
Par valsts un pašvaldību budžetiem:
2000.gada janvāris - marts
Valsts kases oficiālais mēneša pārskats par valsts kopbudžeta izpildi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Konsolidētais | Konsolidētais | Konsolidētais | Marta |
| valsts | pašvaldību | kopbudžets | izpilde | |
| budžets* | budžets | |||
| 1. Ieņēmumi (bruto) | 316 985 | 104 901 | 421 886 | 152 217 |
| mīnus transferts no valsts pamat- | ||||
| budžeta pašvaldību budžetos | x | x | 24 238 | 8 580 |
| mīnus transferts no valsts speciālā | ||||
| budžeta pašvaldību budžetos | x | x | 4 067 | 1 427 |
| 1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) | x | x | 393 581 | 142 210 |
| 2. Izdevumi (bruto) | 327 050 | 96 250 | 423 300 | 149 518 |
| mīnus valsts pamatbudžeta | ||||
| dotācijas, mērķdotācijas | ||||
| pašvaldību budžetiem | x | x | 24 238 | 8 580 |
| mīnus valsts speciālā budžeta | ||||
| dotācijas, mērķdotācijas | ||||
| pašvaldību budžetiem | x | x | 4 067 | 1 427 |
| 2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) | x | x | 394 995 | 139 511 |
| 3. Finansiālais deficīts(-) | ||||
| vai pārpalikums(+) | -10 065 | 8 651 | -1 414 | 2 699 |
| 4. Budžeta aizdevumi un atmaksas | -3 336 | 467 | 743 | - 596 |
| Budžeta aizdevumi (bruto) | 5 974 | 1 063 | 7 037 | 1 467 |
| mīnus valsts pamatbudžeta aizde- | ||||
| vumi pašvaldību budžetiem | x | x | 3 869 | 496 |
| Budžeta aizdevumi (neto) | x | x | 3 168 | 971 |
| Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) | 9 310 | 596 | 9 906 | 2 512 |
| mīnus pašvaldību aizdevumu | ||||
| atmaksas valsts pamatbudžetam | x | x | 7 481 | 945 |
| Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) | x | x | 2 425 | 1 567 |
| 5. Fiskālais deficīts(-) vai | ||||
| pārpalikums(+) | -6 729 | 8 184 | -2 157 | 3 295 |
| 6. Finansēšana | 6 729 | -8 184 | 2 157 | -3 295 |
| 6.1.Iekšējā finansēšana | 13 059 | -8 184 | 8 487 | -1 055 |
| No citām valsts pārvaldes struktūrām | 0 | -2 770 | 842 | -10 065 |
| no citām tā paša līmeņa valsts | ||||
| pārvaldes struktūrām | 842 | 842 | -10 065 | |
| no citiem valsts pārvaldes | ||||
| līmeņiem (bruto) | -3 612 | -3 612 | - 449 | |
| mīnus pašvaldību finansēšana | ||||
| no valsts pamatbudžeta | x | x | 3 612 | 449 |
| no citiem valsts pārvaldes | ||||
| līmeņiem (neto) | x | x | ||
| No Latvijas Bankas | -6 085 | 0 | -6 085 | -11 296 |
| Depozītu apjoma izmaiņas | -50 185 | -50 185 | -34 678 | |
| Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas | -6 524 | -6 524 | 4 275 | |
| Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri | 50 624 | 50 624 | 19 107 | |
| No komercbankām | 1 299 | -15 799 | -14 500 | 2 039 |
| Tīrais aizņēmumu apjoms | -7 199 | -7 199 | -2 012 | |
| Depozītu apjoma izmaiņas | 801 | 801 | 9 571 | |
| Norēķinu kontu atlikumu izmaiņas | 498 | -8 600 | -8 102 | -5 520 |
| Pārējā iekšējā finansēšana ** | 17 845 | 10 385 | 28 230 | 18 267 |
| 6.2. Ārējā finansēšana | -6 330 | -6 330 | -2 240 |
* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus, dāvinājumus un pārējo ārvalstu finansu palīdzību
** dati mainīti saskaņā ar metodoloģijas izmaiņām
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
1.tabula
Valsts konsolidētā budžeta izpilde (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Likumā | Izpilde | Izpilde | Marta |
| apstiprinātais | no gada | % pret gada | izpilde | |
| gada plāns | sākuma | plānu (3/2) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+C.1.) | 1 373 743 | 315 634 | 23.0% | 108 786 |
| Valsts pamatbudžeta ieņēmumi | ||||
| (bruto) | 737 531 | 170 498 | 23.1% | 58 066 |
| Nodokļu ieņēmumi | 587 500 | 133 491 | 22.7% | 47 260 |
| - Tiešie nodokļi | 95 100 | 22 096 | 23.2% | 8 125 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 95 100 | 22 096 | 23.2% | 8 125 |
| - Netiešie nodokļi | 492 400 | 107 132 | 21.8% | 38 734 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 346 096 | 77 958 | 22.5% | 27 774 |
| Akcīzes nodoklis | 133 504 | 25 846 | 19.4% | 9 716 |
| Muitas nodoklis | 12 800 | 3 328 | 26.0% | 1 244 |
| - Citiem budžetiem | ||||
| sadalāmie nodokļi | 4 263 | 401 | ||
| Nenodokļu ieņēmumi | 59 128 | 12 954 | 21.9% | 5 806 |
| Maksas pakalpojumi un | ||||
| citi pašu ieņēmumi | 59 260 | 13 600 | 22.9% | 4 600 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 10 453 | 33.0% | 400 |
| mīnus transferts no valsts | ||||
| speciālā budžeta | 1 201 | 200 | 16.7% | |
| B.1. Valsts pamatbudžeta | ||||
| ieņēmumi (neto) | 736 330 | 170 298 | 23.1% | 58 066 |
| Valsts speciālā budžeta | ||||
| ieņēmumi (bruto) | 699 762 | 159 901 | 22.9% | 55 514 |
| Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | 699 762 | 159 901 | 22.9% | 55 514 |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 473 581 | 110 048 | 23.2% | 38 918 |
| Akcīzes nodoklis | 56 546 | 10 131 | 17.9% | 3 332 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 74 152 | 16 820 | 22.7% | 5 957 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 155 | 4.6% | |
| Pārējie | 92 112 | 22 747 | 24.7% | 7 307 |
| mīnus transferts no valsts | ||||
| pamatbudžeta | 62 349 | 14 565 | 23.4% | 4 794 |
| C.1. Valsts speciālā budžeta | ||||
| ieņēmumi (neto) | 637 413 | 145 336 | 22.8% | 50 720 |
| A.2. Kopējie valsts budžeta | ||||
| izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) | 1 439 743 | 324 073 | 22.5% | 113 244 |
| A.2.1. Kopējie valsts budžeta | ||||
| uzturēšanas izdevumi | ||||
| (B.2.1.+C.2.1.) | 1 338 260 | 311 304 | 23.3% | 109 112 |
| A.2.2. Kopējie valsts budžeta | ||||
| kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.) | 34 787 | 4 402 | 12.7% | 1 222 |
| A.2.3. Kopējie valsts budžeta | ||||
| izdevumi investīcijām | ||||
| (B.2.3.+C.2.3.) | 66 696 | 8 367 | 12.5% | 2 910 |
| A.3. Valsts budžeta finansiālais | ||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), | ||||
| (A.1.-A.2.) | -66 000 | -8 439 | 12.8% | -4 458 |
| A.4. Kopējie valsts budžeta | ||||
| tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.) | 14 499 | -3 336 | -23.0% | -1 463 |
| Kopējie valsts budžeta izdevumi, | ||||
| ieskaitot tīros aizdevumus | ||||
| (A.2.+A.4.) | 1 454 242 | 320 737 | 22.1% | 111 781 |
| A.5. Valsts budžeta fiskālais | ||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), | ||||
| (A.3.-A.4.) | -80 499 | -5 103 | 6.3% | -2 995 |
| Valsts pamatbudžeta izdevumi | ||||
| (bruto) | 759 847 | 161 145 | 21.2% | 57 287 |
| mīnus transferts valsts | ||||
| speciālajam budžetam | 62 349 | 14 565 | 23.4% | 4 794 |
| B.2. Valsts pamatbudžeta | ||||
| izdevumi (neto) | 697 498 | 146 580 | 21.0% | 52 493 |
| Valsts pamatbudžeta uzturēšanas | ||||
| izdevumi (bruto) | 694 317 | 154 566 | 22.3% | 54 777 |
| mīnus transferts valsts | ||||
| speciālajam budžetam | 60 907 | 14 477 | 23.8% | 4 769 |
| B.2.1. Valsts pamatbudžeta | ||||
| uzturēšanas izdevumi (neto) | 633 410 | 140 089 | 22.1% | 50 008 |
| Valsts pamatbudžeta kapitālie | ||||
| izdevumi (bruto) | 24 237 | 1 605 | 6.6% | 752 |
| B.2.2. Valsts pamatbudžeta | ||||
| kapitālie izdevumi (neto) | 24 237 | 1 605 | 6.6% | 752 |
| Valsts pamatbudžeta | ||||
| investīcijas (bruto) | 41 293 | 4 974 | 12.0% | 1 758 |
| mīnus transferts valsts | ||||
| speciālajam budžetam | 1 442 | 88 | 6.1% | 25 |
| B.2.3. Valsts pamatbudžeta | ||||
| investīcijas (neto) | 39 851 | 4 886 | 12.3% | 1 733 |
| B.3. Valsts pamatbudžeta | ||||
| finansiālais deficīts (-), | ||||
| pārpalikums (+) | -22 316 | 9 353 | -41.9% | 779 |
| B.4. Valsts pamatbudžeta | ||||
| tīrie aizdevumi | 7 759 | -4 428 | -57.1% | -1 892 |
| B.4.1. Valsts pamatbudžeta tīrie | ||||
| aizdevumi (bruto) | 55 988 | 18 457 | 33.0% | 4 102 |
| mīnus transferts valsts | ||||
| speciālajam budžetam | 48 229 | 22 885 | 47.5% | 5 994 |
| Valsts pamatbudžeta tīrie | ||||
| aizdevumi (neto) | 7 759 | -4 428 | -57.1% | -1 892 |
| B.5. Valsts pamatbudžeta fiskālais | ||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), | ||||
| (B.3.- B.4.1) | -78 304 | -9 104 | 11.6% | -3 323 |
| Valsts speciālā budžeta | ||||
| izdevumi (bruto) | 743 446 | 177 693 | 23.9% | 60 751 |
| mīnus transferts valsts | ||||
| pamatbudžetam | 1 201 | 200 | 16.7% | |
| C.2. Valsts speciālā budžeta | ||||
| izdevumi (neto) | 742 245 | 177 493 | 23.9% | 60 751 |
| Valsts speciālā budžeta | ||||
| uzturēšanas izdevumi (bruto) | 706 051 | 171 415 | 24.3% | 59 104 |
| mīnus transferts valsts | ||||
| pamatbudžetam | 1 201 | 200 | 16.7% | |
| C.2.1. Valsts speciālā budžeta | ||||
| uzturēšanas izdevumi (neto) | 704 850 | 171 215 | 24.3% | 59 104 |
| Valsts speciālā budžeta | ||||
| kapitālie izdevumi (bruto) | 10 550 | 2 797 | 26.5% | 470 |
| C.2.2. Valsts speciālā budžeta | ||||
| kapitālie izdevumi (neto) | 10 550 | 2 797 | 26.5% | 470 |
| Valsts speciālā budžeta | ||||
| investīcijas (bruto) | 26 845 | 3 481 | 13.0% | 1 177 |
| C.2.3. Valsts speciālā budžeta | ||||
| investīcijas (neto) | 26 845 | 3 481 | 13.0% | 1 177 |
| C.3. Valsts speciālā budžeta | ||||
| finansiālais deficīts (-), | ||||
| pārpalikums (+) | -43 684 | -17 792 | 40.7% | -5 237 |
| C.4. Valsts speciālā budžeta | ||||
| tīrie aizdevumi | 6 740 | 1 092 | 16.2% | 429 |
| Valsts speciālā budžeta | ||||
| aizdevumi (bruto) | 6 740 | 1 092 | 16.2% | 429 |
| Valsts speciālā budžeta | ||||
| aizdevumi (neto) | 6 740 | 1 092 | 16.2% | 429 |
