695 | |||||||||||
| Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija | 23 184 | 15 035 | 64,85 | 2 352 | |||||||||||
| Kurināmā un enerģētikas dienesti | |||||||||||||||
| un pasākumi | 1 297 | 591 | 45,57 | 310 | |||||||||||
| Lauksaimniecība (zemkopība), mežkopība | |||||||||||||||
| un zvejniecība | 1 531 | 654 | 42,72 | 148 | |||||||||||
| Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||||||||||||
| celtniecība, derīgie izrakteņi | 27 | 27 | 100,00 | ||||||||||||
| Transports,sakari | 4 569 | 4 085 | 89,41 | 1 196 | |||||||||||
| Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 1 093 | 507 | 46,39 | 98 | |||||||||||
| Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 3 119 | 1 589 | 50,95 | 181 | |||||||||||
| Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa | 637 | 121 | 19,00 | 12 | |||||||||||
| Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 3 155 | 5 | 0,16 | 3 | |||||||||||
| Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti | |||||||||||||||
| citās pamatfunkcijās | 677 | 282 | 41,65 | 33 | |||||||||||
| 1.2. Norēķini | 33 212 | 16 176 | 48,71 | 2 850 | |||||||||||
| Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 8 637 | 3 997 | 46,28 | 800 | |||||||||||
| Norēķini par citu pašvaldību izglītības | |||||||||||||||
| iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 7 482 | 3 464 | 46,30 | 706 | |||||||||||
| Norēķini par citu pašvaldību sociālās | |||||||||||||||
| palīdzības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 562 | 226 | 40,21 | 44 | |||||||||||
| Pārējie norēķini | 593 | 307 | 51,77 | 50 | |||||||||||
| Maksājumi pašvaldību finansu | |||||||||||||||
| izlīdzināšanas fondam | 24 575 | 12 179 | 49,56 | 2 050 | |||||||||||
| Pašvaldību pārskata gada maksājumi | 24 575 | 12 179 | 49,56 | 2 050 | |||||||||||
| Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi | |||||||||||||||
| * - ieskaitot tīros aizdevumus -119 tūkst.latu | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
| 14. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
| pēc ekonomiskās klasifikācijas | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
| sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1. Ieņēmumi - kopā | 404 722 | 214 431 | 52,98 | 42 473 | |||||||||||
| 2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 400 063 | 211 922 | 52,97 | 45 756 | |||||||||||
| 2.1. Uzturēšanas izdevumi | 365 373 | 186 946 | 51,17 | 39 955 | |||||||||||
| Kārtējie izdevumi | 296 765 | 152 773 | 51,48 | 34 257 | |||||||||||
| atalgojumi | 146 198 | 79 355 | 54,28 | 21 271 | |||||||||||
| valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
| obligātās iemaksas | 39 882 | 19 238 | 48,24 | 3 998 | |||||||||||
| pārējie kārtējie izdevumi | 110 685 | 54 180 | 48,95 | 8 988 | |||||||||||
| t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 107 230 | 52 761 | 49,20 | 8 651 | |||||||||||
| pārējie izdevumi | 3 455 | 1 419 | 41,07 | 337 | |||||||||||
| Maksājumi par aizņēmumiem | |||||||||||||||
