• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts un pašvaldību budžetiem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.04.2000., Nr. 140/141 https://www.vestnesis.lv/ta/id/4823

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.125

Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu

Vēl šajā numurā

19.04.2000., Nr. 140/141

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par valsts un pašvaldību budžetiem:

2000.gada janvāris - marts

Valsts kases oficiālais mēneša pārskats par valsts kopbudžeta izpildi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Konsolidētais Konsolidētais Konsolidētais Marta
valsts pašvaldību kopbudžets izpilde
budžets* budžets
1. Ieņēmumi (bruto) 316 985 104 901 421 886 152 217
mīnus transferts no valsts pamat-
budžeta pašvaldību budžetos x x 24 238 8 580
mīnus transferts no valsts speciālā
budžeta pašvaldību budžetos x x 4 067 1 427
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) x x 393 581 142 210
2. Izdevumi (bruto) 327 050 96 250 423 300 149 518
mīnus valsts pamatbudžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 24 238 8 580
mīnus valsts speciālā budžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 4 067 1 427
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) x x 394 995 139 511
3. Finansiālais deficīts(-)
vai pārpalikums(+) -10 065 8 651 -1 414 2 699
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas -3 336 467 743 - 596
Budžeta aizdevumi (bruto) 5 974 1 063 7 037 1 467
mīnus valsts pamatbudžeta aizde-
vumi pašvaldību budžetiem x x 3 869 496
Budžeta aizdevumi (neto) x x 3 168 971
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) 9 310 596 9 906 2 512
mīnus pašvaldību aizdevumu
atmaksas valsts pamatbudžetam x x 7 481 945
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) x x 2 425 1 567
5. Fiskālais deficīts(-) vai
pārpalikums(+) -6 729 8 184 -2 157 3 295
6. Finansēšana 6 729 -8 184 2 157 -3 295
6.1.Iekšējā finansēšana 13 059 -8 184 8 487 -1 055
No citām valsts pārvaldes struktūrām 0 -2 770 842 -10 065
no citām tā paša līmeņa valsts
pārvaldes struktūrām 842 842 -10 065
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (bruto) -3 612 -3 612 - 449
mīnus pašvaldību finansēšana
no valsts pamatbudžeta x x 3 612 449
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (neto) x x
No Latvijas Bankas -6 085 0 -6 085 -11 296
Depozītu apjoma izmaiņas -50 185 -50 185 -34 678
Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas -6 524 -6 524 4 275
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri 50 624 50 624 19 107
No komercbankām 1 299 -15 799 -14 500 2 039
Tīrais aizņēmumu apjoms -7 199 -7 199 -2 012
Depozītu apjoma izmaiņas 801 801 9 571
Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas 498 -8 600 -8 102 -5 520
Pārējā iekšējā finansēšana ** 17 845 10 385 28 230 18 267
6.2. Ārējā finansēšana -6 330 -6 330 -2 240

* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus, dāvinājumus un pārējo ārvalstu finansu palīdzību

** dati mainīti saskaņā ar metodoloģijas izmaiņām

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

1.tabula

Valsts konsolidētā budžeta izpilde (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Izpilde Izpilde Marta
apstiprinātais no gada % pret gada izpilde
gada plāns sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) 1 373 743 315 634 23.0% 108 786
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(bruto) 737 531 170 498 23.1% 58 066
Nodokļu ieņēmumi 587 500 133 491 22.7% 47 260
- Tiešie nodokļi 95 100 22 096 23.2% 8 125
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 95 100 22 096 23.2% 8 125
- Netiešie nodokļi 492 400 107 132 21.8% 38 734
Pievienotās vērtības nodoklis 346 096 77 958 22.5% 27 774
Akcīzes nodoklis 133 504 25 846 19.4% 9 716
Muitas nodoklis 12 800 3 328 26.0% 1 244
- Citiem budžetiem
sadalāmie nodokļi 4 263 401
Nenodokļu ieņēmumi 59 128 12 954 21.9% 5 806
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi 59 260 13 600 22.9% 4 600
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 10 453 33.0% 400
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 1 201 200 16.7%
B.1. Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 736 330 170 298 23.1% 58 066
Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 699 762 159 901 22.9% 55 514
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 699 762 159 901 22.9% 55 514
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 473 581 110 048 23.2% 38 918
Akcīzes nodoklis 56 546 10 131 17.9% 3 332
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 74 152 16 820 22.7% 5 957
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 155 4.6%
Pārējie 92 112 22 747 24.7% 7 307
mīnus transferts no valsts
pamatbudžeta 62 349 14 565 23.4% 4 794
C.1. Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 637 413 145 336 22.8% 50 720
A.2. Kopējie valsts budžeta
izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 439 743 324 073 22.5% 113 244
A.2.1. Kopējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumi
(B.2.1.+C.2.1.) 1 338 260 311 304 23.3% 109 112
A.2.2. Kopējie valsts budžeta
kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) 34 787 4 402 12.7% 1 222
A.2.3. Kopējie valsts budžeta
izdevumi investīcijām
(B.2.3.+C.2.3.) 66 696 8 367 12.5% 2 910
A.3. Valsts budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.1.-A.2.) -66 000 -8 439 12.8% -4 458
A.4. Kopējie valsts budžeta
tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.) 14 499 -3 336 -23.0% -1 463
Kopējie valsts budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus
(A.2.+A.4.) 1 454 242 320 737 22.1% 111 781
A.5. Valsts budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.3.-A.4.) -80 499 -5 103 6.3% -2 995
Valsts pamatbudžeta izdevumi
(bruto) 759 847 161 145 21.2% 57 287
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 62 349 14 565 23.4% 4 794
B.2. Valsts pamatbudžeta
izdevumi (neto) 697 498 146 580 21.0% 52 493
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 694 317 154 566 22.3% 54 777
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 60 907 14 477 23.8% 4 769
B.2.1. Valsts pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 633 410 140 089 22.1% 50 008
Valsts pamatbudžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 24 237 1 605 6.6% 752
B.2.2. Valsts pamatbudžeta
kapitālie izdevumi (neto) 24 237 1 605 6.6% 752
Valsts pamatbudžeta
investīcijas (bruto) 41 293 4 974 12.0% 1 758
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 1 442 88 6.1% 25
B.2.3. Valsts pamatbudžeta
investīcijas (neto) 39 851 4 886 12.3% 1 733
B.3. Valsts pamatbudžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+) -22 316 9 353 -41.9% 779
B.4. Valsts pamatbudžeta
tīrie aizdevumi 7 759 -4 428 -57.1% -1 892
B.4.1. Valsts pamatbudžeta tīrie
aizdevumi (bruto) 55 988 18 457 33.0% 4 102
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 48 229 22 885 47.5% 5 994
Valsts pamatbudžeta tīrie
aizdevumi (neto) 7 759 -4 428 -57.1% -1 892
B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(B.3.- B.4.1) -78 304 -9 104 11.6% -3 323
Valsts speciālā budžeta
izdevumi (bruto) 743 446 177 693 23.9% 60 751
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 1 201 200 16.7%
C.2. Valsts speciālā budžeta
izdevumi (neto) 742 245 177 493 23.9% 60 751
Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (bruto) 706 051 171 415 24.3% 59 104
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 1 201 200 16.7%
C.2.1. Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 704 850 171 215 24.3% 59 104
Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (bruto) 10 550 2 797 26.5% 470
C.2.2. Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (neto) 10 550 2 797 26.5% 470
Valsts speciālā budžeta
investīcijas (bruto) 26 845 3 481 13.0% 1 177
C.2.3. Valsts speciālā budžeta
investīcijas (neto) 26 845 3 481 13.0% 1 177
C.3. Valsts speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+) -43 684 -17 792 40.7% -5 237
C.4. Valsts speciālā budžeta
tīrie aizdevumi 6 740 1 092 16.2% 429
Valsts speciālā budžeta
aizdevumi (bruto) 6 740 1 092 16.2% 429
Valsts speciālā budžeta
aizdevumi (neto) 6 740 1 092 16.2% 429
C.5. Valsts speciālā budžeta
fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (C.3.- C.4.) -50 424 -18 884 37.5% -5 666