| C.5. Valsts speciālā budžeta | ||||
| fiskālais deficīts (-), | ||||
| pārpalikums (+), (C.3.- C.4.) | -50 424 | -18 884 | 37.5% | -5 666 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
2.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Likumā | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
| apstipri- | sagai- | no gada | % pret | izpilde | |
| nātais | dāmā | sākuma | gada | ||
| gada plāns | izpilde % | plānu 4/2) | |||
| 1.Ieņēmumi - kopā | |||||
| (1.1.+1.2.+1.3.+1.4) | 737 531 | 99.91% | 170 498 | 23% | 58 066 |
| 1.1. Nodokļu ieņēmumi | 587 499 | 99,92% | 133 491 | 23% | 47 260 |
| Tiešie nodokļi | 95 100 | 100% | 22 096 | 23% | 8 125 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 95 100 | 100% | 22 096 | 23% | 8 125 |
| Netiešie nodokļi | 492 399 | 100% | 111 395 | 23% | 39 135 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 346 095 | 100% | 77 958 | 23% | 27 774 |
| Akcīzes nodoklis | 133 504 | 99.66% | 25 846 | 19% | 9 716 |
| Muitas nodoklis | 12 800 | 100% | 3 328 | 26% | 1 244 |
| Citiem budžetiem sadalāmie | |||||
| nodokļi* | 0 | x | 4 263 | 0% | 401 |
| 1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 59 129 | 99,61% | 12 954 | 22% | 5 806 |
| Maksājumi par valsts kapitāla | |||||
| izmantošanu | 2 000 | 100% | 27 | 1% | 4 |
| Procentu maksājumi par kredītiem | 13 291 | 100% | 2 570 | 19% | 848 |
| Valsts nodevas par juridiskajiem | |||||
| un citiem pakalpojumiem | 16 082 | 100% | 3 145 | 20% | 1 110 |
| Valsts nodeva par licenču | |||||
| izsniegšanu atsevišķu uzņēmēj- | |||||
| darbības veidu veikšanai | 706 | 100% | 129 | 18% | 48 |
| Speciāliem mērķiem paredzētās | |||||
| nodevas | 3 166 | 100% | 1 284 | 41% | 437 |
| Ieņēmumi no valsts īpašuma | |||||
| iznomāšanas | 600 | 100% | 121 | 20% | 41 |
| Sodi un sankcijas | 8 064 | 100% | 2 147 | 27% | 896 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** | 14 992 | 100% | 3 433 | 23% | 2 324 |
| pārskaitījums valsts pamat- | |||||
| budžetā sociālās apdrošināšanas | |||||
| iemaksu administrēšanai un sporta | |||||
| nodarbību un brīvā laika | |||||
| pasākumiem | 1 201 | 100% | 200 | 17% | 0 |
| pārējie nenodokļu ieņēmumi | 13 791 | 100% | 3 233 | 23% | 2 324 |
| Citas iemaksas par nekustamo | |||||
| īpašumu | 228 | 0% | 98 | 43% | 98 |
| t.sk. Ieņēmumi no Skrundas lokatora | |||||
| nomas maksas 50% apmērā | 228 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 1.3.Pašu ieņēmumi | 59 260 | 100% | 13 600 | 23% | 4 600 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi | |||||
| no maksas pakalpojumiem | 59 260 | 100% | 13 600 | 23% | 4 600 |
| 1.4. Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 100% | 10 453 | 33% | 400 |
* - ieskaitot nodokli no īpašuma - 1804 tūkst. latu
** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1059 tūkst. latu
ārvalstu finansu palīdzība kontos - 12 869 tūkst.latu
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
3.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
| Izdevumi - kopā | 759 847 | 175 929 | 161 145 | 21.2% | 91.6% | 57 287 |
| Uzturēšanas izdevumi | 694 318 | 165 458 | 154 566 | 22% | 93% | 54 777 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 529 | 10 471 | 6 579 | 10.0% | 63% | 2 510 |
| Valsts prezidenta kanceleja | 872 | 260 | 217 | 24.9% | 83.5% | 83 |
| Uzturēšanas izdevumi | 816 | 214 | 211 | 25.9% | 98.6% | 81 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 56 | 46 | 6 | 10.7% | 13.0% | 2 |
| Saeima | 6 668 | 1 514 | 1 414 | 21.2% | 93.4% | 696 |
| Uzturēšanas izdevumi | 5 554 | 1 282 | 1 186 | 21.4% | 92.5% | 518 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 114 | 232 | 228 | 20.5% | 98.3% | 178 |
| Ministru Kabinets | 3 229 | 748 | 708 | 21.9% | 94.7% | 263 |
| Uzturēšanas izdevumi | 3 093 | 733 | 694 | 22.4% | 94.7% | 258 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 136 | 15 | 14 | 10.3% | 93.3% | 5 |
| Aizsardzības ministrija | 43 048 | 9 849 | 8 905 | 20.7% | 90.4% | 3 292 |
| Uzturēšanas izdevumi | 38 658 | 9 458 | 8 680 | 22.5% | 91.8% | 3 239 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 390 | 391 | 225 | 5.1% | 57.5% | 53 |
| Ārlietu ministrija | 10 927 | 2 673 | 2 493 | 22.8% | 93.3% | 697 |
| Uzturēšanas izdevumi | 10 620 | 2 574 | 2 404 | 22.6% | 93.4% | 660 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 307 | 99 | 89 | 29.0% | 89.9% | 37 |
| Ekonomikas ministrija | 8 645 | 2 795 | 1 472 | 17.0% | 52.7% | 532 |
| Uzturēšanas izdevumi | 6 805 | 1 969 | 1 458 | 21.4% | 74.0% | 524 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 840 | 826 | 14 | .8% | 1.7% | 8 |
| Finansu ministrija | 94 171 | 21 822 | 19 756 | 21.0% | 90.5% | 7 729 |
| Uzturēšanas izdevumi | 85 270 | 18 565 | 17 309 | 20.3% | 93.2% | 7 059 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 901 | 3 257 | 2 447 | 27.5% | 75.1% | 670 |
| Iekšlietu ministrija | 80 356 | 19 061 | 18 158 | 22.6% | 95.3% | 6 407 |
| Uzturēšanas izdevumi | 71 471 | 18 527 | 17 778 | 24.9% | 96.0% | 6 223 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 8 885 | 534 | 380 | 4.3% | 71.2% | 184 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 76 848 | 17 719 | 14 646 | 19.1% | 82.7% | 5 127 |
| Uzturēšanas izdevumi | 71 672 | 17 029 | 14 274 | 19.9% | 83.8% | 4 927 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 176 | 690 | 372 | 7.2% | 53.9% | 200 |
| Zemkopības ministrija | 71 482 | 13 281 | 10 838 | 15.2% | 81.6% | 3 528 |
| Uzturēšanas izdevumi | 66 763 | 12 265 | 10 340 | 15.5% | 84.3% | 3 353 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 719 | 1 016 | 498 | 10.6% | 49.0% | 175 |
| Satiksmes ministrija | 13 890 | 1 921 | 1 724 | 12.4% | 89.7% | 552 |
| Uzturēšanas izdevumi | 6 910 | 1 654 | 1 604 | 23.2% | 97.0% | 546 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 6 980 | 267 | 120 | 1.7% | 44.9% | 6 |
| Labklājības ministrija | 157 534 | 37 208 | 36 770 | 23.3% | 98.8% | 12 396 |
| Uzturēšanas izdevumi | 153 189 | 36 757 | 36 435 | 23.8% | 99.1% | 12 266 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 345 | 451 | 335 | 7.7% | 74.3% | 130 |
| Tieslietu ministrija | 28 718 | 7 132 | 6 624 | 23.1% | 92.9% | 2 761 |
| Uzturēšanas izdevumi | 25 357 | 6 393 | 6 030 | 23.8% | 94.3% | 2 461 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 361 | 739 | 594 | 17.7% | 80.4% | 300 |
| Vides aizsardzības un reģionālās | ||||||
| attīstības ministrija | 8 868 | 2 087 | 1 761 | 19.9% | 84.4% | 666 |
| Uzturēšanas izdevumi | 7 581 | 1 755 | 1 491 | 19.7% | 85.0% | 559 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 287 | 332 | 270 | 21.0% | 81.3% | 107 |
| Kultūras ministrija | 16 430 | 4 377 | 4 104 | 25.0% | 93.8% | 1 326 |
| Uzturēšanas izdevumi | 14 802 | 4 009 | 3 872 | 26.2% | 1 220 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 628 | 368 | 232 | 14.3% | 63.0% | 106 |
| Valsts zemes dienests | 14 847 | 3 619 | 2 922 | 19.7% | 80.7% | 1 145 |
| Uzturēšanas izdevumi | 13 565 | 3 297 | 2 746 | 20.2% | 83.3% | 1 073 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 282 | 322 | 176 | 13.7% | 54.7% | 72 |
| Valsts kontrole | 1 167 | 261 | 234 | 20.1% | 89.7% | 79 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 151 | 255 | 232 | 20.2% | 91.0% | 79 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 16 | 6 | 2 | 12.5% | 33.3% | 0 |
| Augstākā tiesa | 743 | 166 | 166 | 22.3% | 100.0% | 58 |
| Uzturēšanas izdevumi | 743 | 166 | 166 | 22.3% | 100.0% | 58 |
| Satversmes tiesa | 338 | 72 | 71 | 21.0% | 98.6% | 31 |
| Uzturēšanas izdevumi | 312 | 71 | 70 | 22.4% | 98.6% | 31 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 26 | 1 | 1 | 3.8% | 100.0% | 0 |
| Prokuratūra | 6 262 | 1 500 | 1 475 | 23.6% | 98.3% | 501 |
| Uzturēšanas izdevumi | 6 185 | 1 483 | 1 463 | 23.7% | 98.7% | 495 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 77 | 17 | 12 | 15.6% | 70.6% | 6 |
| Centrālā vēlēšanu komisija | 77 | 17 | 17 | 22.1% | 100.0% | 6 |
| Uzturēšanas izdevumi | 75 | 17 | 17 | 22.7% | 100.0% | 6 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 | 0 | 0 | .0% | 0 | |
| Centrālā zemes komisija | 52 | 12 | 11 | 21.2% | 91.7% | 5 |
| Uzturēšanas izdevumi | 52 | 12 | 11 | 21.2% | 91.7% | 5 |
| Satversmes aizsardzības birojs | 784 | 175 | 175 | 22.3% | 100.0% | 61 |
| Uzturēšanas izdevumi | 784 | 175 | 175 | 22.3% | 100.0% | 61 |
| Radio un televīzija | 6 783 | 1 664 | 1 644 | 24.2% | 98.8% | 565 |
| Uzturēšanas izdevumi | 6 576 | 1 643 | 1 623 | 24.7% | 98.8% | 545 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 207 | 21 | 21 | 10.1% | 100.0% | 20 |
| Valsts cilvēktiesību birojs | 97 | 27 | 27 | 27.8% | 100.0% | 9 |
| Uzturēšanas izdevumi | 97 | 27 | 27 | 27.8% | 100.0% | 9 |
| Īpašu uzdevumu ministra | ||||||
| sadarbībai ar starptautiskajām | ||||||
| finansu institūcijām sekretariāts | 2 266 | 586 | 383 | 16.9% | 65.4% | 113 |
| Uzturēšanas izdevumi | 2 262 | 583 | 383 | 16.9% | 65.7% | 113 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 3 | 0 | .0% | .0% | 0 |
| Īpašu uzdevumu ministra valsts | ||||||
| pārvaldes un pašvaldību reformas | ||||||
| jautājumos sekretariāts | 2 791 | 722 | 192 | 6.9% | 26.6% | 76 |
| Uzturēšanas izdevumi | 2 765 | 709 | 189 | 6.8% | 26.7% | 75 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 26 | 13 | 3 | 11.5% | 23.1% | 1 |