| un kredītiem | 3 867 | 1 748 | 45,20 | 190 | |||||||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 64 741 | 32 425 | 50,08 | 5 508 | |||||||||||
| subsīdijas | 549 | 278 | 50,64 | 38 | |||||||||||
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 4 916 | 2 706 | 55,04 | 791 | |||||||||||
| dotācijas pašvaldību budžetiem | 26 100 | 12 735 | 48,79 | 2 215 | |||||||||||
| dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
| un uzņēmumiem | 17 184 | 8 646 | 50,31 | 1 323 | |||||||||||
| dotācijas iedzīvotājiem | 15 992 | 8 060 | 50,40 | 1 141 | |||||||||||
| 2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 34 690 | 24 976 | 72,00 | 5 801 | |||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 18 375 | 8 511 | 46,32 | 1 995 | |||||||||||
| Investīcijas | 16 315 | 16 465 | 100,92 | 3 806 | |||||||||||
| 3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -526 | -119 | 22,62 | -37 | |||||||||||
| 3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 47 | 197 | 419,15 | 21 | |||||||||||
| 3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 573 | 316 | 55,15 | 58 | |||||||||||
| Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 5 185 | 2 628 | 50,68 | -3 246 | |||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
| 15. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
| sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
| 1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 50 449 | 28 500 | 56,49 | 4 161 | |||||||||||
| 1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
| iezīmētu līdzekļu avotiem | 46 658 | 25 743 | 55,17 | 3 685 | |||||||||||
| Privatizācijas fonds | 13 530 | 10 278 | 75,96 | 598 | |||||||||||
| Dabas resursu nodoklis | 2 146 | 1 125 | 52,42 | 61 | |||||||||||
| Autoceļu (ielu) fonds | 14 956 | 5 831 | 38,99 | 1 365 | |||||||||||
| Pārējie ieņēmumi | 16 026 | 8 509 | 53,09 | 1 661 | |||||||||||
| 1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem un | |||||||||||||||
| dāvinājumiem | 3 791 | 2 757 | 72,72 | 476 | |||||||||||
| 2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * | 59 200 | 25 409 | 42,92 | 7 466 | |||||||||||
| 2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem | |||||||||||||||
| iezīmētu līdzekļu avotiem | 54 740 | 21 933 | 40,07 | 6 525 | |||||||||||
| Privatizācijas fonds | 18 169 | 5 596 | 30,80 | 2 107 | |||||||||||
| Dabas resursu nodoklis | 2 582 | 773 | 29,94 | 188 | |||||||||||
| Autoceļu (ielu) fonds | 16 483 | 6 107 | 37,05 | 2 316 | |||||||||||
| Pārējie ieņēmumi | 17 506 | 9 457 | 54,02 | 1 914 | |||||||||||
| 2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu | |||||||||||||||
| un dāvinājumu līdzekļiem | 4 460 | 3 476 | 77,94 | 941 | |||||||||||
| * - ieskaitot tīros aizdevumus +1 799 tūkst.latu | |||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
| 16. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums | |||||||||||||||
| pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - jūnijs) | (tūkst.latu) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Jūnija | |||||||||||