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

2.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Gada Izpilde Izpilde Marta
apstipri- sagai- no gada % pret izpilde
nātais dāmā sākuma gada
gada plāns izpilde % plānu 4/2)
1.Ieņēmumi - kopā
(1.1.+1.2.+1.3.+1.4) 737 531 99.91% 170 498 23% 58 066
1.1. Nodokļu ieņēmumi 587 499 99,92% 133 491 23% 47 260
Tiešie nodokļi 95 100 100% 22 096 23% 8 125
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 95 100 100% 22 096 23% 8 125
Netiešie nodokļi 492 399 100% 111 395 23% 39 135
Pievienotās vērtības nodoklis 346 095 100% 77 958 23% 27 774
Akcīzes nodoklis 133 504 99.66% 25 846 19% 9 716
Muitas nodoklis 12 800 100% 3 328 26% 1 244
Citiem budžetiem sadalāmie
nodokļi* 0 x 4 263 0% 401
1.2. Nenodokļu ieņēmumi 59 129 99,61% 12 954 22% 5 806
Maksājumi par valsts kapitāla
izmantošanu 2 000 100% 27 1% 4
Procentu maksājumi par kredītiem 13 291 100% 2 570 19% 848
Valsts nodevas par juridiskajiem
un citiem pakalpojumiem 16 082 100% 3 145 20% 1 110
Valsts nodeva par licenču
izsniegšanu atsevišķu uzņēmēj-
darbības veidu veikšanai 706 100% 129 18% 48
Speciāliem mērķiem paredzētās
nodevas 3 166 100% 1 284 41% 437
Ieņēmumi no valsts īpašuma
iznomāšanas 600 100% 121 20% 41
Sodi un sankcijas 8 064 100% 2 147 27% 896
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** 14 992 100% 3 433 23% 2 324
pārskaitījums valsts pamat-
budžetā sociālās apdrošināšanas
iemaksu administrēšanai un sporta
nodarbību un brīvā laika
pasākumiem 1 201 100% 200 17% 0
pārējie nenodokļu ieņēmumi 13 791 100% 3 233 23% 2 324
Citas iemaksas par nekustamo
īpašumu 228 0% 98 43% 98
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora
nomas maksas 50% apmērā 228 0% 0 0% 0
1.3.Pašu ieņēmumi 59 260 100% 13 600 23% 4 600
Budžeta iestāžu ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem 59 260 100% 13 600 23% 4 600
1.4. Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 100% 10 453 33% 400

* - ieskaitot nodokli no īpašuma - 1804 tūkst. latu

** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1059 tūkst. latu

ārvalstu finansu palīdzība kontos - 12 869 tūkst.latu

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

3.tabula

Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
Izdevumi - kopā 759 847 175 929 161 145 21.2% 91.6% 57 287
Uzturēšanas izdevumi 694 318 165 458 154 566 22% 93% 54 777
Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 529 10 471 6 579 10.0% 63% 2 510
Valsts prezidenta kanceleja 872 260 217 24.9% 83.5% 83
Uzturēšanas izdevumi 816 214 211 25.9% 98.6% 81
Izdevumi kapitālieguldījumiem 56 46 6 10.7% 13.0% 2
Saeima 6 668 1 514 1 414 21.2% 93.4% 696
Uzturēšanas izdevumi 5 554 1 282 1 186 21.4% 92.5% 518
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 114 232 228 20.5% 98.3% 178
Ministru Kabinets 3 229 748 708 21.9% 94.7% 263
Uzturēšanas izdevumi 3 093 733 694 22.4% 94.7% 258
Izdevumi kapitālieguldījumiem 136 15 14 10.3% 93.3% 5
Aizsardzības ministrija 43 048 9 849 8 905 20.7% 90.4% 3 292
Uzturēšanas izdevumi 38 658 9 458 8 680 22.5% 91.8% 3 239
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 390 391 225 5.1% 57.5% 53
Ārlietu ministrija 10 927 2 673 2 493 22.8% 93.3% 697
Uzturēšanas izdevumi 10 620 2 574 2 404 22.6% 93.4% 660
Izdevumi kapitālieguldījumiem 307 99 89 29.0% 89.9% 37
Ekonomikas ministrija 8 645 2 795 1 472 17.0% 52.7% 532
Uzturēšanas izdevumi 6 805 1 969 1 458 21.4% 74.0% 524
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 840 826 14 .8% 1.7% 8
Finansu ministrija 94 171 21 822 19 756 21.0% 90.5% 7 729
Uzturēšanas izdevumi 85 270 18 565 17 309 20.3% 93.2% 7 059
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 901 3 257 2 447 27.5% 75.1% 670
Iekšlietu ministrija 80 356 19 061 18 158 22.6% 95.3% 6 407
Uzturēšanas izdevumi 71 471 18 527 17 778 24.9% 96.0% 6 223
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 885 534 380 4.3% 71.2% 184
Izglītības un zinātnes ministrija 76 848 17 719 14 646 19.1% 82.7% 5 127
Uzturēšanas izdevumi 71 672 17 029 14 274 19.9% 83.8% 4 927
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 176 690 372 7.2% 53.9% 200
Zemkopības ministrija 71 482 13 281 10 838 15.2% 81.6% 3 528
Uzturēšanas izdevumi 66 763 12 265 10 340 15.5% 84.3% 3 353
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 719 1 016 498 10.6% 49.0% 175
Satiksmes ministrija 13 890 1 921 1 724 12.4% 89.7% 552
Uzturēšanas izdevumi 6 910 1 654 1 604 23.2% 97.0% 546
Izdevumi kapitālieguldījumiem 6 980 267 120 1.7% 44.9% 6
Labklājības ministrija 157 534 37 208 36 770 23.3% 98.8% 12 396
Uzturēšanas izdevumi 153 189 36 757 36 435 23.8% 99.1% 12 266
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 345 451 335 7.7% 74.3% 130
Tieslietu ministrija 28 718 7 132 6 624 23.1% 92.9% 2 761
Uzturēšanas izdevumi 25 357 6 393 6 030 23.8% 94.3% 2 461
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 361 739 594 17.7% 80.4% 300
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 8 868 2 087 1 761 19.9% 84.4% 666
Uzturēšanas izdevumi 7 581 1 755 1 491 19.7% 85.0% 559
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 287 332 270 21.0% 81.3% 107
Kultūras ministrija 16 430 4 377 4 104 25.0% 93.8% 1 326
Uzturēšanas izdevumi 14 802 4 009 3 872 26.2% 1 220
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 628 368 232 14.3% 63.0% 106
Valsts zemes dienests 14 847 3 619 2 922 19.7% 80.7% 1 145
Uzturēšanas izdevumi 13 565 3 297 2 746 20.2% 83.3% 1 073
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 282 322 176 13.7% 54.7% 72
Valsts kontrole 1 167 261 234 20.1% 89.7% 79
Uzturēšanas izdevumi 1 151 255 232 20.2% 91.0% 79
Izdevumi kapitālieguldījumiem 16 6 2 12.5% 33.3% 0
Augstākā tiesa 743 166 166 22.3% 100.0% 58
Uzturēšanas izdevumi 743 166 166 22.3% 100.0% 58
Satversmes tiesa 338 72 71 21.0% 98.6% 31
Uzturēšanas izdevumi 312 71 70 22.4% 98.6% 31
Izdevumi kapitālieguldījumiem 26 1 1 3.8% 100.0% 0
Prokuratūra 6 262 1 500 1 475 23.6% 98.3% 501
Uzturēšanas izdevumi 6 185 1 483 1 463 23.7% 98.7% 495
Izdevumi kapitālieguldījumiem 77 17 12 15.6% 70.6% 6
Centrālā vēlēšanu komisija 77 17 17 22.1% 100.0% 6
Uzturēšanas izdevumi 75 17 17 22.7% 100.0% 6
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 0 0 .0% 0
Centrālā zemes komisija 52 12 11 21.2% 91.7% 5
Uzturēšanas izdevumi 52 12 11 21.2% 91.7% 5
Satversmes aizsardzības birojs 784 175 175 22.3% 100.0% 61
Uzturēšanas izdevumi 784 175 175 22.3% 100.0% 61
Radio un televīzija 6 783 1 664 1 644 24.2% 98.8% 565
Uzturēšanas izdevumi 6 576 1 643 1 623 24.7% 98.8% 545
Izdevumi kapitālieguldījumiem 207 21 21 10.1% 100.0% 20
Valsts cilvēktiesību birojs 97 27 27 27.8% 100.0% 9
Uzturēšanas izdevumi 97 27 27 27.8% 100.0% 9
Īpašu uzdevumu ministra
sadarbībai ar starptautiskajām
finansu institūcijām sekretariāts 2 266 586 383 16.9% 65.4% 113
Uzturēšanas izdevumi 2 262 583 383 16.9% 65.7% 113
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 3 0 .0% .0% 0
Īpašu uzdevumu ministra valsts
pārvaldes un pašvaldību reformas
jautājumos sekretariāts 2 791 722 192 6.9% 26.6% 76
Uzturēšanas izdevumi 2 765 709 189 6.8% 26.7% 75
Izdevumi kapitālieguldījumiem 26 13 3 11.5% 23.1% 1
Mērķdotācijas pašvaldībām 94 494 22 659 22 374 23.7% 98.7% 7 959
Uzturēšanas izdevumi 83 729 21 834 21 834 26.1% 100.0% 7 710
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 765 825 540 5.0% 65.5% 249
Dotācija pašvaldībām 7 463 2 002 1 864 25.0% 93.1% 621
Uzturēšanas izdevumi 7 463 2 002 1 864 25.0% 93.1% 621