| Mērķdotācijas pašvaldībām | 94 494 | 22 659 | 22 374 | 23.7% | 98.7% | 7 959 |
| Uzturēšanas izdevumi | 83 729 | 21 834 | 21 834 | 26.1% | 100.0% | 7 710 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 10 765 | 825 | 540 | 5.0% | 65.5% | 249 |
| Dotācija pašvaldībām | 7 463 | 2 002 | 1 864 | 25.0% | 93.1% | 621 |
| Uzturēšanas izdevumi | 7 463 | 2 002 | 1 864 | 25.0% | 93.1% | 621 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
4.tabula
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ieņēmumi - kopā | 737 531 | 170 498 | 23% | 58 066 | ||
| Resursi izdevumu segšanai | 759894 | 175 929 | 169 938 | 22% | 97% | 58 332 |
| Dotācija no vispārējiem | ||||||
| ieņēmumiem | 667 558 | 155 589 | 155 589 | 23% | 100% | 53 621 |
| Dotācija īpašiem mērķiem | 1 433 | 0 | 0 | % | % | 0 |
| Maksas pakalpojumi un citi | ||||||
| pašu ieņēmumi | 59 260 | 15 990 | 13 600 | 23% | 85% | 4 600 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 4 350 | 749 | 2% | 17% | 111 |
| 2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 759 847 | 175 929 | 161 145 | 21% | 92% | 57 287 |
| 2.1. Uzturēšanas izdevumi | 694 318 | 165 458 | 154 566 | 22% | 93% | 54 777 |
| Kārtējie izdevumi | 354 645 | 866 601 | 78 320 | 22% | 9% | 27 901 |
| atalgojumi | 165 669 | 39 334 | 36 584 | 22% | 93% | 12 970 |
| valsts sociālās apdrošināšanas | ||||||
| obligātās iemaksas | x | x | 10 151 | x | x | 3 266 |
| pārējie kārtējie izdevumi | x | 47 267 | 31 585 | x | x | 11 665 |
| Maksājumi par aizņēmumiem | ||||||
| un kredītiem | 39 335 | 6 700 | 6 359 | 16% | 95% | 3 503 |
| procentu nomaksa par | ||||||
| iekšējiem aizņēmumiem | x | x | 2 682 | x | x | 996 |
| procentu nomaksa ārvalstu institūcijām | x | x | 3 405 | x | x | 2 263 |
| Finansu ministrijas maksājumi | ||||||
| par valsts parāda apkalpošanu | x | x | 272 | x | x | 244 |
| Subsīdijas un dotācijas | 300 338 | 72 156 | 69 887 | 23% | 97% | 23 373 |
| subsīdijas | x | x | 3 542 | x | x | 1 444 |
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 21 834 | x | x | 7 710 |
| dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 1 864 | x | x | 621 |
| dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 9 038 | 23 216 | x | x | 7 451 |
| t.sk.speciālajam budžetam | x | x | 14 477 | x | x | 4 769 |
| pārējiem | x | x | 8 802 | x | x | 2 745 |
| dotācijas iedzīvotājiem | x | 18 552 | 18 193 | x | x | 5 997 |
| t.sk. pensijas | x | x | 266 | x | x | 112 |
| pabalsti | x | x | 13 398 | x | x | 4 373 |
| stipendijas | x | x | 1 780 | x | x | 618 |
| pārējie | x | x | 2 749 | x | x | 894 |
| iemaksas starptautiskajās | ||||||
| organizācijās | 5 151 | 1 511 | 1 238 | 24% | 82% | 150 |
| 2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 65 529 | 10 471 | 6 579 | 10% | 63% | 2 510 |
| Kapitālie izdevumi | 24 237 | 4 026 | 1 605 | 7% | 40% | 752 |
| Investīcijas | 41 292 | 6 445 | 4 974 | 12% | 77% | 1 758 |
| t.sk. speciālajam budžetam | x | x | 88 | x | x | 25 |
| t.sk. pašvaldību budžetam | x | x | 540 | x | x | 249 |
| 3. Valsts budžeta tīrie | ||||||
| aizdevumi (3.1.-3.2.) | 55 987 | x | 18 457 | x | x | 4 101 |
| 3.1.Valsts budžeta aizdevumi | x | 29 117 | x | x | 6 622 | |
| t.sk.speciālajam budžetam | x | 24 246 | x | x | 6 222 | |
| 3.2.Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | x | 10 660 | x | x | 2 520 | |
| t.sk. no speciālā budžeta | 1 360 | 227 | ||||
| Fiskālā bilance | -78 303 | x | -9 104 | x | x | -3 322 |
| Finansēšana | 78 303 | x | 9 104 | x | x | 3 322 |
| ieņēmumi no valsts īpašuma | ||||||
| privatizācijas | 30 350 | x | 0 | x | x | 0 |
| ieņēmumi no valsts īpašuma | ||||||
| pārdošanas | 500 | x | 28 | x | x | 0 |
| citi finansēšanas avoti | 47 453 | x | 9 076 | x | x | 3 322 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
5.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Marta |
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | izpilde | |
| nātais | plāns | sākuma | gada | ||
| gada plāns | plānu (4/2) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ieņēmumi - kopā | 699 762 | 162 482 | 159 901 | 22.9% | 55 514 |
| Izdevumi - kopā | 743 447 | 197 090 | 177 693 | 23.9% | 60 751 |
| Uzturēšanas izdevumi | 706 051 | 186 870 | 171 415 | 24.3% | 59 103 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 37 396 | 10 220 | 6 278 | 16.8% | 1 648 |
| Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 1 859 | 1 103 | 16.3% | 431 |
| Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 16 | 3 | 11 | 68.8% | 2 |
| Fiskālā bilance | -50 425 | -36 464 | -18 884 | 37.4% | -5 666 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 52 218 | 35 686 | 22 885 | 43.8% | 5 338 |
| Ekonomikas ministrija | |||||
| Centrālā dzīvojamo māju | |||||
| privatizācijas komisija | |||||
| Ieņēmumi | 2 101 | 648 | 594 | 28.3% | 204 |
| Atskaitījumi no valsts īpašuma | |||||
| privatizācijas | 2 101 | 648 | 594 | 28.3% | 204 |
| Izdevumi | 2 101 | 648 | 601 | 28.6% | 238 |
| Uzturēšanas izdevumi | 2 015 | 625 | 594 | 29.5% | 234 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 86 | 23 | 7 | 8.1% | 4 |
| Finansu ministrija | |||||
| Transportlīdzekļu īpašnieku | |||||
| civiltiesiskās atbildības obligātās | |||||
| apdrošināšanas sistēma | |||||
| Ieņēmumi | 2 065 | 503 | 787 | 38.1% | 145 |
| Atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām | 1 755 | 538 | 30.7% | 93 | |
| Pārējie maksājumi | 310 | 249 | 80.3% | 52 | |
| Izdevumi | 1 320 | 328 | 150 | 11.4% | 41 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 320 | 328 | 150 | 11.4% | 41 |
| Noguldījumu garantiju fonda veidošana, | |||||
| pārvaldīšana un izlietošana | |||||
| Ieņēmumi | 750 | 188 | 250 | 33.3% | 4 |
| Atskaitījumi no komercbankām | 750 | 188 | 250 | 33.3% | 4 |
| Izdevumi | 53 | 15 | 10 | 18.9% | 5 |
| Uzturēšanas izdevumi | 53 | 15 | 10 | 18.9% | 5 |
| Izglītības un zinātnes ministrija | |||||
| Augstas klases sasniegumu sports | |||||
| Ieņēmumi | 1 550 | 777 | 777 | 50.1% | 230 |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 550 | 777 | 777 | 50.1% | 230 |
| Izdevumi | 1 550 | 777 | 759 | 49.0% | 218 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 292 | 630 | 614 | 47.5% | 158 |
| t.sk. aizņēmumu atmaksa | 300 | 300 | 100.0% | 300 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 258 | 147 | 145 | 56.2% | 60 |
| Studējošo un studiju kreditēšana | |||||
| Ieņēmumi | 1 182 | 185 | 185 | 15.7% | 7 |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 1 182 | 185 | 185 | 15.7% | 7 |
| Izdevumi | 1 198 | 187 | 102 | 8.5% | 10 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 194 | 186 | 102 | 8.5% | 10 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 | 1 | 0.0% | ||
| Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 1 859 | 1 103 | 16.3% | 431 |
| Valsts budžeta aizdevumu atmaksas | 16 | 3 | 11 | 68.8% | 2 |
| Fiskālā bilance | -6 756 | -1 859 | -1 009 | 14.9% | -432 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 6 756 | 1 859 | 1 102 | 16.3% | 430 |
| Zemkopības ministrija | |||||
| Zivju fonds | |||||
| Ieņēmumi | 500 | 153 | 136 | 27.2% | 79 |
| Maksa par rūpnieciskās zvejas | |||||
| tiesību nomu un izmantošanu | 300 | 115 | 38.3% | 66 | |
| Pārējie maksājumi | 200 | 21 | 10.5% | 13 | |
| Izdevumi | 500 | 153 | 90 | 18.0% | 65 |
| Uzturēšanas izdevumi | 406 | 149 | 90 | 22.2% | 65 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 94 | 4 | 0.0% | ||
| Satiksmes ministrija | |||||
| Valsts autoceļu fonds | |||||
| Ieņēmumi | 65 221 | 14 033 | 11 960 | 18.3% | 3 952 |
| Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva | 7 800 | 2 226 | 28.5% | 820 | |
| 50% akcīzes nodoklis par naftas | |||||
| produktiem | 54 000 | 9 572 | 17.7% | 3 129 | |
| Maksas pakalpojumi un citi | |||||
| pašu ieņēmumi | 50 | 7 | 14.0% | 3 | |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 155 | 4.6% | ||
| Izdevumi | 70 621 | 17 393 | 15 207 | 21.5% | 4 651 |
| Uzturēšanas izdevumi | 50 450 | 14 057 | 12 051 | 23.9% | 3 925 |
| Izdevumi kapitālieguldļjumiem | 20 171 | 3 336 | 3 156 | 15.6% | 726 |
| Fiskālā bilance | -5 400 | -3 360 | -3 247 | 60.1% | -699 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 5 400 | 3 360 | 3 145 | 58.2% | -187 |
| Ostu attīstības fonds | |||||
| Ieņēmumi | 500 | 164 | 160 | 32.0% | 46 |
| Ostas un kuģošanas nodeva | 500 | 158 | 31.6% | 47 | |
| Pārējie maksājumi | 2 | -1 | |||
| Izdevumi | 500 | 164 | 133 | 26.6% | 69 |
| Uzturēšanas izdevumi | 350 | 124 | 122 | 34.9% | 69 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 150 | 40 | 11 | 7.3% | |
| Izlidošanas nodeva | |||||
| Ieņēmumi | 2 000 | 1 565 | 590 | 29.5% | 119 |
| Izdevumi | 2 000 | 1 565 | 1 564 | 78.2% | 386 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 000 | 1 565 | 1 564 | 78.2% | 386 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 1 000 | 300 | |||
| Labklājības ministrija | |||||
| Valsts speciālais veselības aprūpes budžets | |||||
| Ieņēmumi | 131 491 | 30 189 | 29 487 | 22.4% | 10 318 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 74 152 | 16 820 | 22.7% | 5 957 | |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 53 377 | 12 220 | 22.9% | 4 051 | |
| Maksas pakalpojumi un citi | |||||
| pašu ieņēmumi | 3 962 | 447 | 11.3% | 310 | |
| Izdevumi | 135 681 | 34 087 | 29 170 | 21.5% | 10 321 |
