• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par valsts un pašvaldību budžetiem: janvāris-marts. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.1999., Nr. 143/146 https://www.vestnesis.lv/ta/id/24255

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Triju Zvaigžņu gaismā - par sevi, par dzīvi, par laiku

Vēl šajā numurā

11.05.1999., Nr. 143/146

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valsts kase

Veids: informācija

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Valsts kases informācija

Par valsts un pašvaldību budžetiem:
janvāris-marts

Valsts kases oficiālais mēneša pārskats par valsts kopbudžeta izpildi (1999.gada janvāris - marts) (tūkst.latu)

Rādītāji Konsolidētais Konsolidētais Konsolidētais Marta
valsts pašvaldību kopbudžets izpilde
budžets* budžets
1. Ieņēmumi (bruto) 302 962 93 297 396 259 15801
mīnus transferts no valsts
pamatbudžeta pašvaldību budžetos x x 21 589 7220
mīnus transferts no valsts speciālā
budžeta pašvaldību budžetos x x 4 545 4545
1.1. Kopbudžeta ieņēmumi (neto) x x 370 125 146 336
2. Izdevumi (bruto) 310 431 90 162 400 593 163396
mīnus valsts pamatbudžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 21 589 7220
mīnus valsts speciālā budžeta
dotācijas, mērķdotācijas
pašvaldību budžetiem x x 4 545 4545
2.1.Kopbudžeta izdevumi (neto) x x 374 459 151 631
3. Finansiālais deficīts(-)
vai pārpalikums(+) -7 469 3 135 -4 334 -5 295
4. Budžeta aizdevumi un atmaksas - 414 1 371 3 545 - 54
Budžeta aizdevumi (bruto) 7 281 2 031 9 312 4 053
mīnus valsts pamatbudžeta
aizdevumi pašvaldību budžetiem x x 1 092 578
Budžeta aizdevumi (neto) x x 8 220 3 475
Budžeta aizdevumu atmaksa (bruto) 7 695 660 8 355 4 382
mīnus pašvaldību aizdevumu
atmaksas valsts pamatbudžetam x x 3 680 853
Budžeta aizdevumu atmaksas (neto) x x 4 675 3 529
5. Fiskālais deficīts(-)
vai pārpalikums(+) -7 055 1 764 -7 879 -5 241
6. Finansēšana 7 055 -1 764 7 879 5 241
6.1.Iekšējā finansēšana 9 283 -1 764 10 107 7 017
No citām valsts pārvaldes struktūrām - 311 -2 487 - 210 -1 493
no citām tā paša līmeņa valsts
pārvaldes struktūrām - 311 101 - 210 -1 493
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (bruto) -2 588 -2 588 - 275
mīnus pašvaldību finansēšana
no valsts pamatbudžeta x x 2 588 275
no citiem valsts pārvaldes
līmeņiem (neto) x x
No Latvijas Bankas -17 018 0 -17 018 -7 060
Tīrais aizņēmumu apjoms 0
Depozītu apjoma izmaiņas -22 458 -22 458 3 284
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas -13 035 -13 035 -16 294
Valsts iekšējā aizņēmuma
vērtspapīri 18 475 18 475 5 950
No komercbankām 26 612 685 27 297 15 534
Tīrais aizņēmumu apjoms 14 14 14
Depozītu apjoma izmaiņas 19 521 19 521 9 360
Skaidras naudas līdzekļu
apjoma izmaiņas 7 091 671 7 762 6 160
Pārējā iekšējā finansēšana 38 38 36
6.2. Ārējā finansēšana -2 228 -2 228 -1 776
 