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | ||||||||||||
| sākuma | plānu (3/2) | ||||||||||||||
| 1. Ieņēmumi - kopā | 50 449 | 28 500 | 56,49 | 4 161 | |||||||||||
| 2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 61 813 | 23 610 | 38,20 | 6 758 | |||||||||||
| 2.1. Uzturēšanas izdevumi | 44 568 | 16 776 | 37,64 | 3 813 | |||||||||||
| Kārtējie izdevumi | 26 648 | 11 890 | 44,62 | 2 098 | |||||||||||
| atalgojumi | 2 939 | 1 411 | 48,01 | 292 | |||||||||||
| valsts sociālāis apdrošināšanas | |||||||||||||||
| obligātās iemaksas | 783 | 343 | 43,81 | 71 | |||||||||||
| pārējie kārtējie izdevumi | 22 926 | 10 136 | 44,21 | 1 735 | |||||||||||
| t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 22 578 | 10 003 | 44,30 | 1 695 | |||||||||||
| pārējie izdevumi | 348 | 133 | 38,22 | 40 | |||||||||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 37 | 20 | 54,05 | 3 | |||||||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 17 883 | 4 866 | 27,21 | 1 712 | |||||||||||
| subsīdijas | 120 | 75 | 62,50 | 13 | |||||||||||
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 260 | 15 | 5,77 | ||||||||||||
| dotācijas pašvaldību budžetiem | 305 | 159 | 52,13 | 57 | |||||||||||
| dotācijas iestādēm, organizācijām | |||||||||||||||
| un uzņēmumiem | 14 648 | 3 420 | 23,35 | 1 434 | |||||||||||
| dotācijas iedzīvotājiem | 2 550 | 1 197 | 46,94 | 208 | |||||||||||
| 2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 17 245 | 6 834 | 39,63 | 2 945 | |||||||||||
| Kapitālie izdevumi | 15 632 | 6 484 | 41,48 | 2 822 | |||||||||||
| Investīcijas | 1 613 | 350 | 21,70 | 123 | |||||||||||
| 3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -2 613 | 1 799 | -68,85 | 708 | |||||||||||
| 3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 3 601 | 2 421 | 67,23 | 777 | |||||||||||
| 3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 6 214 | 622 | 10,01 | 69 | |||||||||||
| Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -8 751 | 3 091 | -35,32 | -3 305 | |||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
| 19. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi | |||||||||||||||
| (2000.gada janvāris - jūnijs) | (latos) | ||||||||||||||
| Rādītāji | Izpilde | ||||||||||||||
| 1. Ieņēmumi - kopā | 15 846 629 | ||||||||||||||
| Atlikums uz 2000.gada 1. janvāri | 9 182 | ||||||||||||||
| Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija - | |||||||||||||||
| aizdevums no valsts pamatbudžeta | |||||||||||||||
| Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta | 3 658 600 | ||||||||||||||
| Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām | 12 178 847 | ||||||||||||||
| Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa | |||||||||||||||
| 2. Izdevumi - kopā | 15 739 083 | ||||||||||||||
| Dotācijas pašvaldību budžetiem | 15 739 083 | ||||||||||||||
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | |||||||||||||||
| 3. Atlikums uz 2000.gada 1. jūliju (1.- 2.) | 107 546 | ||||||||||||||
| Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | |||||||||||||||
| 17. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - jūnijs) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
| Ieņēmumi Izdevumi* . | Iekšējā finansēšana . | ||||||||||||||
| tai skaitā . | |||||||||||||||
| Pilsētas, | Nodokļu | Sa- | Ieņē- | Izde- | Norē- | Izde- | Fiskālais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No ko- | Pārējā | Ārējā |
| rajona | un neno- | ņemtie | mumi | vumi | ķini | vumi | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atli- | atli- | merc- | iekšējā | finan- |
| nosaukums | dokļu | maksā- | kopā | pēc | kopā | pārpali- | -(4-7) | pārval- | izmai- | kums | kums | ban- | finan- | sēšana | |
| ieņē- | jumi | (2+3) | valdības | (5+6) | kums(+) | des struk- | ņas | gada | perioda | kām | sēšana | ||||
| mumi* | funkcijām | (4-7) | tūrām | (12-13) | sākumā | beigās | |||||||||
| PILSĒTAS | |||||||||||||||
| RĪGA | 59 060 | 13 473 | 72 534 | 64 609 | 8 912 | 73 522 | -988 | 988 | -1 500 | 1 810 | 5 650 | 3 840 | -4 300 | 5 255 | -277 |
| DAUGAVPILS | 4 944 | 2 321 | 7 266 | 8 022 | 5 | 8 027 | -761 | 761 | 400 | -52 | 71 | 123 | -13 | 426 | |
| JELGAVA | 3 219 | 1 764 | 4 984 | 4 490 | 38 | 4 529 | 455 | -455 | -490 | -130 | 44 | 174 | 37 | 127 | |
| JŪRMALA | 3 705 | 1 004 | 4 709 | 4 450 | 161 | 4 611 | 98 | -98 | 1 | -99 | 51 | 150 | |||
| LIEPĀJA | 4 752 | 2 125 | 6 877 | 6 590 | 158 | 6 747 | 130 | -130 | -130 | 416 | 545 | ||||
| RĒZEKNE | 1 687 | 960 | 2 647 | 2 728 | 4 | 2 732 | -85 | 85 | 85 | 91 | 5 | ||||
| VENTSPILS | 5 427 | 767 | 6 194 | 4 518 | 1 299 | 5 817 | 377 | -377 | -377 | 973 | 1 349 | ||||
| KOPĀ PILSĒTĀS | 82 795 | 22 415 | 105 209 | 95 407 | 10 578 | 105 985 | -776 | 776 | -1 589 | 1 109 | 7 295 | 6 186 | -4 313 | 5 718 | -150 |
| RAJONI | |||||||||||||||
| AIZKRAUKLES RAJONS | 1 875 | 1 967 | 3 841 | 3 663 | 202 | 3 865 | -24 | 24 | 20 | -86 | 518 | 604 | -12 | -7 | 108 |
| ALŪKSNES RAJONS | 971 | 1 423 | 2 394 | 2 186 | 59 | 2 245 | 150 | -150 | 53 | -198 | 81 | 279 | -3 | -1 | |
| BALVU RAJONS | 876 | 1 728 | 2 604 | 2 432 | 59 | 2 491 | 113 | -113 | -8 | -103 | 98 | 201 | -2 | ||
| BAUSKAS RAJONS | 1 944 | 2 447 | 4 391 | 4 080 | 253 | 4 333 | 58 | -58 | 13 | -97 | 242 | 339 | 37 | -1 | -11 |
| CĒSU RAJONS | 2 988 | 3 044 | 6 032 | 5 741 | 253 | 5 993 | 38 | -38 | 171 | -194 | 185 | 379 | 0 | -15 | |
| DAUGAVPILS RAJONS | 1 445 | 2 302 | 3 747 | 3 324 | 194 | 3 518 | 229 | -229 | 148 | -368 | 220 | 589 | -1 | -7 | |
| DOBELES RAJONS | 1 630 | 1 792 | 3 423 | 3 136 | 205 | 3 341 | 82 | -82 | 12 | -91 | 162 | 252 | -3 | ||
| GULBENES RAJONS | 1 104 | 1 332 | 2 436 | 2 240 | 57 | 2 297 | 139 | -139 | 12 | -94 | 286 | 380 | -57 | ||
| JELGAVAS RAJONS | 1 415 | 1 570 | 2 986 | 2 816 | 155 | 2 971 | 15 | -15 | 229 | -126 | 80 | 206 | -119 | 0 | |
| JĒKABPILS RAJONS | 1 901 | 2 502 | 4 403 | 4 281 | 104 | 4 385 | 18 | -18 | -82 | 58 | 519 | 461 | 7 | -1 | |
| KRĀSLAVAS RAJONS | 975 | 1 780 | 2 754 | 2 459 | 99 | 2 559 | 196 | -196 | -42 | -152 | 79 | 231 | -2 | ||