| Uzturēšanas izdevumi | 130 203 | 31 338 | 29 057 | 22.3% | 10 290 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 478 | 2 749 | 113 | 2.1% | 31 |
| Fiskālā bilance | -4 190 | -3 898 | 317 | -7.6% | -3 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 4 189 | 2 700 | 93 | 29 | |
| Sociālā apdrošināšana | |||||
| Ieņēmumi | 481 062 | 111 124 | 111 922 | 23.3% | 39 478 |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 473 580 | 110 048 | 23.2% | 38 918 | |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 6 037 | 1 382 | 22.9% | 505 | |
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 1 445 | 492 | 34.0% | 55 | |
| Izdevumi * | 516 531 | 138 808 | 127 596 | 24.7% | 43 826 |
| Uzturēšanas izdevumi | 512 300 | 137 801 | 127 110 | 24.8% | 43 806 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 231 | 1 007 | 486 | 11.5% | 20 |
| Fiskālā bilance | -35 469 | -27 683 | -15 675 | 44.2% | -4 351 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 35 816 | 27 750 | 17 828 | 49.8% | 5 063 |
| Valsts pensiju speciālais budžets | |||||
| Ieņēmumi | 377 996 | 87 979 | 87 622 | 23.2% | 30 817 |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 355 769 | 82 670 | 23.2% | 29 234 | |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 3 398 | 769 | 22.6% | 291 | |
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 18 829 | 4 183 | 22.2% | 1 292 | |
| Izdevumi | 399 580 | 106 974 | 100 880 | 25.2% | 35 119 |
| Uzturēšanas izdevumi | 399 580 | 106 974 | 100 880 | 25.2% | 35 119 |
| Fiskālā bilance | -21 584 | -18 995 | -13 258 | 61.4% | -4 302 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 21 585 | 18 995 | 13 284 | 61.5% | 4 328 |
| Nodarbinātības speciālais budžets | |||||
| Ieņēmumi | 36 515 | 10 746 | 10 752 | 29.4% | 3 532 |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 32 186 | 7 480 | 23.2% | 2 646 | |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 469 | 104 | 22.2% | 42 | |
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 3 860 | 3 168 | 82.1% | 844 | |
| Izdevumi | 36 169 | 10 679 | 9 137 | 25.3% | 3 049 |
| Uzturēšanas izdevumi | 36 169 | 10 679 | 9 137 | 25.3% | 3 049 |
| Fiskālā bilance | 346 | 67 | 1 615 | 466.8% | 483 |
| Darba negadījumu speciālais budžets | |||||
| Ieņēmumi | 1 058 | 245 | 251 | 23.7% | 87 |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 1 041 | 242 | 23.2% | 86 | |
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 17 | 9 | 52.9% | 1 | |
| Izdevumi | 1 193 | 198 | 188 | 15.8% | 63 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 193 | 198 | 188 | 15.8% | 63 |
| Fiskālā bilance | -135 | 47 | 63 | -46.7% | 24 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 135 | -47 | 0.0% | ||
| Invaliditātes, maternitātes un | |||||
| slimības speciālais budžets | |||||
| Ieņēmumi | 84 878 | 19 614 | 19 792 | 23.3% | 6 973 |
| Sociālās apdrošināšanas iemaksas | 84 584 | 19 656 | 23.2% | 6 952 | |
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 294 | 136 | 46.3% | 21 | |
| Izdevumi | 95 024 | 27 497 | 23 889 | 25.1% | 7 692 |
| Uzturēšanas izdevumi | 95 024 | 27 497 | 23 889 | 25.1% | 7 692 |
| Fiskālā bilance | -10 146 | -7 883 | -4 097 | 40.4% | -719 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 10 145 | 7 883 | 4 098 | 40.4% | 720 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra | |||||
| Ieņēmumi | 10 125 | 2 639 | 2 639 | 26.1% | 875 |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 2 170 | 509 | 23.5% | 172 | |
| Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi | 7 955 | 2 130 | 26.8% | 703 | |
| Izdevumi | 14 076 | 3 558 | 2 635 | 18.7% | 710 |
| Uzturēšanas izdevumi | 9 845 | 2 551 | 2 149 | 21.8% | 690 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 231 | 1 007 | 486 | 11.5% | 20 |
| Fiskālā bilance | -3 951 | -919 | 4 | -0.1% | 165 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 3 951 | 919 | 446 | 11.3% | 15 |
| Vides aizsardzības un reģionālās | |||||
| attīstības ministrija | |||||
| Vides aizsardzības fonds | |||||
| Ieņēmumi | 8 568 | 2 180 | 2 166 | 25.3% | 760 |
| Dabas resursu nodoklis | 8 000 | 2 010 | 25.1% | 745 | |
| Akcīzes nodoklis par kurināmajiem | |||||
| naftas produktiem | 350 | 135 | 38.6% | 42 | |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 218 | 21 | 9.6% | -27 | |
| Izdevumi | 8 563 | 2 175 | 1 544 | 18.0% | 720 |
| Uzturēšanas izdevumi | 3 815 | 1 001 | 921 | 24.1% | 300 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 748 | 1 174 | 623 | 13.1% | 420 |
| Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi | |||||
| Ieņēmumi | 228 | 228 | 444 | 194.7% | |
| Izdevumi | 228 | 228 | 210 | 92.1% | |
| Uzturēšanas izdevumi | 64 | 64 | 46 | 71.9% | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 164 | 164 | 164 | 100.0% | |
| Kultūras ministrija | |||||
| Kultūrkapitāla fonds | |||||
| Ieņēmumi | 2 400 | 509 | 424 | 17.7% | 161 |
| Ienākumi no akcīzes nodokļa | |||||
| par alkoholiskajiem dzērieniem | 1 578 | 302 | 19.1% | 104 | |
| Ienākumi no akcīzes nodokļa par | |||||
| tabakas izstrādājumiem | 618 | 122 | 19.7% | 57 | |
| Valsts pamatbudžeta dotācija | 204 | 0.0% | |||
| Izdevumi | 2 400 | 509 | 509 | 21.2% | 175 |
| Uzturēšanas izdevumi | 2 400 | 509 | 509 | 21.2% | 175 |
| Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai | |||||
| ar starptautiskajām finansu | |||||
| institūcijām sekretariāts | |||||
| Ieņēmumi | 144 | 36 | 19 | 13.2% | 11 |
| Ieņēmumi no finansu institūcijām | |||||
| sniegtajiem pakalpojumiem | 144 | 36 | 19 | 13.2% | 11 |
| Izdevumi | 201 | 53 | 48 | 23.9% | 27 |
| Uzturēšanas izdevumi | 189 | 43 | 39 | 20.6% | 26 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 | 10 | 9 | 75.0% | 1 |
| Fiskālā bilance | -57 | -17 | -29 | 50.9% | -16 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 57 | 17 | 17 | 29.8% | 3 |
* konsolidēts par sociālās apdrošināšanas iekšējiem pārskaitījumiem 9133 (tūkst.latu)
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
6.tabula
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Ieņēmumi - kopā | 699 762 | 162 482 | 159 901 | 22.9% | 98.4% | 55 514 |
| Īpašiem mērķiem iezīmēti | ||||||
| ieņēmumi | 692 166 | 161 166 | 159 253 | 23.0% | 98.8% | 55 217 |
| Maksas pakalpojumi un citi | ||||||
| pašu ieņēmumi | 4 225 | 945 | 493 | 11.7% | 52.2% | 297 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 371 | 155 | 4.6% | 41.8% | |
| 2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 743 447 | 197 090 | 177 693 | 23.9% | 90.2% | 60 751 |
| 2.1.Uzturēšanas izdevumi | 706 051 | 186 870 | 171 415 | 24.3% | 91.7% | 59 104 |
| Kārtējie izdevumi | 29 000 | 9 370 | 7 455 | 25.7% | 79.6% | 2 283 |
| atalgojumi | 1 541 | 439 | 268 | 17.4% | 61.0% | 96 |
| valsts sociālās apdrošināšanas | ||||||
| obligātās iemaksas | x | x | 86 | x | x | 29 |
| pārējie kārtējie izdevumi | x | x | 6 176 | x | x | 2 039 |
| aizņēmumu atmaksa | x | x | 925 | x | x | 119 |
| Maksājumi par aizņēmumiem | ||||||
| un kredītiem | 8 446 | 1 586 | 749 | 8.9% | 47.2% | 295 |
| procentu nomaksa par iekšējiem | ||||||
| aizņēmumiem | x | x | 177 | x | x | -265 |
| procentu nomaksa par | ||||||
| ārvalstu aizņēmumiem | x | x | 572 | x | x | 560 |
| Subsīdijas un dotācijas | 668 604 | 175 914 | 163 211 | 24.4% | 92.8% | 56 526 |
| subsīdijas | x | x | 630 | x | x | 227 |
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | 4 067 | x | x | 1 427 |
| dotācijas pašvaldību budžetiem | x | x | x | x | ||
| dotācijas iestādēm un organizācijām | x | x | 34 440 | x | x | 12 109 |
| dotācijas iedzīvotājiem | x | x | 123 863 | x | x | 42756 |
| t.sk. pensijas | x | x | 112 560 | x | x | 39 102 |
| pabalsti | x | x | 11 084 | x | x | 3 569 |
| stipendijas | x | x | 120 | x | x | 52 |
| pārējie | x | x | 99 | x | x | 33 |
| iemaksas starptautiskajās | ||||||
| organizācijās | 66 | 18 | 11 | 16.7% | 61.1% | 7 |
| dotācija valsts pamatbudžetam | ||||||
| sociālās apdrošināšanas iemaksu | ||||||
| administrēšanai | 1 201 | x | 200 | 16.7% | x | |
| 2.2.Izdevumi kapitāl- | ||||||
| ieguldījumiem | 37 396 | 10 220 | 6 278 | 16.8% | 61.4% | 1 647 |
| Kapitālie izdevumi | 10 551 | 3 547 | 2 797 | 26.5% | 78.9% | 470 |
| Investīcijas | 26 845 | 6 673 | 3 481 | 13.0% | 52.2% | 1 177 |
| 3.Valsts budžeta tīrie | ||||||
| aizdevumi (3.1.-3.2.) | 6 740 | x | 1 092 | 16.2% | x | 429 |
| 3.1.Valsts budžeta aizdevumi | 6 756 | 1 859 | 1 103 | 16.3% | 59.3% | 431 |
| 3.2.Valsts budžeta aizdevumu | ||||||
| atmaksas | 16 | 3 | 11 | 68.8% | 366.7% | 2 |
| Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | -50 424 | x | -18 885 | 37.5% | x | -5 666 |
| Finansēšana | 50 424 | x | 18 885 | 37.5% | x | 5 667 |
| Aizņēmums no pamatbudžeta | 52 218 | x | 22 885 | 43.8% | x | 5 338 |
| Valsts speciālā budžeta naudas | ||||||
| līdzekļu atlikumu izmaiņas | ||||||
| palielinājums (-) vai | ||||||
| samazinājums (+) | -1 793 | x | -4 000 | 223.1% | x | 329 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
7.tabula
Valsts speciālā budžeta (dāvinājumi un ziedojumi) ieņēmumi un izdevumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Finansē- | Izpilde | Izpilde | Marta |
| šanas plāns | no gada | % pret | izpilde | |
| pārskata | sākuma | finan- | ||
| periodam * | sēšanas | |||
| plānu (3/2) | ||||
| 1.Saņemtie dāvinājumi un | ||||
| ziedojumi - kopā | 1289 | 1 351 | 104.8% | 650 |