* ieskaitot budžeta iestāžu saņemtos ziedojumus un dāvinājumus

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

1.tabula

Valsts konsolidētā budžeta izpilde
(1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Izpilde Izpilde Marta
apstiprinātais no gada % pret gada izpilde
gada plāns sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi
(B.1.+C.1.) 1 414 536 301 143 21.3% 110 698
Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(bruto) 720 919 160 357 22.2% 59 808
Nodokļu ieņēmumi 577 463 135 757 23.5% 50 711
- Tiešie nodokļi 90 900 24 253 26.7% 11 596
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 90 900 24 253 26.7% 11 596
- Netiešie nodokļi 486 563 104 938 21.6% 37 621
Pievienotās vērtības nodoklis 345 763 75 343 21.8% 26 767
Akcīzes nodoklis 122 200 26 016 21.3% 9 374
Muitas nodoklis 18 600 3 579 19.2% 1 480
- Citiem budžetiem
sadalāmie nodokļi 6 566 1 494
Nenodokļu ieņēmumi 80 229 8 365 10.4% 3 114
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi 63 227 16 235 25.7% 5 983
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 49 213 325 0.7% 108
B.1. Valsts pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 671 706 160 032 23.8% 59 700
Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (bruto) 810 359 146 839 18.1% 52 479
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 810 359 146 839 18.1% 52 479
Sociālās apdrošināšanas
iemaksas 472 550 102 136 21.6% 36 715
Akcīzes nodoklis 71 100 7 630 10.7% 2 909
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 69 126 16 303 23.6% 5 831
Pārējie 197 583 20 770 10.5% 7 024
mīnus transferts no valsts
pamatbudžeta 67 529 5 728 8.5% 1 481
C.1. Valsts speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 742 830 141 111 19.0% 50 998
A.2. Kopējie valsts budžeta izdevumi
(A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.) 1 475 061 308 776 20.9% 116 598
A.2.1. Kopējie valsts budžeta
uzturēšanas izdevumi
(B.2.1.+C.2.1.) 1 343 453 300 267 22.4% 112 198
A.2.2. Kopējie valsts budžeta
kapitālie izdevumi
(B.2.2.+C.2.2.) 43 264 2 394 5.5% 1 119
A.2.3. Kopējie valsts budžeta
izdevumi investīcijām
(B.2.3.+C.2.3.) 88 344 6 115 6.9% 3 281
A.3. Valsts budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.1.-A.2.) -60 525 -7 633 12.6% -5 900
A.4. Kopējie valsts tīrie aizdevumi
(B.4.+C.4.) 51 993 -414 -0.8% -840
Kopējie valsts budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus
(A.2.+A.4.) 1 527 054 308 362 20.2% 115 758
A.5. Valsts budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+),
(A.3.-A.4.) -112 518 -7 219 6.4% -5 060
Valsts pamatbudžeta izdevumi
(bruto) 720 919 145 169 20.1% 51 781
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 67 529 5 728 8.5% 1 481
B.2. Valsts pamatbudžeta
izdevumi (neto) 653 390 139 441 21.3% 50 300
Valsts pamatbudžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 653 326 140 917 21.6% 50 075
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 65 591 5 728 8.7% 1 481
B.2.1. Valsts pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 587 735 135 189 23.0% 48 594
Valsts pamatbudžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 14 847 849 5.7% 362
B.2.2. Valsts pamatbudžeta
kapitālie izdevumi (neto) 14 847 849 5.7% 362
Valsts pamatbudžeta
investīcijas (bruto) 52 746 3 403 6.5% 1 344
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 1 938 0.0%
B.2.3. Valsts pamatbudžeta
investīcijas (neto) 50 808 3 403 6.7% 1 344
B.3. Valsts pamatbudžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+) 15 188 8 027
B.4. Valsts pamatbudžeta
tīrie izdevumi 39 242 -414 -1.1% -840
Valsts pamatbudžeta
aizdevumi (bruto) 115 425 36 169 31.3% 14 801
mīnus transferts valsts
speciālajam budžetam 58 334 28 888 49.5% 11 510
Valsts pamatbudžeta
aizdevumi (neto) 57 091 7 281 12.8% 3 291
Valsts pamatbudžeta
aizdevumu atmaksas (bruto) 19 133 23 417 122.4% 4 127
mīnus transferts no valsts
speciālā budžeta 1 284 15 722 1224.5% -4
Valsts pamatbudžeta aizdevumu
atmaksas (neto) 17 849 7 695 43.1% 4 131
B.5. Valsts pamatbudžeta
fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (B.3.- B.4.) -96 292 2 436 -2.5% -2 647
Valsts speciālā budžeta
izdevumi (bruto) 870 884 169 660 19.5% 66 406
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 49 213 325 0.7% 108
C.2. Valsts speciālā budžeta
izdevumi (neto) 821 671 169 335 20.6% 66 298
Valsts speciālā budžeta uzturēšanas
izdevumi (bruto) 804 931 165 403 20.5% 63 712
mīnus transferts valsts
pamatbudžetam 49 213 325 0.7% 108
C.2.1. Valsts speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 755 718 165 078 21.8% 63 604
Valsts speciālā budžeta kapitālie
izdevumi (bruto) 28 417 1 545 5.4% 757
C.2.2. Valsts speciālā budžeta
kapitālie izdevumi (neto) 28 417 1 545 5.4% 757
Valsts speciālā budžeta
investīcijas (bruto) 37 536 2 712 7.2% 1 937
C.2.3. Valsts speciālā budžeta
investīcijas (neto) 37 536 2 712 7.2% 1 937
C.3. Valsts speciālā budžeta
finansiālais deficīts (-),
pārpalikums (+) -60 525 -22 821 37.7% -13 927
C.4. Valsts speciālā budžeta
tīrie izdevumi 12 751 0.0%
Valsts speciālā budžeta
aizdevumi (bruto) 12 756 0.0%
Valsts speciālā budžeta
aizdevumi (neto) 12 756 0.0%
Valsts speciālā budžeta
aizdevumu atmaksas (bruto) 5 0.0%
Valsts speciālā budžeta
aizdevumu atmaksas (neto) 5 0.0%
C.5. Valsts speciālā budžeta
fiskālais deficīts (-), pārpali-
kums (+), (C.3.- C.4.) -73 276 -22 821 31.1% -13 927
 