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

4.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ieņēmumi - kopā 737 531 170 498 23% 58 066
Resursi izdevumu segšanai 759894 175 929 169 938 22% 97% 58 332
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 667 558 155 589 155 589 23% 100% 53 621
Dotācija īpašiem mērķiem 1 433 0 0 % % 0
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 59 260 15 990 13 600 23% 85% 4 600
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 4 350 749 2% 17% 111
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 759 847 175 929 161 145 21% 92% 57 287
2.1. Uzturēšanas izdevumi 694 318 165 458 154 566 22% 93% 54 777
Kārtējie izdevumi 354 645 866 601 78 320 22% 9% 27 901
atalgojumi 165 669 39 334 36 584 22% 93% 12 970
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 10 151 x x 3 266
pārējie kārtējie izdevumi x 47 267 31 585 x x 11 665
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 39 335 6 700 6 359 16% 95% 3 503
procentu nomaksa par
iekšējiem aizņēmumiem x x 2 682 x x 996
procentu nomaksa ārvalstu institūcijām x x 3 405 x x 2 263
Finansu ministrijas maksājumi
par valsts parāda apkalpošanu x x 272 x x 244
Subsīdijas un dotācijas 300 338 72 156 69 887 23% 97% 23 373
subsīdijas x x 3 542 x x 1 444
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 21 834 x x 7 710
dotācijas pašvaldību budžetiem x x 1 864 x x 621
dotācijas iestādēm un organizācijām x 9 038 23 216 x x 7 451
t.sk.speciālajam budžetam x x 14 477 x x 4 769
pārējiem x x 8 802 x x 2 745
dotācijas iedzīvotājiem x 18 552 18 193 x x 5 997
t.sk. pensijas x x 266 x x 112
pabalsti x x 13 398 x x 4 373
stipendijas x x 1 780 x x 618
pārējie x x 2 749 x x 894
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 5 151 1 511 1 238 24% 82% 150
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 529 10 471 6 579 10% 63% 2 510
Kapitālie izdevumi 24 237 4 026 1 605 7% 40% 752
Investīcijas 41 292 6 445 4 974 12% 77% 1 758
t.sk. speciālajam budžetam x x 88 x x 25
t.sk. pašvaldību budžetam x x 540 x x 249
3. Valsts budžeta tīrie
aizdevumi (3.1.-3.2.) 55 987 x 18 457 x x 4 101
3.1.Valsts budžeta aizdevumi x 29 117 x x 6 622
t.sk.speciālajam budžetam x 24 246 x x 6 222
3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas x 10 660 x x 2 520
t.sk. no speciālā budžeta 1 360 227
Fiskālā bilance -78 303 x -9 104 x x -3 322
Finansēšana 78 303 x 9 104 x x 3 322
ieņēmumi no valsts īpašuma
privatizācijas 30 350 x 0 x x 0
ieņēmumi no valsts īpašuma
pārdošanas 500 x 28 x x 0
citi finansēšanas avoti 47 453 x 9 076 x x 3 322