| no iekšzemes juridiskajām un | ||||
| fiziskajām personām | x | 907 | 429 | |
| no ārvalstu juridiskajām un | ||||
| fiziskajām personām | x | 444 | 221 | |
| 2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) | 2 100 | 1 328 | 63.2% | 613 |
| 2.1.Uzturēšanas izdevumi | 1 707 | 1 173 | 68.7% | 548 |
| Kārtējie izdevumi | 1569 | 1 070 | 68.2% | 520 |
| atalgojumi | 194 | 104 | 53.6% | 46 |
| valsts sociālās apdrošināšanas | ||||
| obligātās iemaksas | x | 17 | x | 8 |
| pārējie kārtējie izdevumi | x | 949 | x | 466 |
| t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | x | 843 | x | 407 |
| pārējie izdevumi | x | 106 | x | 59 |
| aizņēmumu atmaksa | x | 0 | x | 0 |
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | x | 0 | 0 | |
| procentu nomaksa par iekšējiem | ||||
| aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 |
| procentu nomaksa par ārvalstu aizņēmumiem | x | 0 | x | 0 |
| Subsīdijas un dotācijas | 138 | 103 | 74.6% | 28 |
| subsīdijas | x | 5 | x | 0 |
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 |
| dotācijas pašvaldību budžetiem | x | 0 | x | 0 |
| dotācijas iestādēm un organizācijām | x | 17 | x | 11 |
| dotācijas iedzīvotājiem | x | 81 | x | 17 |
| 2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem | 393 | 155 | 39.4% | 65 |
| Kapitālie izdevumi | 335 | 134 | 40.0% | 65 |
| Investīcijas | 58 | 21 | 36.2% | 0 |
| Fiskālā bilance (1.-2.) | 22 | x | x | |
| Finansēšana | - 22 | x | x | |
| Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas | ||||
| palielinājums (-) vai samazinājums (+) | -22 | x | x |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
8.tabula
Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde |
| funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | |
| kods | tais gada | sākuma | gada | |
| plāns | plānu (3/2) | |||
| Izdevumi - kopā | 759 847 | 179 602 | 24% | |
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 81 345 | 17 485 | 21% |
| Aizsardzība | 02.000 | 42 056 | 8 542 | 20% |
| Sabiedriskā kārtība un drošība, | ||||
| tiesību aizsardzība | 03.000 | 107 517 | 24 543 | 23% |
| Izglītība | 04.000 | 94 107 | 18 796 | 20% |
| Veselības aprūpe | 05.000 | 68 611 | 15 300 | 22% |
| Sociālā apdrošināšana un sociālā | ||||
| nodrošināšana | 06.000 | 80 413 | 19 928 | 25% |
| Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | ||||
| vides aizsardzība | 07.000 | 5 236 | 918 | 18% |
| Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija | 08.000 | 23 322 | 5 997 | 26% |
| Kurināmā un enerģētikas dienesti un | ||||
| pasākumi | 09.000 | 156 | 36 | 23% |
| Lauksaimniecība (zemkopība), | ||||
| mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 75 575 | 11 785 | 16% |
| Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | ||||
| celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | 827 | 161 | 19% |
| Transports, sakari | 12.000 | 13 810 | 1 671 | 12% |
| Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 13.000 | 25 015 | 5 549 | 22% |
| Pārējie izdevumi, kas nav | ||||
| atspoguļoti pamatgrupās * | 14.000 | 141 857 | 48 891 | 34% |
* ieskaitot aizdevumus un atmaksas
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
9.tabula
Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Valdības | Likumā | Izpilde | Izpilde | Izdevumi |
| funkcijas | apstiprinā- | no gada | % pret | no ziedoju- | |
| kods | tais gada | sākuma | gada | miem un | |
| plāns | plānu (3/2) | dāvinā- | |||
| jumiem | |||||
| Izdevumi - kopā | 750 186 | 178 785 | 23.8% | 1 328 | |
| Vispārējie valdības dienesti | 01.000 | 201 | 48 | 23.9% | 139 |
| Aizsardzība | 02.000 | 35 | |||
| Sabiedriskā kārtība un drošība, | |||||
| tiesību aizsardzība | 03.000 | 77 | |||
| Izglītība * | 04.000 | 7 938 | 1 193 | 15.0% | 365 |
| Veselības aprūpe | 05.000 | 135 681 | 29 170 | 21.5% | 67 |
| Sociālā apdrošināšana un | |||||
| sociālā nodrošināšana | 06.000 | 516 531 | 127 596 | 24.7% | 6 |
| Dzīvokļu un komunālā | |||||
| saimniecība, vides aizsardzība | 07.000 | 8 601 | 1 755 | 20.4% | 19 |
| Brīvais laiks, sports,kultūra | |||||
| un reliģija | 08.000 | 4 140 | 1 268 | 30.6% | 127 |
| Kurināmā un enerģētikas | |||||
| dienesti un pasākumi | 09.000 | ||||
| Lauksaimniecība (zemkopība), | |||||
| mežkopība un zvejniecība | 10.000 | 499 | 90 | 18.0% | 8 |
| Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | |||||
| celtniecība, derīgie izrakteņi | 11.000 | ||||
| Transports, sakari | 12.000 | 73 121 | 16 904 | 23.1% | 22 |
| Pārējā ekonomiskā darbība | |||||
| un dienesti | 13.000 | 3 474 | 761 | 21.9% | 463 |
| Pārējie izdevumi, kas nav | |||||
| atspoguļoti pamatgrupās | 14.000 |
* - ieskaitot tīros aizdevumus
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
10. tabula
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Likumā | Finan- | Izpilde | Izpilde | Izpilde % | Marta |
| apstipri- | sēšanas | no gada | % pret | pret finan- | izpilde | |
| nātais | plāns | sākuma | gada | sēšanas plā- | ||
| gada plāns | pārskata | plānu | nu pārskata | |||
| periodam | (4/2) | periodam (4/3) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ārvalstu finansu palīdzība | ||||||
| un valsts pamatbudžeta | ||||||
| līdzdalības maksājumi kopā | 39 782 | 5 316 | 1 460 | 3.7% | 27.5% | 259 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 31 643 | 4 350 | 749 | 2.4% | 17.2% | 111 |
| Uzturēšanas izdevumi | 24 234 | 3 049 | 749 | 3.1% | 24.6% | 111 |
| Izdevumi kapitāl- | ||||||
| ieguldījumiem | 7 409 | 1 301 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 8 139 | 966 | 711 | 8.7% | 73.6% | 148 |
| Uzturēšanas izdevumi | 5 519 | 524 | 438 | 7.9% | 83.6% | 34 |
| Izdevumi kapitāl- | ||||||
| ieguldījumiem | 2 620 | 442 | 273 | 10.4% | 61.8% | 114 |
| Ministru Kabinets | 158 | 63 | 28 | 17.7% | 44.4% | 16 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 147 | 60 | 26 | 17.7% | 43.3% | 15 |
| Uzturēšanas izdevumi | 147 | 60 | 26 | 17.7% | 43.3% | 15 |
| Valsts pamatbudžets | 11 | 3 | 2 | 18.2% | 66.7% | 1 |
| Uzturēšanas izdevumi | 11 | 3 | 2 | 18.2% | 66.7% | 1 |
| Ekonomikas ministrija | 3 204 | 1 358 | 54 | 1.7% | 4.0% | 26 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 144 | 1 352 | 49 | 1.6% | 3.6% | 21 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 532 | 546 | 49 | 3.2% | 9.0% | 21 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 612 | 806 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 60 | 6 | 5 | 8.3% | 83.3% | 5 |
| Uzturēšanas izdevumi | 60 | 6 | 5 | 8.3% | 83.3% | 5 |
| Finansu ministrija | 2 478 | 351 | 150 | 6.1% | 42.7% | 4 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 2 259 | 341 | 150 | 6.6% | 44.0% | 4 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 202 | 262 | 150 | 12.5% | 57.3% | 4 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 057 | 79 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 219 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 39 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 180 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Iekšlietu ministrija | 2 944 | 177 | 14 | 0.5% | 7.9% | 2 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 2 422 | 167 | 10 | 0.4% | 6.0% | 0 |
| Uzturēšanas izdevumi | 513 | 167 | 10 | 1.9% | 6.0% | 0 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 909 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 522 | 10 | 4 | 0.8% | 40.0% | 2 |
| Uzturēšanas izdevumi | 45 | 10 | 4 | 8.9% | 40.0% | 2 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 477 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Izglītības un zinātnes ministrija | 1 822 | 1 267 | 516 | 28.3% | 40.7% | 12 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 327 | 833 | 129 | 9.7% | 15.5% | 5 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 327 | 833 | 129 | 9.7% | 15.5% | 5 |
| Valsts pamatbudžets | 495 | 434 | 387 | 78.2% | 89.2% | 7 |
| Uzturēšanas izdevumi | 495 | 434 | 387 | 78.2% | 89.2% | 7 |
| Zemkopības ministrija | 20 231 | 538 | 193 | 1.0% | 35.9% | 47 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 15 652 | 429 | 112 | 0.7% | 26.1% | 7 |
| Uzturēšanas izdevumi | 14 120 | 125 | 112 | 0.8% | 89.6% | 7 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 532 | 304 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 4 579 | 109 | 81 | 1.8% | 74.3% | 40 |
| Uzturēšanas izdevumi | 4 475 | 21 | 12 | 0.3% | 57.1% | 11 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 104 | 88 | 69 | 66.3% | 78.4% | 29 |
| Satiksmes ministrija | 1 222 | 260 | 116 | 9.5% | 44.6% | 2 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 222 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 222 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 1 000 | 260 | 116 | 11.6% | 44.6% | 2 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 000 | 260 | 116 | 11.6% | 44.6% | 2 |
| Labklājības ministrija | 1 900 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 605 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 131 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 474 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 295 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 186 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 109 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Tieslietu ministrija | 1 064 | 233 | 96 | 9.0% | 41.2% | 87 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 683 | 136 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 186 | 51 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 497 | 85 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 381 | 97 | 96 | 25.2% | 99.0% | 87 |