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

2.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi
(1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Gada Izpilde Izpilde Marta
apstipri- sagai- no gada % pret izpilde
nātais dāmā sākuma gada
gada plāns izpilde % plānu 4/2)
1.Ieņēmumi - kopā (1.1.+1.2.+1.3.) 720 919 97.0% 160 357 22.2% 59 808
1.1. Nodokļu ieņēmumi 577 463 90.9% 135 757 23.5% 50 711
Tiešie nodokļi 90 900 90.9% 24 253 26.7% 11 596
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 90 900 100.0% 24 253 26.7% 11 596
Netiešie nodokļi 486 563 86.0% 104 938 21.6% 37 621
Pievienotās vērtības nodoklis 345 763 98.8% 75 343 21.8% 26 767
Akcīzes nodoklis 122 200 100.0% 26 016 21.3% 9 374
Muitas nodoklis 18 600 93.9% 3 579 19.2% 1 480
Citiem budžetiem sadalāmie
nodokļi * 0 0.0% 6 566 1 494
1.2. Nenodokļu ieņēmumi 80 229 100.0% 8 365 10.4% 3 114
Maksājumi par valsts kapitāla
izmantošanu 1 000 100.0% 34 03.4% 7
Procentu maksājumi par kredītiem 7 006 100.0% 1 885 26.9% 612
Valsts nodevas par juridiskajiem
un citiem pakalpojumiem 10 860 100.0% 2 316 21.3% 931
Valsts nodeva par licenču
izsniegšanu atsevišķu
uzņēmējdarbības veidu veikšanai 400 100.0% 114 28.5% 51
Ieņēmumi no valsts īpašuma
iznomāšanas 250 100.0% 340 136.0% 326
Sodi un sankcijas 4 250 100.0% 1 067 25.1% 393
Pārējie nenodokļu ieņēmumi ** 15 801 100.0% 1 619 10.2% 591
t.sk. pārskaitījums valsts
pamatbudžetā no Valsts
autoceļu fonda 11 800 100.0% 0 00.0% 0
pārskaitījums valsts pamatbudžetā
sociālās apdrošināšanas
iemaksu administrēšanai 1 201 100.0% 325 27.1% 108
pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 800 100.0% 1 294 46.2% 483
Valsts privatizācijas fonda iemaksas 36 212 100.0% 0 00.0% 0
t.sk. iemaksas no Ekonomikas
ministrijas speciālā budžeta 36 212 100.0% 0 00.0% 0
Citas iemaksas par nekustamo
īpašumu 4 450 100.0% 990 22.2% 203
t.sk. Ieņēmumi no Skrundas
lokatora nomas maksas
50% apmērā 1 450 100.0% 711 49.0% 0
Valsts nekustamā īpašuma aģentūras
iemaksas no valsts nekustamā
īpašuma pārdošanas 3 000 100.0% 279 09.3% 203
1.3.Pašu ieņēmumi 63 227 100.0% 16 235 25.7% 5 983
Budžeta iestāžu ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem 63 227 100.0% 16 235 25.7% 5 983
 