| KULDĪGAS RAJONS | 1 796 | 2 107 | 3 903 | 3 552 | 115 | 3 667 | 236 | -236 | -7 | -206 | 294 | 499 | -23 | ||
| LIEPĀJAS RAJONS | 1 698 | 2 139 | 3 837 | 3 785 | 83 | 3 868 | -31 | 31 | 26 | 17 | 163 | 146 | -8 | -5 | |
| LIMBAŽU RAJONS | 1 758 | 1 718 | 3 476 | 3 493 | 231 | 3 724 | -248 | 248 | 489 | -232 | 278 | 510 | -7 | -1 | |
| LUDZAS RAJONS | 972 | 1 587 | 2 560 | 2 370 | 91 | 2 461 | 99 | -99 | 188 | -290 | 266 | 557 | 5 | -1 | |
| MADONAS RAJONS | 1 702 | 2 223 | 3 925 | 3 738 | 187 | 3 925 | 0 | 91 | -87 | 214 | 301 | 2 | -6 | ||
| OGRES RAJONS | 3 033 | 2 072 | 5 105 | 4 839 | 306 | 5 145 | -40 | 40 | -49 | 118 | 346 | 229 | -4 | -13 | -12 |
| PREIĻU RAJONS | 1 157 | 2 218 | 3 376 | 3 105 | 76 | 3 182 | 194 | -194 | 24 | -232 | 132 | 363 | -13 | 30 | -3 |
| RĒZEKNES RAJONS | 999 | 2 360 | 3 359 | 3 256 | 128 | 3 384 | -25 | 25 | -15 | 17 | 155 | 138 | -2 | 25 | |
| RĪGAS RAJONS | 9 083 | 4 255 | 13 338 | 12 271 | 1 468 | 13 739 | -401 | 401 | 188 | -86 | 1 223 | 1 309 | 76 | 223 | |
| SALDUS RAJONS | 1 859 | 1 950 | 3 809 | 3 571 | 153 | 3 725 | 84 | -84 | 109 | -143 | 177 | 320 | -50 | ||
| TALSU RAJONS | 2 028 | 2 365 | 4 394 | 4 202 | 102 | 4 304 | 89 | -89 | -11 | -47 | 370 | 417 | -7 | -6 | -18 |
| TUKUMA RAJONS | 2 423 | 3 278 | 5 700 | 5 193 | 468 | 5 660 | 40 | -40 | 276 | -313 | 381 | 693 | -3 | 1 | |
| VALKAS RAJONS | 1 562 | 1 378 | 2 941 | 2 573 | 158 | 2 731 | 209 | -209 | -15 | -140 | 130 | 270 | -1 | -1 | -52 |
| VALMIERAS RAJONS | 4 335 | 2 808 | 7 143 | 6 645 | 341 | 6 986 | 157 | -157 | 56 | -199 | 198 | 397 | -24 | 43 | -34 |
| VENTSPILS RAJONS | 720 | 593 | 1 313 | 1 270 | 48 | 1 318 | -5 | 5 | 115 | -110 | 62 | 172 | |||
| KOPĀ RAJONOS | 52 250 | 54 939 | 107 190 | 100 220 | 5 598 | 105 818 | 1 372 | -1 372 | 1 991 | -3 385 | 6 858 | 10 243 | -75 | 35 | 63 |
| KOPĀ | 135 045 | 77 354 | 212 399 | 195 627 | 16 176 | 211 803 | 596 | -596 | 402 | -2 276 | 14 153 | 16 429 | -4 388 | 5 753 | -87 |
| * - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā | |||||||||||||||
| ** - ieskaitot tīros aizdevumus | Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | ||||||||||||||
| 18. tabula | |||||||||||||||
| Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - jūnijs) | (tūkst. latu) | ||||||||||||||
| Iekšējā finansēšana . | |||||||||||||||
| tai skaitā . | |||||||||||||||
| Rajona, | Ieņē- | Izde- | Fiskalais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No komerc- | Pārējā | Ārējā | ||||
| pilsētas | mumi | vumi* | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atlikums | atlikums | bankām | iekšējā | finan- | ||||
| nosaukums | kopā | kopā | pārpalikums(+) | -(2-3) | pārvaldes | izmaiņas | gada | perioda | finan- | sēšana | |||||
| (2-3) | struktūrām | (8-9) | sākumā | beigās | sēšana | ||||||||||
| RĪGA | 11 698 | 7 912 | 3 787 | -3 787 | -3 787 | 5 081 | 8 868 | ||||||||
| DAUGAVPILS | 744 | 730 | 14 | -14 | -25 | 11 | 74 | 63 | |||||||
| JELGAVA | 434 | 331 | 103 | -103 | -103 | 104 | 207 | ||||||||