| Uzturēšanas izdevumi | 31 | 8 | 8 | 25.8% | 100.0% | 4 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 350 | 89 | 88 | 25.1% | 98.9% | 83 |
| Vides aizsardzības un reģionālās | ||||||
| attīstības ministrija | 1 446 | 148 | 82 | 5.7% | 55.4% | 15 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 997 | 148 | 82 | 8.2% | 55.4% | 15 |
| Uzturēšanas izdevumi | 891 | 121 | 82 | 9.2% | 67.8% | 15 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 106 | 27 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Valsts pamatbudžets | 449 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 49 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 400 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Īpašu uzdevumu ministra | ||||||
| sadarbībai ar starptautiskajām | ||||||
| finansu institūcijām sekretariāts | 1 485 | 410 | 211 | 14.2% | 51.5% | 48 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 357 | 378 | 191 | 14.1% | 50.5% | 44 |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 357 | 378 | 191 | 14.1% | 50.5% | 44 |
| Valsts pamatbudžets | 128 | 32 | 20 | 15.6% | 62.5% | 4 |
| Uzturēšanas izdevumi | 128 | 32 | 20 | 15.6% | 62.5% | 4 |
| Īpašu uzdevumu ministra valsts | ||||||
| pārvaldes un pašvaldību reformas | ||||||
| jautājumos sekretariāts | 1 828 | 506 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 1 828 | 506 | 0 | 0.0% | 0 | |
| Uzturēšanas izdevumi | 1 828 | 506 | 0 | 0.0% | 0 | |
| 2. Ārvalstu finansu palīdzība un | ||||||
| valsts speciālā budžeta līdzda- | ||||||
| lības maksājumi kopā | 7 654 | 663 | 269 | 3.5% | 40.6% | 20 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 371 | 155 | 4.6% | 41.8% | 0 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 371 | 371 | 155 | 4.6% | 41.8% | 0 |
| Valsts speciālais budžets | 4 283 | 292 | 114 | 2.7% | 39.0% | 20 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 283 | 292 | 114 | 2.7% | 39.0% | 20 |
| Satiksmes ministrija | 7 654 | 663 | 269 | 3.5% | 40.6% | 20 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 3 371 | 371 | 155 | 4.6% | 41.8% | 0 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 371 | 371 | 155 | 4.6% | 41.8% | 0 |
| Valsts speciālais budžets | 4 283 | 292 | 114 | 2.7% | 39.0% | 20 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 283 | 292 | 114 | 2.7% | 39.0% | 20 |
| 3. Pārējā ārvalstu finansu palīdzība | X | X | 1 649 | X | X | 263 |
| Uzturēšanas izdevumi | X | X | 1 507 | X | X | 121 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | X | X | 142 | X | X | 142 |
Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss
11. tabula
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
| sākuma | plānu (3/2) | |||
| A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) | 104 901 | 42 781 | ||
| Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (bruto) | 99 147 | 38 673 | ||
| Nodokļu ieņēmumi | 55 543 | 23 313 | ||
| Nenodokļu ieņēmumi | 4 243 | 1 576 | ||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 6 901 | 2 404 | ||
| Saņemtie maksājumi | 32 460 | 11 380 | ||
| mīnus saņemtie maksājumi savstarpējo | ||||
| norēķinu kārtībā | 1 614 | 843 | ||
| mīnus saņemtie maksājumi no | ||||
| Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, | ||||
| ko iemaksā citas pašvaldības | 6 061 | 2 021 | ||
| B.1. Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (neto) | 91 472 | 35 809 | ||
| Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) | 13 429 | 6 972 | ||
| Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu | ||||
| līdzekļu avotiem | 12 736 | 6 868 | ||
| Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem | 693 | 104 | ||
| C.1. Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi (neto) | 13 429 | 6 972 | ||
| A.2. Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi | ||||
| (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) | 96 250 | 35 398 | ||
| A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas izdevumi | ||||
| (B.2.1.+ C.2.1.) | 85 192 | 31 183 | ||
| A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie izdevumi | ||||
| (B.2.2.+ C.2.2.) | 5 474 | 2 188 | ||
| A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi investīcijām | ||||
| (B.2.3.+ C.2.3.) | 5 584 | 2 027 | ||
| A.3.Pašvaldību budžeta finansālais deficīts (-), | ||||
| pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) | 8 651 | 7 383 | ||
| A.4. Kopējie pašvaldību budžeta | ||||
| tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) | 467 | 418 | ||
| Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi, | ||||
| ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) | 96 717 | 35 816 | ||
| A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais deficīts (-), | ||||
| pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) | 8 184 | 6 965 | ||
| Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (bruto) | 94 387 | 34 420 | ||
| mīnus savstarpējo norēķinu kārtībā | ||||
| veiktie maksājumi | 7 675 | 2 864 | ||
| B.2. Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (neto) | 86 712 | 31 556 | ||
| Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas | ||||
| izdevumi (bruto) | 85 200 | 31 075 | ||
| mīnus savstarpējo norēķinu kārtībā | ||||
| veiktie maksājumi | 7 675 | 2 864 | ||
| B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas | ||||
| izdevumi (neto) | 77 525 | 28 211 | ||
| B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta | ||||
| kapitālie izdevumi | 3 607 | 1 319 | ||
| B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas | 5 580 | 2 026 | ||
| B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), | ||||
| pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) | 4 760 | 4 253 | ||
| B.4.Pašvaldību pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto) | - 53 | - 72 | ||
| Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi (neto) | 101 | 15 | ||
| Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumu atmaksas (neto) | 154 | 87 | ||
| B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), | ||||
| pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) | 4 813 | 4 325 | ||
| C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi | 9 538 | 3 842 | ||
| C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
| uzturēšanas izdevumi | 7 667 | 2 972 | ||
| C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta kapitālie izdevumi | 1 867 | 869 | ||
| C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta investīcijas | 4 | 1 | ||
| C.3.Pašvaldību speciālā budžeta finansiālais | ||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) | 3 891 | 3 130 | ||
| C.4.Pašvaldību speciālā budžeta | ||||
| tīrie aizdevumi (neto) | 520 | 490 | ||
| Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumi (neto) | 962 | 620 | ||
| Pašvaldību speciālā budžeta aizdevumu | ||||
| atmaksas (neto) | 442 | 130 | ||
| C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais | ||||
| deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) | 3 371 | 2 640 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
12. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
| sākuma | plānu (3/2) | |||
| 1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 99 147 | 38 673 | ||
| 1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi | ||||
| (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) | 66 687 | 27 293 | ||
| 1.1.1. Nodokļu ieņēmumi | 55 543 | 23 313 | ||
| Tiešie nodokļi | 55 259 | 23 212 | ||
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis* | 44 938 | 16 928 | ||
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 7 696 | 5 065 | ||
| Īpašuma nodokļa maksājumi | 2 239 | 1 085 | ||
| Zemes nodokļa parādu maksājumi | 386 | 134 | ||
| Netiešie nodokļi | 284 | 101 | ||
| Iekšējie nodokļi par pakalpojumiem | ||||
| un precēm | 284 | 101 | ||
| 1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi | 4 243 | 1 576 | ||
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 109 | 17 | ||
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi | 601 | 231 | ||
| Sodi un sankcijas | 55 | 18 | ||
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 3 362 | 1 271 | ||
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) | ||||
| nekustamā īpašuma pārdošanas | 103 | 35 | ||
| Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 13 | 4 | ||
| 1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu | ||||
| sniegtajiem maksas pakalpojumiem | ||||
| un citi pašu ieņēmumi | 6 901 | 2 404 | ||
| 1.2. Saņemtie maksājumi | 32 460 | 11 380 | ||
| Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 1 614 | 843 | ||
| Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības | ||||
| iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 1 179 | 570 | ||
| Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās | ||||
| palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | 69 | 28 | ||
| Pārējie norēķini | 366 | 245 | ||
| Maksājumi no valsts budžeta | 22 659 | 7 726 | ||
| Dotācijas | ||||
| Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām | ||||