* - ieskaitot nesadalītās sociālās apdrošināšanas iemaksas - 1734 tūkst.latu

** - ieskaitot procentus par valsts depozītu - 1056 tūkst.latu

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

3.tabula

Valsts pamatbudžeta izdevumi pa ministrijām un pasākumiem
(1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
Izdevumi - kopā 720 919 160 619 145 169 20.1% 90.4% 51 781
Uzturēšanas izdevumi 653 326 155 228 140 917 21.6% 90.8% 50 075
Izdevumi kapitālieguldījumiem 67 593 5 391 4 252 6.3% 78.9% 1 706
Valsts prezidenta kanceleja 904 211 211 23.3% 100.0% 72
Uzturēšanas izdevumi 820 211 211 25.7% 100.0% 72
Izdevumi kapitālieguldījumiem 84 0 0 .0% 0
Saeima 6 388 1 251 1 008 15.8% 80.6% 438
Uzturēšanas izdevumi 5 042 1 251 1 008 20.0% 80.6% 438
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 346 0 0 .0% 0
Ministru Kabinets 3 941 863 784 19.9% 90.8% 310
Uzturēšanas izdevumi 3 713 820 741 20.0% 90.4% 295
Izdevumi kapitālieguldījumiem 228 43 43 18.9% 100.0% 15
Aizsardzības ministrija 35 413 5 513 5 081 14.3% 92.2% 1 872
Uzturēšanas izdevumi 30 347 5 513 5 081 16.7% 92.2% 1 872
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 066 0 0 .0% 0
Ārlietu ministrija 10 962 3 166 2 583 23.6% 81.6% 705
Uzturēšanas izdevumi 10 549 3 051 2 489 23.6% 81.6% 677
Izdevumi kapitālieguldījumiem 413 115 94 22.8% 81.7% 28
Ekonomikas ministrija 4 419 970 940 21.3% 96.9% 345
Uzturēšanas izdevumi 4 141 970 940 22.7% 96.9% 345
Izdevumi kapitālieguldījumiem 278 0 0 .0% 0
Finansu ministrija 105 652 22 763 16 821 15.9% 73.9% 6 700
Uzturēšanas izdevumi 92 954 20 850 14 946 16.1% 71.7% 6 007
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 698 1 913 1 875 14.8% 98.0% 693
Iekšlietu ministrija 98 513 23 074 21 404 21.7% 92.8% 7 544
Uzturēšanas izdevumi 83 946 21 678 20 640 24.6% 95.2% 7 236
Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 567 1 396 764 5.2% 54.7% 308
Izglītības un zinātnes ministrija 63 959 14 442 12 617 19.7% 87.4% 4 685
Uzturēšanas izdevumi 59 036 13 997 12 290 20.8% 87.8% 4 560
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 923 445 327 6.6% 73.5% 125
Zemkopības ministrija 48 565 10 790 9 458 19.5% 87.7% 3 235
Uzturēšanas izdevumi 45 159 10 569 9 317 20.6% 88.2% 3 171
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 406 221 141 4.1% 63.8% 64
Satiksmes ministrija 8 419 1 422 1 374 16.3% 96.6% 482
Uzturēšanas izdevumi 5 038 1 120 1 072 21.3% 95.7% 348
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 381 302 302 8.9% 100.0% 134
Labklājības ministrija 162 977 39 231 37 815 23.2% 96.4% 12 775
Uzturēšanas izdevumi 158 099 38 966 37 596 23.8% 96.5% 12 668
Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 878 265 219 4.5% 82.6% 107
Tieslietu ministrija 13 496 2 874 2 602 19.3% 90.5% 1 158
Uzturēšanas izdevumi 12 345 2 849 2 599 21.1% 91.2% 1 157
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 151 25 3 .3% 12.0% 1
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija 8 330 1 726 1 309 15.7% 75.8% 531
Uzturēšanas izdevumi 7 032 1 726 1 309 18.6% 75.8% 531
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 298 0 0 .0% 0
Kultūras ministrija 17 002 3 200 3 173 18.7% 99.2% 1 202
Uzturēšanas izdevumi 14 653 2 972 2 949 20.1% 99.2% 1 096
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 349 228 224 9.5% 98.2% 106
Valsts zemes dienests 13 963 3 479 2 649 19.0% 76.1% 1 144
Uzturēšanas izdevumi 12 201 3 219 2 566 21.0% 79.7% 1 109
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 762 260 83 4.7% 31.9% 35
Valsts kontrole 1 265 284 259 20.5% 91.2% 81
Uzturēšanas izdevumi 1 223 256 232 19.0% 90.6% 81
Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 28 27 64.3% 96.4% 0
Augstākā tiesa 750 187 187 24.9% 100.0% 62
Uzturēšanas izdevumi 750 187 187 24.9% 100.0% 62
Satversmes tiesa 373 69 65 17.4% 94.2% 27
Uzturēšanas izdevumi 327 69 65 19.9% 94.2% 27
Izdevumi kapitālieguldījumiem 46 0 0 .0% 0
Prokuratūra 6 628 1 486 1 461 22.0% 98.3% 594
Uzturēšanas izdevumi 6 095 1 486 1 461 24.0% 98.3% 594
Izdevumi kapitālieguldījumiem 533 0 0 .0% 0
Centrālā vēlēšanu komisija 78 19 19 24.4% 100.0% 8
Uzturēšanas izdevumi 75 19 19 25.3% 100.0% 8
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 0 0 .0% 0
Centrālā zemes komisija 52 13 11 21.2% 84.6% 4
Uzturēšanas izdevumi 52 13 11 21.2% 84.6% 4
Satversmes aizsardzības birojs 790 197 197 24.9% 100.0% 65
Uzturēšanas izdevumi 790 197 197 24.9% 100.0% 65
Radio un televīzija 6 552 1 541 1 535 23.4% 99.6% 517
Uzturēšanas izdevumi 6 544 1 541 1 535 23.5% 99.6% 517
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 0 0 .0% 0
Valsts cilvēktiesību birojs 98 19 17 17.3% 89.5% 5
Uzturēšanas izdevumi 98 19 17 17.3% 89.5% 5
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts 651 0 0 .0% 0
Uzturēšanas izdevumi 641 0 0 .0% 0
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 0 0 .0% 0
Mērķdotācijas pašvaldībām 93 876 21 153 20 913 22.3% 98.9% 6 995
Uzturēšanas izdevumi 84 753 21 003 20 763 24.5% 98.9% 6 905
Izdevumi kapitālieguldījumiem 9 123 150 150 1.6% 100.0% 90
Dotācija pašvaldībām 6 903 676 676 9.8% 100.0% 225
Uzturēšanas izdevumi 6 903 676 676 9.8% 100.0% 225