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

5.tabula

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret izpilde
nātais plāns sākuma gada
gada plāns plānu (4/2)
1 2 3 4 5 6
Ieņēmumi - kopā 699 762 162 482 159 901 22.9% 55 514
Izdevumi - kopā 743 447 197 090 177 693 23.9% 60 751
Uzturēšanas izdevumi 706 051 186 870 171 415 24.3% 59 103
Izdevumi kapitālieguldījumiem 37 396 10 220 6 278 16.8% 1 648
Valsts budžeta aizdevumi 6 756 1 859 1 103 16.3% 431
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 3 11 68.8% 2
Fiskālā bilance -50 425 -36 464 -18 884 37.4% -5 666
Aizņēmums no pamatbudžeta 52 218 35 686 22 885 43.8% 5 338
Ekonomikas ministrija
Centrālā dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Ieņēmumi 2 101 648 594 28.3% 204
Atskaitījumi no valsts īpašuma
privatizācijas 2 101 648 594 28.3% 204
Izdevumi 2 101 648 601 28.6% 238
Uzturēšanas izdevumi 2 015 625 594 29.5% 234
Izdevumi kapitālieguldījumiem 86 23 7 8.1% 4
Finansu ministrija
Transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas sistēma
Ieņēmumi 2 065 503 787 38.1% 145
Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām 1 755 538 30.7% 93
Pārējie maksājumi 310 249 80.3% 52
Izdevumi 1 320 328 150 11.4% 41
Uzturēšanas izdevumi 1 320 328 150 11.4% 41
Noguldījumu garantiju fonda veidošana,
pārvaldīšana un izlietošana
Ieņēmumi 750 188 250 33.3% 4
Atskaitījumi no komercbankām 750 188 250 33.3% 4
Izdevumi 53 15 10 18.9% 5
Uzturēšanas izdevumi 53 15 10 18.9% 5
Izglītības un zinātnes ministrija
Augstas klases sasniegumu sports
Ieņēmumi 1 550 777 777 50.1% 230
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 550 777 777 50.1% 230
Izdevumi 1 550 777 759 49.0% 218
Uzturēšanas izdevumi 1 292 630 614 47.5% 158
t.sk. aizņēmumu atmaksa 300 300 100.0% 300
Izdevumi kapitālieguldījumiem 258 147 145 56.2% 60
Studējošo un studiju kreditēšana
Ieņēmumi 1 182 185 185 15.7% 7
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 182 185 185 15.7% 7
Izdevumi 1 198 187 102 8.5% 10
Uzturēšanas izdevumi 1 194 186 102 8.5% 10
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 1 0.0%
Valsts budžeta aizdevumi 6 756 1 859 1 103 16.3% 431
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 16 3 11 68.8% 2
Fiskālā bilance -6 756 -1 859 -1 009 14.9% -432
Aizņēmums no pamatbudžeta 6 756 1 859 1 102 16.3% 430
Zemkopības ministrija
Zivju fonds
Ieņēmumi 500 153 136 27.2% 79
Maksa par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un izmantošanu 300 115 38.3% 66
Pārējie maksājumi 200 21 10.5% 13
Izdevumi 500 153 90 18.0% 65
Uzturēšanas izdevumi 406 149 90 22.2% 65
Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 4 0.0%
Satiksmes ministrija
Valsts autoceļu fonds
Ieņēmumi 65 221 14 033 11 960 18.3% 3 952
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 800 2 226 28.5% 820
50% akcīzes nodoklis par naftas
produktiem 54 000 9 572 17.7% 3 129
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 50 7 14.0% 3
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 155 4.6%
Izdevumi 70 621 17 393 15 207 21.5% 4 651
Uzturēšanas izdevumi 50 450 14 057 12 051 23.9% 3 925
Izdevumi kapitālieguldļjumiem 20 171 3 336 3 156 15.6% 726
Fiskālā bilance -5 400 -3 360 -3 247 60.1% -699
Aizņēmums no pamatbudžeta 5 400 3 360 3 145 58.2% -187
Ostu attīstības fonds
Ieņēmumi 500 164 160 32.0% 46
Ostas un kuģošanas nodeva 500 158 31.6% 47
Pārējie maksājumi 2 -1
Izdevumi 500 164 133 26.6% 69
Uzturēšanas izdevumi 350 124 122 34.9% 69
Izdevumi kapitālieguldījumiem 150 40 11 7.3%
Izlidošanas nodeva
Ieņēmumi 2 000 1 565 590 29.5% 119
Izdevumi 2 000 1 565 1 564 78.2% 386
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 000 1 565 1 564 78.2% 386
Aizņēmums no pamatbudžeta 1 000 300
Labklājības ministrija
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets
Ieņēmumi 131 491 30 189 29 487 22.4% 10 318
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 74 152 16 820 22.7% 5 957
Valsts pamatbudžeta dotācija 53 377 12 220 22.9% 4 051
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 3 962 447 11.3% 310
Izdevumi 135 681 34 087 29 170 21.5% 10 321
Uzturēšanas izdevumi 130 203 31 338 29 057 22.3% 10 290
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 478 2 749 113 2.1% 31
Fiskālā bilance -4 190 -3 898 317 -7.6% -3
Aizņēmums no pamatbudžeta 4 189 2 700 93 29
Sociālā apdrošināšana
Ieņēmumi 481 062 111 124 111 922 23.3% 39 478
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 473 580 110 048 23.2% 38 918
Valsts pamatbudžeta dotācija 6 037 1 382 22.9% 505
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 1 445 492 34.0% 55
Izdevumi * 516 531 138 808 127 596 24.7% 43 826
Uzturēšanas izdevumi 512 300 137 801 127 110 24.8% 43 806
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 231 1 007 486 11.5% 20
Fiskālā bilance -35 469 -27 683 -15 675 44.2% -4 351
Aizņēmums no pamatbudžeta 35 816 27 750 17 828 49.8% 5 063
Valsts pensiju speciālais budžets
Ieņēmumi 377 996 87 979 87 622 23.2% 30 817
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 355 769 82 670 23.2% 29 234
Valsts pamatbudžeta dotācija 3 398 769 22.6% 291
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 18 829 4 183 22.2% 1 292
Izdevumi 399 580 106 974 100 880 25.2% 35 119
Uzturēšanas izdevumi 399 580 106 974 100 880 25.2% 35 119
Fiskālā bilance -21 584 -18 995 -13 258 61.4% -4 302
Aizņēmums no pamatbudžeta 21 585 18 995 13 284 61.5% 4 328
Nodarbinātības speciālais budžets
Ieņēmumi 36 515 10 746 10 752 29.4% 3 532
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 32 186 7 480 23.2% 2 646
Valsts pamatbudžeta dotācija 469 104 22.2% 42
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 860 3 168 82.1% 844
Izdevumi 36 169 10 679 9 137 25.3% 3 049
Uzturēšanas izdevumi 36 169 10 679 9 137 25.3% 3 049
Fiskālā bilance 346 67 1 615 466.8% 483
Darba negadījumu speciālais budžets
Ieņēmumi 1 058 245 251 23.7% 87
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 041 242 23.2% 86
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 17 9 52.9% 1
Izdevumi 1 193 198 188 15.8% 63
Uzturēšanas izdevumi 1 193 198 188 15.8% 63
Fiskālā bilance -135 47 63 -46.7% 24
Aizņēmums no pamatbudžeta 135 -47 0.0%
Invaliditātes, maternitātes un
slimības speciālais budžets
Ieņēmumi 84 878 19 614 19 792 23.3% 6 973
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 84 584 19 656 23.2% 6 952
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 294 136 46.3% 21
Izdevumi 95 024 27 497 23 889 25.1% 7 692
Uzturēšanas izdevumi 95 024 27 497 23 889 25.1% 7 692
Fiskālā bilance -10 146 -7 883 -4 097 40.4% -719
Aizņēmums no pamatbudžeta 10 145 7 883 4 098 40.4% 720
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ieņēmumi 10 125 2 639 2 639 26.1% 875
Valsts pamatbudžeta dotācija 2 170 509 23.5% 172
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 7 955 2 130 26.8% 703
Izdevumi 14 076 3 558 2 635 18.7% 710
Uzturēšanas izdevumi 9 845 2 551 2 149 21.8% 690
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 231 1 007 486 11.5% 20
Fiskālā bilance -3 951 -919 4 -0.1% 165
Aizņēmums no pamatbudžeta 3 951 919 446 11.3% 15
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Vides aizsardzības fonds
Ieņēmumi 8 568 2 180 2 166 25.3% 760
Dabas resursu nodoklis 8 000 2 010 25.1% 745
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem
naftas produktiem 350 135 38.6% 42
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 218 21 9.6% -27
Izdevumi 8 563 2 175 1 544 18.0% 720
Uzturēšanas izdevumi 3 815 1 001 921 24.1% 300
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 748 1 174 623 13.1% 420
Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi
Ieņēmumi 228 228 444 194.7%
Izdevumi 228 228 210 92.1%
Uzturēšanas izdevumi 64 64 46 71.9%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 164 164 164 100.0%
Kultūras ministrija
Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi 2 400 509 424 17.7% 161
Ienākumi no akcīzes nodokļa
par alkoholiskajiem dzērieniem 1 578 302 19.1% 104
Ienākumi no akcīzes nodokļa par
tabakas izstrādājumiem 618 122 19.7% 57
Valsts pamatbudžeta dotācija 204 0.0%
Izdevumi 2 400 509 509 21.2% 175
Uzturēšanas izdevumi 2 400 509 509 21.2% 175
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts
Ieņēmumi 144 36 19 13.2% 11
Ieņēmumi no finansu institūcijām
sniegtajiem pakalpojumiem 144 36 19 13.2% 11
Izdevumi 201 53 48 23.9% 27
Uzturēšanas izdevumi 189 43 39 20.6% 26
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 10 9 75.0% 1
Fiskālā bilance -57 -17 -29 50.9% -16
Aizņēmums no pamatbudžeta 57 17 17 29.8% 3

* konsolidēts par sociālās apdrošināšanas iekšējiem pārskaitījumiem 9133 (tūkst.latu)