| Mērķdotācijas | 22 659 | 8 084 | ||
| Valsts budžeta dotācija iedzīvotāju ienākuma | ||||
| nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes | ||||
| kompensācijai | -358 | |||
| Maksājumi no pašvaldību finansu | ||||
| izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | 7 870 | 2 624 | ||
| Dotācijas | 7 870 | 2 624 | ||
| Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija | ||||
| Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu | ||||
| izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem | ||||
| Maksājumi no citiem budžetiem | 317 | 187 |
* nesadalītais atlikums 1 482 tūkst.latu Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
13. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
| sākuma | plānu (3/2) | |||
| 1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) * | 94 334 | 34 348 | ||
| 1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām | 86 642 | 31 509 | ||
| Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 9 642 | 3 638 | ||
| Aizsardzība | 34 | 1 | ||
| Sabiedriskā kārtība un drošība, | ||||
| tiesību aizsardzība | 1 401 | 537 | ||
| Izglītība | 44 262 | 16 140 | ||
| Veselības aprūpe | 1 193 | 396 | ||
| Sociālā apdrošināšana un sociālā | ||||
| nodrošināšana | 8 066 | 2 955 | ||
| Dzīvokļu un komunālā saimniecība, | ||||
| vides aizsardzība | 11 736 | 4 144 | ||
| Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija | 7 665 | 2 886 | ||
| Kurināmā un enerģētikas dienesti | ||||
| un pasākumi | 217 | 9 | ||
| Lauksaimniecība (zemkopība), | ||||
| mežkopība un zvejniecība | 172 | 96 | ||
| Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība, | ||||
| celtniecība, derīgie izrakteņi | 26 | 26 | ||
| Transports,sakari | 1 191 | 428 | ||
| Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti | 242 | 111 | ||
| Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 628 | 49 | ||
| Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa | 23 | |||
| Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 1 | -2 | ||
| Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti | ||||
| citās pamatfunkcijās | 143 | 95 | ||
| 1.2. Norēķini | 7 692 | 2 839 | ||
| Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 1 631 | 818 | ||
| Norēķini par citu pašvaldību izglītības | ||||
| iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 1 356 | 679 | ||
| Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības | ||||
| iestāžu sniegtiem pakalpojumiem | 98 | 35 | ||
| Pārējie norēķini | 177 | 104 | ||
| Maksājumi pašvaldību finansu | ||||
| izlīdzināšanas fondam | 6 061 | 2 021 | ||
| Pašvaldību pārskata gada maksājumi | 6 061 | 2 021 |
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi
* - ieskaitot tīros aizdevumus 53 tūkst.latu Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
14. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
| sākuma | plānu (3/2) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ieņēmumi - kopā | 99 147 | 38 673 | ||
| 2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 94 387 | 34 420 | ||
| 2.1. Uzturēšanas izdevumi | 85 200 | 31 075 | ||
| Kārtējie izdevumi | 68 404 | 25 364 | ||
| atalgojumi | 33 243 | 11 982 | ||
| valsts sociālāis apdrošināšanas obligātās iemaksas | 8 731 | 3 220 | ||
| pārējie kārtējie izdevumi | 26 430 | 10 162 | ||
| t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 25 845 | 9 896 | ||
| pārējie izdevumi | 585 | 266 | ||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 669 | 49 | ||
| Subsīdijas un dotācijas | 16 127 | 5 662 | ||
| subsīdijas | 175 | 98 | ||
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 748 | 291 | ||
| dotācijas pašvaldību budžetiem | 6 142 | 2 084 | ||
| dotācijas iestādēm, organizācijām | ||||
| un uzņēmumiem | 4 868 | 1 658 | ||
| dotācijas iedzīvotājiem | 4 194 | 1 531 | ||
| 2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 9 187 | 3 345 | ||
| Kapitālie izdevumi | 3 607 | 1 319 | ||
| Investīcijas | 5 580 | 2 026 | ||
| 3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | -53 | -72 | ||
| 3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 101 | 15 | ||
| 3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 154 | 87 | ||
| Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 4 813 | 4 325 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
15. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
| sākuma | plānu (3/2) | |||
| 1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) | 13 429 | 6 972 | ||
| 1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem | ||||
| iezīmētu līdzekļu avotiem | 12 736 | 6 868 | ||
| Privatizācijas fonds | 4 984 | 3 914 | ||
| Dabas resursu nodoklis | 654 | 458 | ||
| Autoceļu (ielu) fonds | 2 679 | 910 | ||
| Pārējie ieņēmumi | 4 419 | 1 586 | ||
| 1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem | ||||
| un dāvinājumiem | 693 | 104 | ||
| 2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) * | 10 058 | 4 332 | ||
| 2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem | ||||
| iezīmētu līdzekļu avotiem | 8 615 | 3 624 | ||
| Privatizācijas fonds | 1 909 | 939 | ||
| Dabas resursu nodoklis | 261 | 130 | ||
| Autoceļu (ielu) fonds | 1 838 | 702 | ||
| Pārējie ieņēmumi | 4 607 | 1 853 | ||
| 2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu | ||||
| un dāvinājumu līdzekļiem | 1 443 | 708 |
* - ieskaitot tīros aizdevumus - 520 tūkst.latu Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
16. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (2000.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)
| Rādītāji | Gada | Izpilde | Izpilde | Marta |
| plāns | no gada | % pret gada | izpilde | |
| sākuma | plānu (3/2) | |||
| 1. Ieņēmumi - kopā | 13 429 | 6 972 | ||
| 2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) | 9 538 | 3 842 | ||
| 2.1. Uzturēšanas izdevumi | 7 667 | 2 972 | ||
| Kārtējie izdevumi | 5 880 | 2 265 | ||
| atalgojumi | 571 | 207 | ||
| valsts sociālāis apdrošināšanas | ||||
| obligātās iemaksas | 147 | 52 | ||
| pārējie kārtējie izdevumi | 5 162 | 2 006 | ||
| t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi | 5 098 | 1 984 | ||
| pārējie izdevumi | 64 | 22 | ||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 8 | |||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 779 | 707 | ||
| subsīdijas | 14 | 13 | ||
| mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | 40 | 40 | ||
| dotācijas pašvaldību budžetiem | 68 | 11 | ||
| dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem | 1 063 | 445 | ||
| dotācijas iedzīvotājiem | 594 | 198 | ||
| 2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 871 | 870 | ||
| Kapitālie izdevumi | 1 867 | 869 | ||
| Investīcijas | 4 | 1 | ||
| 3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi | 520 | 490 | ||
| 3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi | 962 | 620 | ||
| 3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas | 442 | 130 | ||
| Fiskālā bilance (1.-2.-3.) | 3 371 | 2 640 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
19. tabula
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi (2000.gada janvāris - marts) (latos)
| Rādītāji | Izpilde | |
| 1. Ieņēmumi - kopā | 7 933 745 | |
| Atlikums uz 2000.gada 1. janvāri | 9 182 | |
| Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija - | ||
| aizdevums no valsts pamatbudžeta | ||
| Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta | 1 863 820 | |
| Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām | 6 060 743 | |
| Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa | ||
| 2. Izdevumi - kopā | 7 869 542 | |
| Dotācijas pašvaldību budžetiem | 7 869 542 | |
| Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem | ||
| 3. Atlikums uz 2000.gada 1. aprīli (1.- 2.) | 64 203 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
17. tabula
Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - marts) (tūkst. latu)
|
Ieņēmumi |
Izdevumi* |
Iekšējā finansēšana, tai skaitā |
|||||||||||||
| Pilsētas, | Nodokļu | Sa- | Ieņē- | Izde- | Norē- | Izde- | Fiskālais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No ko- | Pārējā | Ārējā |
| rajona | un neno- | ņemtie | mumi | vumi | ķini | vumi | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atli- | atli- | merc- | iekšējā | finan- |
| nosaukums | dokļu | maksā- | kopā | pēc | kopā | pārpali- | -(4-7) | pārval- | izmai- | kums | kums | ban- | finan- | sēšana | |
| ieņē- | jumi | (2+3) | valdības | (5+6) | kums(+) | des struk- | ņas | gada | perioda | kām | sēšana | ||||
| mumi* | funkcijām | (4-7) | tūrām | (12-13) | sākumā | beigās | |||||||||
| PILSĒTAS | |||||||||||||||
| RĪGA | 28 045 | 5 534 | 33 579 | 27 597 | 4 456 | 32 053 | 1 527 | -1 527 | -5 000 | 581 | 5 748 | 5 168 | -7 300 | 10 169 | 23 |
| DAUGAVPILS | 2 491 | 886 | 3 377 | 3 827 | 0 | 3 827 | -450 | 450 | 400 | -121 | 71 | 192 | 171 | ||
| JELGAVA | 1 551 | 684 | 2 236 | 1 880 | 11 | 1 891 | 345 | -345 | -190 | -222 | 44 | 266 | 39 | 29 | |
| JŪRMALA | 1 548 | 400 | 1 948 | 1 767 | 105 | 1 872 | 76 | -76 | -76 | 51 | 127 | ||||
| LIEPĀJA | 2 324 | 809 | 3 133 | 3 107 | 75 | 3 182 | -49 | 49 | 49 | 416 | 367 | ||||
| RĒZEKNE | 843 | 408 | 1 251 | 1 306 | 1 306 | -55 | 55 | 55 | 91 | 36 | |||||
| VENTSPILS | 2 764 | 291 | 3 055 | 1 833 | 650 | 2 483 | 572 | -572 | -572 | 973 | 1 545 | ||||