| JŪRMALA | 1 089 | 1 079 | 9 | -9 | -9 | 149 | 158 | ||||||||
| LIEPĀJA | 761 | 574 | 187 | -187 | -187 | 312 | 499 | ||||||||
| RĒZEKNE | 151 | 130 | 21 | -21 | -21 | 57 | 77 | ||||||||
| VENTSPILS | 3 889 | 5 511 | -1 622 | 1 622 | 1 020 | 602 | 1 679 | 1 077 | |||||||
| KOPĀ PILSĒTĀS | 18 766 | 16 267 | 2 499 | -2 499 | 995 | -3 494 | 7 456 | 10 950 | |||||||
| AIZKRAUKLES RAJONS | 202 | 191 | 11 | -11 | 2 | -13 | 114 | 127 | |||||||
| ALŪKSNES RAJONS | 257 | 265 | -8 | 8 | -6 | 14 | 150 | 136 | |||||||
| BALVU RAJONS | 226 | 211 | 15 | -15 | -1 | -14 | 72 | 85 | |||||||
| BAUSKAS RAJONS | 385 | 322 | 63 | -63 | -63 | 100 | 163 | ||||||||
| CĒSU RAJONS | 456 | 425 | 32 | -32 | -2 | -30 | 126 | 156 | |||||||
| DAUGAVPILS RAJONS | 348 | 349 | -2 | 2 | 2 | 79 | 78 | ||||||||
| DOBELES RAJONS | 504 | 460 | 44 | -44 | -44 | 60 | 104 | ||||||||
| GULBENES RAJONS | 215 | 196 | 19 | -19 | 1 | -20 | 69 | 89 | |||||||
| JELGAVAS RAJONS | 343 | 288 | 54 | -54 | -33 | 111 | 144 | -21 | |||||||
| JĒKABPILS RAJONS | 492 | 411 | 81 | -81 | 1 | -82 | 101 | 183 | |||||||
| KRĀSLAVAS RAJONS | 359 | 317 | 42 | -42 | 19 | -61 | 100 | 161 | |||||||
| KULDĪGAS RAJONS | 653 | 577 | 75 | -75 | -75 | 138 | 214 | ||||||||
| LIEPĀJAS RAJONS | 575 | 543 | 32 | -32 | 1 | -34 | 148 | 182 | 2 | ||||||
| LIMBAŽU RAJONS | 345 | 321 | 24 | -24 | -24 | 126 | 150 | ||||||||
| LUDZAS RAJONS | 257 | 250 | 7 | -7 | 0 | -8 | 151 | 159 | |||||||
| MADONAS RAJONS | 340 | 328 | 12 | -12 | -1 | -11 | 150 | 161 | |||||||
| OGRES RAJONS | 412 | 393 | 19 | -19 | -32 | 191 | 223 | 13 | |||||||
| PREIĻU RAJONS | 485 | 451 | 33 | -33 | -1 | -32 | 75 | 107 | |||||||
| RĒZEKNES RAJONS | 177 | 178 | -1 | 1 | 1 | 126 | 125 | ||||||||
| RĪGAS RAJONS | 988 | 888 | 100 | -100 | -100 | 364 | 464 | ||||||||
| SALDUS RAJONS | 214 | 257 | -43 | 43 | -2 | 46 | 194 | 148 | |||||||
| TALSU RAJONS | 293 | 299 | -6 | 6 | 6 | 181 | 174 | ||||||||
| TUKUMA RAJONS | 394 | 444 | -50 | 50 | 51 | 329 | 278 | -1 | |||||||
| VALKAS RAJONS | 217 | 202 | 15 | -15 | -1 | -14 | 94 | 108 | |||||||
| VALMIERAS RAJONS | 380 | 346 | 34 | -34 | -34 | 159 | 193 | ||||||||
| VENTSPILS RAJONS | 220 | 229 | -8 | 8 | 8 | 142 | 134 | ||||||||
| KOPĀ RAJONOS | 9 734 | 9 142 | 592 | -592 | 9 | -594 | 3 650 | 4 244 | -21 | 14 | |||||
| KOPĀ | 28 500 | 25 409 | 3 091 | -3 091 | 1 004 | -4 088 | 11 106 | 15 194 | -21 | 14 | |||||
| * - ieskaitot tīros aizdevumus | |||||||||||||||
| * - ieskaitot tīros aizdevumus | Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss | ||||||||||||||
| 20. tabula | |||||||||||||||
| No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (2000. gada janvāris - jūnijs) | (latos) | ||||||||||||||
| Rajona vai pilsētas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Pārējās | Mērķdotācijas | Mērķdotā | ||||||||
| nosaukums | investīcijām | specializētiem | pašvaldību | izglītības | mērķdotā- | teritoriāl- | cijas kopā | ||||||||
| (13.pielikums) | izglītības | pašdarbības | pasākumiem | cijas | plānošanai | (2+3+4+5+6 | |||||||||