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

6.tabula

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1.Ieņēmumi - kopā 699 762 162 482 159 901 22.9% 98.4% 55 514
Īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 692 166 161 166 159 253 23.0% 98.8% 55 217
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 4 225 945 493 11.7% 52.2% 297
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 371 155 4.6% 41.8%
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 743 447 197 090 177 693 23.9% 90.2% 60 751
2.1.Uzturēšanas izdevumi 706 051 186 870 171 415 24.3% 91.7% 59 104
Kārtējie izdevumi 29 000 9 370 7 455 25.7% 79.6% 2 283
atalgojumi 1 541 439 268 17.4% 61.0% 96
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 86 x x 29
pārējie kārtējie izdevumi x x 6 176 x x 2 039
aizņēmumu atmaksa x x 925 x x 119
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 8 446 1 586 749 8.9% 47.2% 295
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 177 x x -265
procentu nomaksa par
ārvalstu aizņēmumiem x x 572 x x 560
Subsīdijas un dotācijas 668 604 175 914 163 211 24.4% 92.8% 56 526
subsīdijas x x 630 x x 227
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 4 067 x x 1 427
dotācijas pašvaldību budžetiem x x x x
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 34 440 x x 12 109
dotācijas iedzīvotājiem x x 123 863 x x 42756
t.sk. pensijas x x 112 560 x x 39 102
pabalsti x x 11 084 x x 3 569
stipendijas x x 120 x x 52
pārējie x x 99 x x 33
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 66 18 11 16.7% 61.1% 7
dotācija valsts pamatbudžetam
sociālās apdrošināšanas iemaksu
administrēšanai 1 201 x 200 16.7% x
2.2.Izdevumi kapitāl-
ieguldījumiem 37 396 10 220 6 278 16.8% 61.4% 1 647
Kapitālie izdevumi 10 551 3 547 2 797 26.5% 78.9% 470
Investīcijas 26 845 6 673 3 481 13.0% 52.2% 1 177
3.Valsts budžeta tīrie
aizdevumi (3.1.-3.2.) 6 740 x 1 092 16.2% x 429
3.1.Valsts budžeta aizdevumi 6 756 1 859 1 103 16.3% 59.3% 431
3.2.Valsts budžeta aizdevumu
atmaksas 16 3 11 68.8% 366.7% 2
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -50 424 x -18 885 37.5% x -5 666
Finansēšana 50 424 x 18 885 37.5% x 5 667
Aizņēmums no pamatbudžeta 52 218 x 22 885 43.8% x 5 338
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+) -1 793 x -4 000 223.1% x 329

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

7.tabula

Valsts speciālā budžeta (dāvinājumi un ziedojumi) ieņēmumi un izdevumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Finansē- Izpilde Izpilde Marta
šanas plāns no gada % pret izpilde
pārskata sākuma finan-
periodam * sēšanas
plānu (3/2)
1.Saņemtie dāvinājumi un
ziedojumi - kopā 1289 1 351 104.8% 650
no iekšzemes juridiskajām un
fiziskajām personām x 907 429
no ārvalstu juridiskajām un
fiziskajām personām x 444 221
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 2 100 1 328 63.2% 613
2.1.Uzturēšanas izdevumi 1 707 1 173 68.7% 548
Kārtējie izdevumi 1569 1 070 68.2% 520
atalgojumi 194 104 53.6% 46
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x 17 x 8
pārējie kārtējie izdevumi x 949 x 466
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x 843 x 407
pārējie izdevumi x 106 x 59
aizņēmumu atmaksa x 0 x 0
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem x 0 0
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x 0 x 0
procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem x 0 x 0
Subsīdijas un dotācijas 138 103 74.6% 28
subsīdijas x 5 x 0
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas iestādēm un organizācijām x 17 x 11
dotācijas iedzīvotājiem x 81 x 17
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 393 155 39.4% 65
Kapitālie izdevumi 335 134 40.0% 65
Investīcijas 58 21 36.2% 0
Fiskālā bilance (1.-2.) 22 x x
Finansēšana - 22 x x
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) -22 x x

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

8.tabula

Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde
funkcijas apstiprinā- no gada % pret
kods tais gada sākuma gada
plāns plānu (3/2)
Izdevumi - kopā 759 847 179 602 24%
Vispārējie valdības dienesti 01.000 81 345 17 485 21%
Aizsardzība 02.000 42 056 8 542 20%
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 107 517 24 543 23%
Izglītība 04.000 94 107 18 796 20%
Veselības aprūpe 05.000 68 611 15 300 22%
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 06.000 80 413 19 928 25%
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 07.000 5 236 918 18%
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija 08.000 23 322 5 997 26%
Kurināmā un enerģētikas dienesti un
pasākumi 09.000 156 36 23%
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 75 575 11 785 16%
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000 827 161 19%
Transports, sakari 12.000 13 810 1 671 12%
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 13.000 25 015 5 549 22%
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās * 14.000 141 857 48 891 34%

* ieskaitot aizdevumus un atmaksas

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

9.tabula

Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde Izdevumi
funkcijas apstiprinā- no gada % pret no ziedoju-
kods tais gada sākuma gada miem un
plāns plānu (3/2) dāvinā-
jumiem
Izdevumi - kopā 750 186 178 785 23.8% 1 328
Vispārējie valdības dienesti 01.000 201 48 23.9% 139
Aizsardzība 02.000 35
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 77
Izglītība * 04.000 7 938 1 193 15.0% 365
Veselības aprūpe 05.000 135 681 29 170 21.5% 67
Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana 06.000 516 531 127 596 24.7% 6
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides aizsardzība 07.000 8 601 1 755 20.4% 19
Brīvais laiks, sports,kultūra
un reliģija 08.000 4 140 1 268 30.6% 127
Kurināmā un enerģētikas
dienesti un pasākumi 09.000
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 499 90 18.0% 8
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000
Transports, sakari 12.000 73 121 16 904 23.1% 22
Pārējā ekonomiskā darbība
un dienesti 13.000 3 474 761 21.9% 463
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās 14.000