| KOPĀ PILSĒTĀS | 39 567 | 9 012 | 48 580 | 41 317 | 5 298 | 46 614 | 1 966 | -1 966 | -4 790 | -307 | 7 393 | 7 700 | -7 300 | 10 379 | 52 |
| RAJONI | |||||||||||||||
| AIZKRAUKLES RAJONS | 918 | 766 | 1 683 | 1 678 | 105 | 1 783 | -100 | 100 | -5 | 66 | 518 | 452 | -6 | -3 | 48 |
| ALŪKSNES RAJONS | 476 | 610 | 1 086 | 999 | 28 | 1 027 | 58 | -58 | 48 | -105 | 81 | 186 | -1 | ||
| BALVU RAJONS | 435 | 757 | 1 192 | 1 110 | 24 | 1 133 | 58 | -58 | -2 | -55 | 98 | 154 | -1 | ||
| BAUSKAS RAJONS | 951 | 1 035 | 1 985 | 1 889 | 100 | 1 989 | -4 | 4 | 30 | -59 | 242 | 301 | 40 | -1 | -8 |
| CĒSU RAJONS | 1 539 | 1 285 | 2 824 | 2 517 | 98 | 2 615 | 209 | -209 | -14 | -184 | 185 | 368 | 3 | -14 | |
| DAUGAVPILS RAJONS | 728 | 1 030 | 1 758 | 1 445 | 87 | 1 532 | 226 | -226 | 59 | -284 | 220 | 504 | -1 | ||
| DOBELES RAJONS | 819 | 741 | 1 561 | 1 398 | 95 | 1 493 | 68 | -68 | -23 | -45 | 162 | 207 | |||
| GULBENES RAJONS | 563 | 553 | 1 115 | 1 019 | 15 | 1 034 | 81 | -81 | -1 | -46 | 286 | 332 | -34 | ||
| JELGAVAS RAJONS | 685 | 683 | 1 368 | 1 222 | 62 | 1 284 | 84 | -84 | -14 | -76 | 80 | 156 | 5 | 0 | |
| JĒKABPILS RAJONS | 917 | 1 097 | 2 013 | 1 970 | 31 | 2 001 | 13 | -13 | -14 | -9 | 519 | 528 | 11 | ||
| KRĀSLAVAS RAJONS | 488 | 800 | 1 289 | 1 154 | 35 | 1 189 | 99 | -99 | 19 | -118 | 79 | 196 | -1 | ||
| KULDĪGAS RAJONS | 900 | 841 | 1 741 | 1 529 | 45 | 1 574 | 167 | -167 | 2 | -146 | 294 | 440 | -23 | ||
| LIEPĀJAS RAJONS | 851 | 964 | 1 815 | 1 752 | 30 | 1 782 | 32 | -32 | 0 | -28 | 163 | 191 | -5 | ||
| LIMBAŽU RAJONS | 827 | 723 | 1 551 | 1 626 | 108 | 1 734 | -184 | 184 | 488 | -302 | 278 | 580 | -3 | ||
| LUDZAS RAJONS | 489 | 715 | 1 204 | 1 082 | 45 | 1 127 | 77 | -77 | -40 | -41 | 266 | 308 | 5 | -1 | |
| MADONAS RAJONS | 843 | 983 | 1 826 | 1 679 | 87 | 1 766 | 60 | -60 | -3 | -57 | 214 | 270 | 3 | -3 | |
| OGRES RAJONS | 1 516 | 852 | 2 368 | 2 170 | 108 | 2 278 | 90 | -90 | -18 | -52 | 346 | 398 | -2 | -7 | -11 |
| PREIĻU RAJONS | 513 | 932 | 1 444 | 1 320 | 21 | 1 340 | 104 | -104 | 32 | -158 | 132 | 289 | -3 | 26 | |
| RĒZEKNES RAJONS | 518 | 1 069 | 1 587 | 1 488 | 48 | 1 536 | 51 | -51 | 14 | -64 | 155 | 219 | -2 | ||
| RĪGAS RAJONS | 4 377 | 1 664 | 6 040 | 5 556 | 686 | 6 243 | -202 | 202 | 235 | -377 | 1 223 | 1 600 | 83 | 261 | |
| SALDUS RAJONS | 923 | 848 | 1 770 | 1 661 | 61 | 1 721 | 49 | -49 | 119 | -116 | 177 | 293 | -52 | ||
| TALSU RAJONS | 1 009 | 1 064 | 2 072 | 1 973 | 46 | 2 020 | 52 | -52 | -18 | -7 | 370 | 376 | -6 | -5 | -17 |
| TUKUMA RAJONS | 1 153 | 1 421 | 2 575 | 2 236 | 222 | 2 459 | 116 | -116 | 27 | -139 | 381 | 519 | -2 | -3 | |
| VALKAS RAJONS | 762 | 581 | 1 343 | 1 142 | 48 | 1 190 | 153 | -153 | -9 | -115 | 130 | 245 | -1 | -1 | -28 |
| VALMIERAS RAJONS | 2 074 | 1 186 | 3 259 | 3 158 | 137 | 3 295 | -35 | 35 | 187 | -114 | 198 | 313 | -4 | -11 | -22 |
| VENTSPILS RAJONS | 365 | 251 | 615 | 553 | 21 | 575 | 40 | -40 | 12 | -52 | 62 | 114 | |||
| KOPĀ RAJONOS | 25 638 | 23 448 | 49 085 | 45 325 | 2 394 | 47 720 | 1 365 | -1 365 | 1 111 | -2 681 | 6 858 | 9 539 | 110 | -1 | 96 |
| KOPĀ | 65 205 | 32 460 | 97 665 | 86 642 | 7 692 | 94 334 | 3 331 | -3 331 | -3 679 | -2 988 | 14 251 | 17 239 | -7 190 | 10 378 | 148 |
* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā
** - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
18. tabula
Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (2000. gada janvāris - marts) (tūkst. latu)
|
Iekšējā finansēšana, tai skaitā |
|||||||||||
| Rajona, | Ieņē- | Izde- | Fiskalais | Finan- | No citām | Budžeta | Līdzekļu | Līdzekļu | No komerc- | Pārējā | Ārējā |
| pilsētas | mumi | vumi* | deficīts (-) | sēšana | valsts | līdzekļu | atlikums | atlikums | bankām | iekšējā | finan- |
| nosaukums | kopā | kopā | pārpalikums(+) | -(2-3) | pārvaldes | izmaiņas | gada | perioda | finan- | sēšana | |
| (2-3) | struktūrām | (8-9) | sākumā | beigās | sēšana | ||||||
| RĪGA | 6 500 | 3 005 | 3 496 | -3 496 | -3 496 | 4 983 | 8 479 | ||||
| DAUGAVPILS | 318 | 324 | -6 | 6 | -25 | 31 | 74 | 43 | |||
| JELGAVA | 187 | 146 | 41 | -41 | -41 | 104 | 145 | ||||
| JŪRMALA | 441 | 451 | -11 | 11 | 11 | 149 | 138 | ||||
| LIEPĀJA | 358 | 318 | 40 | -40 | -40 | 312 | 352 | ||||
| RĒZEKNE | 76 | 64 | 12 | -12 | -12 | 57 | 69 | ||||
| VENTSPILS | 772 | 2 022 | -1 250 | 1 250 | 775 | 475 | 1 679 | 1 204 | |||
| KOPĀ PILSĒTĀS | 8 652 | 6 330 | 2 322 | -2 322 | 750 | -3 072 | 7 357 | 10 429 | |||
| AIZKRAUKLES RAJONS | 103 | 88 | 14 | -14 | 2 | -16 | 114 | 130 | |||
| ALŪKSNES RAJONS | 113 | 136 | -22 | 22 | -3 | 25 | 150 | 125 | |||
| BALVU RAJONS | 124 | 101 | 22 | -22 | -2 | -20 | 71 | 92 | |||
| BAUSKAS RAJONS | 252 | 128 | 124 | -124 | -124 | 100 | 224 | ||||
| CĒSU RAJONS | 211 | 184 | 27 | -27 | -1 | -27 | 126 | 152 | |||
| DAUGAVPILS RAJONS | 162 | 167 | -5 | 5 | 5 | 79 | 75 | ||||
| DOBELES RAJONS | 222 | 97 | 125 | -125 | -125 | 60 | 186 | ||||
| GULBENES RAJONS | 74 | 81 | -7 | 7 | 0 | 6 | 69 | 62 | |||
| JELGAVAS RAJONS | 120 | 89 | 30 | -30 | -21 | 111 | 132 | -9 | |||
| JĒKABPILS RAJONS | 268 | 149 | 118 | -118 | 1 | -119 | 101 | 220 | |||
| KRĀSLAVAS RAJONS | 167 | 150 | 17 | -17 | 26 | -43 | 100 | 143 | |||
| KULDĪGAS RAJONS | 362 | 197 | 164 | -164 | -5 | -159 | 138 | 298 | |||
| LIEPĀJAS RAJONS | 349 | 260 | 89 | -89 | 0 | -89 | 148 | 237 | |||
| LIMBAŽU RAJONS | 166 | 130 | 36 | -36 | 0 | -36 | 120 | 162 | |||
| LUDZAS RAJONS | 124 | 86 | 38 | -38 | 0 | -38 | 151 | 190 | |||
| MADONAS RAJONS | 162 | 141 | 21 | -21 | -1 | -20 | 150 | 170 | |||
| OGRES RAJONS | 200 | 175 | 25 | -25 | -32 | 191 | 223 | 7 | |||
| PREIĻU RAJONS | 237 | 244 | -7 | 7 | -2 | 8 | 75 | 67 | |||
| RĒZEKNES RAJONS | 98 | 64 | 34 | -34 | -34 | 126 | 160 | ||||
| RĪGAS RAJONS | 515 | 407 | 108 | -108 | -108 | 358 | 459 | ||||
| SALDUS RAJONS | 92 | 105 | -14 | 14 | -5 | 19 | 194 | 176 | |||
| TALSU RAJONS | 134 | 105 | 29 | -29 | -29 | 181 | 210 | ||||
| TUKUMA RAJONS | 143 | 172 | -29 | 29 | 29 | 330 | 301 | ||||
| VALKAS RAJONS | 102 | 73 | 29 | -29 | -29 | 94 | 123 | ||||
| VALMIERAS RAJONS | 186 | 115 | 72 | -72 | -72 | 159 | 231 | ||||
| VENTSPILS RAJONS | 92 | 85 | 8 | -8 | -8 | 142 | 150 | ||||
| KOPĀ RAJONOS | 4 777 | 3 728 | 1 049 | -1 049 | 11 | -1 058 | 3 638 | 4 696 | -9 | 7 | |
| KOPĀ | 13 429 | 10 058 | 3 371 | -3 371 | 761 | -4 130 | 10 995 | 15 125 | -9 | 7 | |
* - ieskaitot tīros aizdevumus Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss
20. tabula
No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (2000. gada janvāris - marts) (latos)
| Rajona vai pilsētas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Mērķdotācijas | Pārējās | Mērķdotācijas | Mērķdotā | |
| nosaukums | investīcijām | specializētiem | pašvaldību | izglītības | mērķdotā- | teritoriāl- | cijas kopā | |
| (13.pielikums) | izglītības | pašdarbības | pasākumiem | cijas | plānošanai | (2+3+4+5+6 | ||
| pasākumiem | kolektīviem | (6.-10.pie- | +7+8) | |||||
| (11.pielikums) | (12.pielikums) | likums) | 1998.g. | 1999.g. | ||||
| RĪGA | 983 196 | 11 087 | 4 539 982 | 5 534 265 | ||||
| DAUGAVPILS | 132 097 | 1 090 | 724 614 | 857 801 | ||||
| JELGAVA | 108 097 | 3 087 | 454 298 | 565 482 | ||||
| JŪRMALA | 31 163 | 194 | 351 051 | 382 408 | ||||
| LIEPĀJA | 70 500 | 157 928 | 1 090 | 544 636 | 774 154 | |||
| RĒZEKNE | 114 457 | 908 | 267 805 | 383 170 | ||||
| VENTSPILS | 11 543 | 726 | 278 553 | 290 822 | ||||
| AIZKRAUKLES RAJONS | 107 237 | 726 | 380 848 | 488 811 | ||||
| ALŪKSNES RAJONS | 121 889 | 908 | 231 025 | 353 822 | ||||
| BALVU RAJONS | 31 000 | 100 279 | 1 453 | 262 351 | 395 083 | |||
| BAUSKAS RAJONS | 10 000 | 165 347 | 1 271 | 439 327 | 9 750 | 625 695 | ||
| CĒSU RAJONS | 6 000 | 296 822 | 1 453 | 528 210 | 832 485 | |||
| DAUGAVPILS RAJONS | 159 000 | 89 760 | 545 | 319 270 | 10 500 | 579 075 | ||
| DOBELES RAJONS | 2 750 | 39 618 | 908 | 375 159 | 418 435 | |||
| GULBENES RAJONS | 70 000 | 38 481 | 545 | 240 865 | 349 891 | |||
| JELGAVAS RAJONS | 77 068 | 726 | 316 002 | 393 796 | ||||
| JĒKABPILS RAJONS | 40 000 | 132 676 | 908 | 436 797 | 15 169 | 625 550 | ||
| KRĀSLAVAS RAJONS | 51 000 | 39 918 | 578 | 322 689 | 414 185 | |||
| KULDĪGAS RAJONS | 12 000 | 129 118 | 908 | 382 394 | 524 420 | |||
| LIEPĀJAS RAJONS | 2 500 | 147 997 | 908 | 419 064 | 10 500 | 580 969 | ||
| LIMBAŽU RAJONS | 45 971 | 908 | 341 558 | 388 437 | ||||
| LUDZAS RAJONS | 41 127 | 908 | 290 590 | 21 028 | 353 653 | |||
| MADONAS RAJONS | 70 000 | 78 235 | 1 634 | 385 270 | 4 425 | 539 564 | ||
| OGRES RAJONS | 79 150 | 1 453 | 499 926 | 580 529 | ||||
| PREIĻU RAJONS | 25 000 | 111 887 | 1 453 | 359 487 | 497 827 | |||
| RĒZEKNES RAJONS | 4 000 | 172 034 | 908 | 348 123 | 15 750 | 540 815 | ||
| RĪGAS RAJONS | 20 000 | 155 591 | 2 905 | 950 275 | 5 250 | 1 134 021 | ||
| SALDUS RAJONS | 169 763 | 908 | 340 377 | 511 048 | ||||
| TALSU RAJONS | 211 000 | 74 184 | 1 271 | 441 612 | 728 067 | |||
| TUKUMA RAJONS | 39 800 | 219 982 | 908 | 451 929 | 5 250 | 717 869 | ||
| VALKAS RAJONS | 54 588 | 1 453 | 294 752 | 10 200 | 360 993 | |||
| VALMIERAS RAJONS | 216 719 | 1 634 | 537 147 | 755 500 | ||||
| VENTSPILS RAJONS | 52 826 | 694 | 126 366 | 179 886 | ||||
| KOPĀ | 824 550 | 4 496 748 | 47 056 | 17 182 352 | 0 | 0 | 107 822 | 22 658 528 |
Valsts kases pārvaldnieks A. Veissa