| pasākumiem | kolektīviem | (6.-10.pie- | +7+8) | ||||||||||||
| (11.pielikums) | (12.pielikums) | likums) | 1999.g. | 2000.g. | |||||||||||
| RĪGA | 190 000 | 2 042 187 | 22 174 | 11 218 821 | 13 473 182 | ||||||||||
| DAUGAVPILS | 168 000 | 274 069 | 2 180 | 1 794 698 | 2 238 947 | ||||||||||
| JELGAVA | 160 000 | 223 656 | 6 174 | 1 125 978 | 1 515 808 | ||||||||||
| JŪRMALA | 19 000 | 64 755 | 388 | 872 794 | 956 937 | ||||||||||
| LIEPĀJA | 369 000 | 327 456 | 2 180 | 1 346 965 | 2 045 601 | ||||||||||
| RĒZEKNE | 237 301 | 1 816 | 662 108 | 901 225 | |||||||||||
| VENTSPILS | 23 788 | 1 452 | 730 082 | 11 250 | 766 572 | ||||||||||
| AIZKRAUKLES RAJONS | 214 000 | 222 589 | 1 452 | 975 803 | 10 500 | 1 424 344 | |||||||||
| ALŪKSNES RAJONS | 75 000 | 252 133 | 1 816 | 577 673 | 906 622 | ||||||||||
| BALVU RAJONS | 116 000 | 207 392 | 2 906 | 667 084 | 993 382 | ||||||||||
| BAUSKAS RAJONS | 112 000 | 347 799 | 2 542 | 1 106 864 | 9 750 | 1 578 955 | |||||||||
| CĒSU RAJONS | 144 900 | 613 697 | 2 906 | 1 301 652 | 19 838 | 2 082 993 | |||||||||
| DAUGAVPILS RAJONS | 391 000 | 186 211 | 1 090 | 785 612 | 26 250 | 1 390 163 | |||||||||
| DOBELES RAJONS | 103 950 | 82 252 | 1 816 | 925 459 | 10 425 | 1 123 902 | |||||||||
| GULBENES RAJONS | 215 000 | 79 747 | 1 090 | 605 836 | 901 673 | ||||||||||
| JELGAVAS RAJONS | 159 777 | 1 452 | 776 382 | 937 611 | |||||||||||
| JĒKABPILS RAJONS | 144 900 | 276 405 | 1 816 | 1 090 308 | 15 169 | 1 528 598 | |||||||||
| KRĀSLAVAS RAJONS | 77 160 | 82 892 | 1 156 | 815 013 | 5 250 | 981 471 | |||||||||
| KULDĪGAS RAJONS | 243 000 | 268 251 | 1 816 | 940 799 | 1 453 866 | ||||||||||
| LIEPĀJAS RAJONS | 22 500 | 306 536 | 1 816 | 1 032 315 | 21 000 | 1 384 167 | |||||||||
| LIMBAŽU RAJONS | 100 000 | 95 468 | 1 816 | 842 545 | 1 250 | 4 950 | 1 046 029 | ||||||||
| LUDZAS RAJONS | 85 849 | 1 816 | 740 710 | 30 135 | 858 510 | ||||||||||
| MADONAS RAJONS | 179 000 | 162 054 | 3 268 | 950 480 | 4 425 | 1 299 227 | |||||||||
| OGRES RAJONS | 53 000 | 163 683 | 2 906 | 1 232 976 | 1 452 565 | ||||||||||
| PREIĻU RAJONS | 136 500 | 263 321 | 2 906 | 909 936 | 1 312 663 | ||||||||||
| RĒZEKNES RAJONS | 34 000 | 363 420 | 1 816 | 861 434 | 26 250 | 1 286 920 | |||||||||
| RĪGAS RAJONS | 406 000 | 322 603 | 5 810 | 2 343 686 | 12 000 | 3 090 099 | |||||||||
| SALDUS RAJONS | 92 000 | 350 931 | 1 816 | 838 877 | 1 283 624 | ||||||||||
| TALSU RAJONS | 425 000 | 154 064 | 2 542 | 1 088 938 | 5 250 | 1 675 794 | |||||||||
| TUKUMA RAJONS | 217 000 | 455 514 | 1 816 | 1 124 742 | 12 389 | 1 811 461 | |||||||||
| VALKAS RAJONS | 20 000 | 113 003 | 2 906 | 730 849 | 19 350 | 886 108 | |||||||||
| VALMIERAS RAJONS | 50 000 | 465 641 | 3 268 | 1 365 272 | 1 884 181 | ||||||||||
| VENTSPILS RAJONS | 10 000 | 109 280 | 1 388 | 310 848 | 11 625 | 443 141 | |||||||||
| KOPĀ | 4 487 910 | 9 383 724 | 94 112 | 42 693 539 | 0 | 1 250 | 255 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
| 56 916 341 |