* - ieskaitot tīros aizdevumus

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

10. tabula

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ārvalstu finansu palīdzība
un valsts pamatbudžeta
līdzdalības maksājumi kopā 39 782 5 316 1 460 3.7% 27.5% 259
Ārvalstu finansu palīdzība 31 643 4 350 749 2.4% 17.2% 111
Uzturēšanas izdevumi 24 234 3 049 749 3.1% 24.6% 111
Izdevumi kapitāl-
ieguldījumiem 7 409 1 301 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 8 139 966 711 8.7% 73.6% 148
Uzturēšanas izdevumi 5 519 524 438 7.9% 83.6% 34
Izdevumi kapitāl-
ieguldījumiem 2 620 442 273 10.4% 61.8% 114
Ministru Kabinets 158 63 28 17.7% 44.4% 16
Ārvalstu finansu palīdzība 147 60 26 17.7% 43.3% 15
Uzturēšanas izdevumi 147 60 26 17.7% 43.3% 15
Valsts pamatbudžets 11 3 2 18.2% 66.7% 1
Uzturēšanas izdevumi 11 3 2 18.2% 66.7% 1
Ekonomikas ministrija 3 204 1 358 54 1.7% 4.0% 26
Ārvalstu finansu palīdzība 3 144 1 352 49 1.6% 3.6% 21
Uzturēšanas izdevumi 1 532 546 49 3.2% 9.0% 21
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 612 806 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 60 6 5 8.3% 83.3% 5
Uzturēšanas izdevumi 60 6 5 8.3% 83.3% 5
Finansu ministrija 2 478 351 150 6.1% 42.7% 4
Ārvalstu finansu palīdzība 2 259 341 150 6.6% 44.0% 4
Uzturēšanas izdevumi 1 202 262 150 12.5% 57.3% 4
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 057 79 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 219 10 0 0.0% 0
Uzturēšanas izdevumi 39 10 0 0.0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 180 0 0 0.0% 0
Iekšlietu ministrija 2 944 177 14 0.5% 7.9% 2
Ārvalstu finansu palīdzība 2 422 167 10 0.4% 6.0% 0
Uzturēšanas izdevumi 513 167 10 1.9% 6.0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 909 0 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 522 10 4 0.8% 40.0% 2
Uzturēšanas izdevumi 45 10 4 8.9% 40.0% 2
Izdevumi kapitālieguldījumiem 477 0 0 0.0% 0
Izglītības un zinātnes ministrija 1 822 1 267 516 28.3% 40.7% 12
Ārvalstu finansu palīdzība 1 327 833 129 9.7% 15.5% 5
Uzturēšanas izdevumi 1 327 833 129 9.7% 15.5% 5
Valsts pamatbudžets 495 434 387 78.2% 89.2% 7
Uzturēšanas izdevumi 495 434 387 78.2% 89.2% 7
Zemkopības ministrija 20 231 538 193 1.0% 35.9% 47
Ārvalstu finansu palīdzība 15 652 429 112 0.7% 26.1% 7
Uzturēšanas izdevumi 14 120 125 112 0.8% 89.6% 7
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 532 304 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 4 579 109 81 1.8% 74.3% 40
Uzturēšanas izdevumi 4 475 21 12 0.3% 57.1% 11
Izdevumi kapitālieguldījumiem 104 88 69 66.3% 78.4% 29
Satiksmes ministrija 1 222 260 116 9.5% 44.6% 2
Ārvalstu finansu palīdzība 222 0 0 0.0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 222 0 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 1 000 260 116 11.6% 44.6% 2
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 000 260 116 11.6% 44.6% 2
Labklājības ministrija 1 900 5 0 0.0% 0
Ārvalstu finansu palīdzība 1 605 0 0 0.0% 0
Uzturēšanas izdevumi 1 131 0 0 0.0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 474 0 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 295 5 0 0.0% 0
Uzturēšanas izdevumi 186 0 0 0.0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 109 5 0 0.0% 0
Tieslietu ministrija 1 064 233 96 9.0% 41.2% 87
Ārvalstu finansu palīdzība 683 136 0 0.0% 0
Uzturēšanas izdevumi 186 51 0 0.0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 497 85 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 381 97 96 25.2% 99.0% 87
Uzturēšanas izdevumi 31 8 8 25.8% 100.0% 4
Izdevumi kapitālieguldījumiem 350 89 88 25.1% 98.9% 83
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 1 446 148 82 5.7% 55.4% 15
Ārvalstu finansu palīdzība 997 148 82 8.2% 55.4% 15
Uzturēšanas izdevumi 891 121 82 9.2% 67.8% 15
Izdevumi kapitālieguldījumiem 106 27 0 0.0% 0
Valsts pamatbudžets 449 0 0 0.0% 0
Uzturēšanas izdevumi 49 0 0 0.0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 400 0 0 0.0% 0
Īpašu uzdevumu ministra
sadarbībai ar starptautiskajām
finansu institūcijām sekretariāts 1 485 410 211 14.2% 51.5% 48
Ārvalstu finansu palīdzība 1 357 378 191 14.1% 50.5% 44
Uzturēšanas izdevumi 1 357 378 191 14.1% 50.5% 44
Valsts pamatbudžets 128 32 20 15.6% 62.5% 4
Uzturēšanas izdevumi 128 32 20 15.6% 62.5% 4
Īpašu uzdevumu ministra valsts
pārvaldes un pašvaldību reformas
jautājumos sekretariāts 1 828 506 0 0.0% 0
Ārvalstu finansu palīdzība 1 828 506 0 0.0% 0
Uzturēšanas izdevumi 1 828 506 0 0.0% 0
2. Ārvalstu finansu palīdzība un
valsts speciālā budžeta līdzda-
lības maksājumi kopā 7 654 663 269 3.5% 40.6% 20
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 371 155 4.6% 41.8% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 371 371 155 4.6% 41.8% 0
Valsts speciālais budžets 4 283 292 114 2.7% 39.0% 20
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 283 292 114 2.7% 39.0% 20
Satiksmes ministrija 7 654 663 269 3.5% 40.6% 20
Ārvalstu finansu palīdzība 3 371 371 155 4.6% 41.8% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 371 371 155 4.6% 41.8% 0
Valsts speciālais budžets 4 283 292 114 2.7% 39.0% 20
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 283 292 114 2.7% 39.0% 20
3. Pārējā ārvalstu finansu palīdzība X X 1 649 X X 263
Uzturēšanas izdevumi X X 1 507 X X 121
Izdevumi kapitālieguldījumiem X X 142 X X 142

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

11. tabula

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) 104 901 42 781
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) 99 147 38 673
Nodokļu ieņēmumi 55 543 23 313
Nenodokļu ieņēmumi 4 243 1 576
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 901 2 404
Saņemtie maksājumi 32 460 11 380
mīnus saņemtie maksājumi savstarpējo
norēķinu kārtībā 1 614 843
mīnus saņemtie maksājumi no
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda,
ko iemaksā citas pašvaldības 6 061 2 021
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (neto) 91 472 35 809
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) 13 429 6 972
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu
līdzekļu avotiem 12 736 6 868
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem 693 104
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi (neto) 13 429 6 972
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi
(A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) 96 250 35 398
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas izdevumi
(B.2.1.+ C.2.1.) 85 192 31 183
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie izdevumi
(B.2.2.+ C.2.2.) 5 474 2 188
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi investīcijām
(B.2.3.+ C.2.3.) 5 584 2 027
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) 8 651 7 383
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) 467 418
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) 96 717 35 816
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) 8 184 6 965
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (bruto) 94 387 34 420
mīnus savstarpējo norēķinu kārtībā
veiktie maksājumi 7 675 2 864
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (neto) 86 712 31 556
Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 85 200 31 075
mīnus savstarpējo norēķinu kārtībā
veiktie maksājumi 7 675 2 864
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (neto) 77 525 28 211
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta
kapitālie izdevumi 3 607 1 319
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas 5 580 2 026
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) 4 760 4 253
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto) - 53 - 72
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi (neto) 101 15
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (neto) 154 87
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) 4 813 4 325
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi 9 538 3 842
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi 7 667 2 972
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta kapitālie izdevumi 1 867 869
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta investīcijas 4 1
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) 3 891 3 130
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta
tīrie aizdevumi (neto) 520 490
Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumi (neto) 962 620
Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 442 130
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) 3 371 2 640

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

12. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 99 147 38 673
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 66 687 27 293
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi 55 543 23 313
Tiešie nodokļi 55 259 23 212
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis* 44 938 16 928
Nekustamā īpašuma nodoklis 7 696 5 065
Īpašuma nodokļa maksājumi 2 239 1 085
Zemes nodokļa parādu maksājumi 386 134
Netiešie nodokļi 284 101
Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem
un precēm 284 101
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi 4 243 1 576
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 109 17
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 601 231
Sodi un sankcijas 55 18
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3 362 1 271
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas 103 35
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13 4
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi 6 901 2 404
1.2. Saņemtie maksājumi 32 460 11 380
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 1 614 843
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 1 179 570
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 69 28
Pārējie norēķini 366 245
Maksājumi no valsts budžeta 22 659 7 726
Dotācijas
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām
Mērķdotācijas 22 659 8 084
Valsts budžeta dotācija iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes
kompensācijai -358
Maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem 7 870 2 624
Dotācijas 7 870 2 624
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem
Maksājumi no citiem budžetiem 317 187

* nesadalītais atlikums 1 482 tūkst.latu Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

13. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * 94 334 34 348
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām 86 642 31 509
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 9 642 3 638
Aizsardzība 34 1
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 1 401 537
Izglītība 44 262 16 140
Veselības aprūpe 1 193 396
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 8 066 2 955
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 11 736 4 144
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 7 665 2 886
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 217 9
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 172 96
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 26 26
Transports,sakari 1 191 428
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 242 111
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 628 49
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 23
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 1 -2
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti
citās pamatfunkcijās 143 95
1.2. Norēķini 7 692 2 839
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 1 631 818
Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 1 356 679
Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 98 35
Pārējie norēķini 177 104
Maksājumi pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam 6 061 2 021
Pašvaldību pārskata gada maksājumi 6 061 2 021

Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi

* - ieskaitot tīros aizdevumus 53 tūkst.latu Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

14. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
1. Ieņēmumi - kopā 99 147 38 673
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 94 387 34 420
2.1. Uzturēšanas izdevumi 85 200 31 075
Kārtējie izdevumi 68 404 25 364
atalgojumi 33 243 11 982
valsts sociālāis apdrošināšanas obligātās iemaksas 8 731 3 220
pārējie kārtējie izdevumi 26 430 10 162
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 25 845 9 896
pārējie izdevumi 585 266
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 669 49
Subsīdijas un dotācijas 16 127 5 662
subsīdijas 175 98
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 748 291
dotācijas pašvaldību budžetiem 6 142 2 084
dotācijas iestādēm, organizācijām
un uzņēmumiem 4 868 1 658
dotācijas iedzīvotājiem 4 194 1 531
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 187 3 345
Kapitālie izdevumi 3 607 1 319
Investīcijas 5 580 2 026
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi -53 -72
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 101 15
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 154 87
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) 4 813 4 325

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

15. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 13 429 6 972
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 12 736 6 868
Privatizācijas fonds 4 984 3 914
Dabas resursu nodoklis 654 458
Autoceļu (ielu) fonds 2 679 910
Pārējie ieņēmumi 4 419 1 586
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem
un dāvinājumiem 693 104
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * 10 058 4 332
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 8 615 3 624
Privatizācijas fonds 1 909 939
Dabas resursu nodoklis 261 130
Autoceļu (ielu) fonds 1 838 702
Pārējie ieņēmumi 4 607 1 853
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļiem 1 443 708

* - ieskaitot tīros aizdevumus - 520 tūkst.latu Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

16. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi - kopā 13 429 6 972
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 9 538 3 842
2.1. Uzturēšanas izdevumi 7 667 2 972
Kārtējie izdevumi 5 880 2 265
atalgojumi 571 207
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 147 52
pārējie kārtējie izdevumi 5 162 2 006
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 5 098 1 984
pārējie izdevumi 64 22
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 8
Subsīdijas un dotācijas 1 779 707
subsīdijas 14 13
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 40 40
dotācijas pašvaldību budžetiem 68 11
dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 1 063 445
dotācijas iedzīvotājiem 594 198
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 871 870
Kapitālie izdevumi 1 867 869
Investīcijas 4 1
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi 520 490
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 962 620
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 442 130
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) 3 371 2 640

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

19. tabula

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi (2000.gada janvāris - marts) (latos)

Rādītāji Izpilde
1. Ieņēmumi - kopā 7 933 745
Atlikums uz 2000.gada 1. janvāri 9 182
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija -
aizdevums no valsts pamatbudžeta
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta 1 863 820
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām 6 060 743
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
2. Izdevumi - kopā 7 869 542
Dotācijas pašvaldību budžetiem 7 869 542
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
3. Atlikums uz 2000.gada 1. aprīli (1.- 2.) 64 203

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

17. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - marts) (tūkst. latu)

Ieņēmumi

Izdevumi*

Iekšējā finansēšana, tai skaitā

Pilsētas, Nodokļu Sa- Ieņē- Izde- Norē- Izde- Fiskālais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No ko- Pārējā Ārējā
rajona un neno- ņemtie mumi vumi ķini vumi deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atli- atli- merc- iekšējā finan-
nosaukums dokļu maksā- kopā pēc kopā pārpali- -(4-7) pārval- izmai- kums kums ban- finan- sēšana
ieņē- jumi (2+3) valdības (5+6) kums(+) des struk- ņas gada perioda kām sēšana
mumi* funkcijām (4-7) tūrām (12-13) sākumā beigās
PILSĒTAS
RĪGA 28 045 5 534 33 579 27 597 4 456 32 053 1 527 -1 527 -5 000 581 5 748 5 168 -7 300 10 169 23
DAUGAVPILS 2 491 886 3 377 3 827 0 3 827 -450 450 400 -121 71 192 171
JELGAVA 1 551 684 2 236 1 880 11 1 891 345 -345 -190 -222 44 266 39 29
JŪRMALA 1 548 400 1 948 1 767 105 1 872 76 -76 -76 51 127
LIEPĀJA 2 324 809 3 133 3 107 75 3 182 -49 49 49 416 367
RĒZEKNE 843 408 1 251 1 306 1 306 -55 55 55 91 36
VENTSPILS 2 764 291 3 055 1 833 650 2 483 572 -572 -572 973 1 545
KOPĀ PILSĒTĀS 39 567 9 012 48 580 41 317 5 298 46 614 1 966 -1 966 -4 790 -307 7 393 7 700 -7 300 10 379 52
RAJONI
AIZKRAUKLES RAJONS 918 766 1 683 1 678 105 1 783 -100 100 -5 66 518 452 -6 -3 48
ALŪKSNES RAJONS 476 610 1 086 999 28 1 027 58 -58 48 -105 81 186 -1
BALVU RAJONS 435 757 1 192 1 110 24 1 133 58 -58 -2 -55 98 154 -1
BAUSKAS RAJONS 951 1 035 1 985 1 889 100 1 989 -4 4 30 -59 242 301 40 -1 -8
CĒSU RAJONS 1 539 1 285 2 824 2 517 98 2 615 209 -209 -14 -184 185 368 3 -14
DAUGAVPILS RAJONS 728 1 030 1 758 1 445 87 1 532 226 -226 59 -284 220 504 -1
DOBELES RAJONS 819 741 1 561 1 398 95 1 493 68 -68 -23 -45 162 207
GULBENES RAJONS 563 553 1 115 1 019 15 1 034 81 -81 -1 -46 286 332 -34
JELGAVAS RAJONS 685 683 1 368 1 222 62 1 284 84 -84 -14 -76 80 156 5 0
JĒKABPILS RAJONS 917 1 097 2 013 1 970 31 2 001 13 -13 -14 -9 519 528 11
KRĀSLAVAS RAJONS 488 800 1 289 1 154 35 1 189 99 -99 19 -118 79 196 -1
KULDĪGAS RAJONS 900 841 1 741 1 529 45 1 574 167 -167 2 -146 294 440 -23
LIEPĀJAS RAJONS 851 964 1 815 1 752 30 1 782 32 -32 0 -28 163 191 -5
LIMBAŽU RAJONS 827 723 1 551 1 626 108 1 734 -184 184 488 -302 278 580 -3
LUDZAS RAJONS 489 715 1 204 1 082 45 1 127 77 -77 -40 -41 266 308 5 -1
MADONAS RAJONS 843 983 1 826 1 679 87 1 766 60 -60 -3 -57 214 270 3 -3
OGRES RAJONS 1 516 852 2 368 2 170 108 2 278 90 -90 -18 -52 346 398 -2 -7 -11
PREIĻU RAJONS 513 932 1 444 1 320 21 1 340 104 -104 32 -158 132 289 -3 26
RĒZEKNES RAJONS 518 1 069 1 587 1 488 48 1 536 51 -51 14 -64 155 219 -2
RĪGAS RAJONS 4 377 1 664 6 040 5 556 686 6 243 -202 202 235 -377 1 223 1 600 83 261
SALDUS RAJONS 923 848 1 770 1 661 61 1 721 49 -49 119 -116 177 293 -52
TALSU RAJONS 1 009 1 064 2 072 1 973 46 2 020 52 -52 -18 -7 370 376 -6 -5 -17
TUKUMA RAJONS 1 153 1 421 2 575 2 236 222 2 459 116 -116 27 -139 381 519 -2 -3
VALKAS RAJONS 762 581 1 343 1 142 48 1 190 153 -153 -9 -115 130 245 -1 -1 -28
VALMIERAS RAJONS 2 074 1 186 3 259 3 158 137 3 295 -35 35 187 -114 198 313 -4 -11 -22
VENTSPILS RAJONS 365 251 615 553 21 575 40 -40 12 -52 62 114
KOPĀ RAJONOS 25 638 23 448 49 085 45 325 2 394 47 720 1 365 -1 365 1 111 -2 681 6 858 9 539 110 -1 96
KOPĀ 65 205 32 460 97 665 86 642 7 692 94 334 3 331 -3 331 -3 679 -2 988 14 251 17 239 -7 190 10 378 148

* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā

** - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

18. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - marts) (tūkst. latu)

Iekšējā finansēšana, tai skaitā

Rajona, Ieņē- Izde- Fiskalais Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No komerc- Pārējā Ārējā
pilsētas mumi vumi* deficīts (-) sēšana valsts līdzekļu atlikums atlikums bankām iekšējā finan-
nosaukums kopā kopā pārpalikums(+) -(2-3) pārvaldes izmaiņas gada perioda finan- sēšana
(2-3) struktūrām (8-9) sākumā beigās sēšana
RĪGA 6 500 3 005 3 496 -3 496 -3 496 4 983 8 479
DAUGAVPILS 318 324 -6 6 -25 31 74 43
JELGAVA 187 146 41 -41 -41 104 145
JŪRMALA 441 451 -11 11 11 149 138
LIEPĀJA 358 318 40 -40 -40 312 352
RĒZEKNE 76 64 12 -12 -12 57 69
VENTSPILS 772 2 022 -1 250 1 250 775 475 1 679 1 204
KOPĀ PILSĒTĀS 8 652 6 330 2 322 -2 322 750 -3 072 7 357 10 429
AIZKRAUKLES RAJONS 103 88 14 -14 2 -16 114 130
ALŪKSNES RAJONS 113 136 -22 22 -3 25 150 125
BALVU RAJONS 124 101 22 -22 -2 -20 71 92
BAUSKAS RAJONS 252 128 124 -124 -124 100 224
CĒSU RAJONS 211 184 27 -27 -1 -27 126 152
DAUGAVPILS RAJONS 162 167 -5 5 5 79 75
DOBELES RAJONS 222 97 125 -125 -125 60 186
GULBENES RAJONS 74 81 -7 7 0 6 69 62
JELGAVAS RAJONS 120 89 30 -30 -21 111 132 -9
JĒKABPILS RAJONS 268 149 118 -118 1 -119 101 220
KRĀSLAVAS RAJONS 167 150 17 -17 26 -43 100 143
KULDĪGAS RAJONS 362 197 164 -164 -5 -159 138 298
LIEPĀJAS RAJONS 349 260 89 -89 0 -89 148 237
LIMBAŽU RAJONS 166 130 36 -36 0 -36 120 162
LUDZAS RAJONS 124 86 38 -38 0 -38 151 190
MADONAS RAJONS 162 141 21 -21 -1 -20 150 170
OGRES RAJONS 200 175 25 -25 -32 191 223 7
PREIĻU RAJONS 237 244 -7 7 -2 8 75 67
RĒZEKNES RAJONS 98 64 34 -34 -34 126 160
RĪGAS RAJONS 515 407 108 -108 -108 358 459
SALDUS RAJONS 92 105 -14 14 -5 19 194 176
TALSU RAJONS 134 105 29 -29 -29 181 210
TUKUMA RAJONS 143 172 -29 29 29 330 301
VALKAS RAJONS 102 73 29 -29 -29 94 123
VALMIERAS RAJONS 186 115 72 -72 -72 159 231
VENTSPILS RAJONS 92 85 8 -8 -8 142 150
KOPĀ RAJONOS 4 777 3 728 1 049 -1 049 11 -1 058 3 638 4 696 -9 7
KOPĀ 13 429 10 058 3 371 -3 371 761 -4 130 10 995 15 125 -9 7

* - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

20. tabula

No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (2000. gada janvāris - marts) (latos)

Rajona vai pilsētas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Pārējās Mērķdotācijas Mērķdotā
nosaukums investīcijām specializētiem pašvaldību izglītības mērķdotā- teritoriāl- cijas kopā
(13.pielikums) izglītības pašdarbības pasākumiem cijas plānošanai (2+3+4+5+6
pasākumiem kolektīviem (6.-10.pie- +7+8)
(11.pielikums) (12.pielikums) likums) 1998.g. 1999.g.
RĪGA 983 196 11 087 4 539 982 5 534 265
DAUGAVPILS 132 097 1 090 724 614 857 801
JELGAVA 108 097 3 087 454 298 565 482
JŪRMALA 31 163 194 351 051 382 408
LIEPĀJA 70 500 157 928 1 090 544 636 774 154
RĒZEKNE 114 457 908 267 805 383 170
VENTSPILS 11 543 726 278 553 290 822
AIZKRAUKLES RAJONS 107 237 726 380 848 488 811
ALŪKSNES RAJONS 121 889 908 231 025 353 822
BALVU RAJONS 31 000 100 279 1 453 262 351 395 083
BAUSKAS RAJONS 10 000 165 347 1 271 439 327 9 750 625 695
CĒSU RAJONS 6 000 296 822 1 453 528 210 832 485
DAUGAVPILS RAJONS 159 000 89 760 545 319 270 10 500 579 075
DOBELES RAJONS 2 750 39 618 908 375 159 418 435
GULBENES RAJONS 70 000 38 481 545 240 865 349 891
JELGAVAS RAJONS 77 068 726 316 002 393 796
JĒKABPILS RAJONS 40 000 132 676 908 436 797 15 169 625 550
KRĀSLAVAS RAJONS 51 000 39 918 578 322 689 414 185
KULDĪGAS RAJONS 12 000 129 118 908 382 394 524 420
LIEPĀJAS RAJONS 2 500 147 997 908 419 064 10 500 580 969
LIMBAŽU RAJONS 45 971 908 341 558 388 437
LUDZAS RAJONS 41 127 908 290 590 21 028 353 653
MADONAS RAJONS 70 000 78 235 1 634 385 270 4 425 539 564
OGRES RAJONS 79 150 1 453 499 926 580 529
PREIĻU RAJONS 25 000 111 887 1 453 359 487 497 827
RĒZEKNES RAJONS 4 000 172 034 908 348 123 15 750 540 815
RĪGAS RAJONS 20 000 155 591 2 905 950 275 5 250 1 134 021
SALDUS RAJONS 169 763 908 340 377 511 048
TALSU RAJONS 211 000 74 184 1 271 441 612 728 067
TUKUMA RAJONS 39 800 219 982 908 451 929 5 250 717 869
VALKAS RAJONS 54 588 1 453 294 752 10 200 360 993
VALMIERAS RAJONS 216 719 1 634 537 147 755 500
VENTSPILS RAJONS 52 826 694 126 366 179 886
KOPĀ 824 550 4 496 748 47 056 17 182 352 0 0 107 822 22 658 528

Valsts kases pārvaldnieks A. Veissa

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!