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

4.tabula

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas
(1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ieņēmumi - kopā 720 919 158 365 154 637 21.4% 97.6% 52 715
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 656 600 138 402 138 402 21.1% 100.0% 46 732
Dotācija īpašiem mērķiem 1 092 .0%
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 63 227 19 963 16 235 25.7% 81.3% 5 983
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 720 919 160 619 145 169 20.1% 90.4% 51 781
2.1. Uzturēšanas izdevumi 653 326 155 228 140 917 21.6% 90.8% 50 075
Kārtējie izdevumi 322 672 83 784 75 783 23.5% 90.5% 27 685
atalgojumi 151 014 38 028 35 718 23.7% 93.9% 13 059
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 9 588 x x 3 477
pārējie kārtējie izdevumi x x 30 381 x x 11 113
t.sk.
preču un pakalpojumu izdevumi x x 28 032 x x 10 138
pārējie izdevumi x x 2 349 x x 975
aizņēmumu atmaksa x x 96 x x 36
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 41 516 7 333 4 894 11.8% 66.7% 2 563
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 1 259 x x 79
procentu nomaksa ārvalstu
institūcijām x x 3 589 x x 2 484
Finansu ministrijas maksājumi
par valsts parāda apkalpošanu x x 46 x x
Subsīdijas un dotācijas 289 138 64 111 60 240 20.8% 94.0% 19 827
subsīdijas x x 3 482 x x 1 096
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x 20 763 x x 6 905
dotācijas pašvaldību budžetiem x x 676 x x 225
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 15 018 x x 4 768
t.sk. speciālajam budžetam x x 5 728 x x 1 481
pārējiem x x 9 290 x x 3 287
dotācijas iedzīvotājiem x x 19 271 x x 6 569
t.sk. pensijas x x 87 x x 30
pabalsti x x 16 258 x x 5 514
stipendijas x x 1 704 x x 567
pārējie x x 1 222 x x 458
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 4 685 1 531 1 030 22.0% 67.3% 264
2.2.Izdevumi
kapitālieguldījumiem 67 593 5 391 4 252 6.3% 78.9% 1 706
Kapitālie izdevumi 14 847 1 403 849 5.7% 60.5% 362
Investīcijas 52 746 3 988 3 403 6.5% 85.3% 1 344
3. Valsts budžeta tīrie aizdevumi
(3.1.-3.2.) x x 12 752 x x 10 674
3.1.Valsts budžeta aizdevumi 115 425 x 36 169 x x 14 801
3.2.Valsts budžeta aizdevumu
atmaksas 19 133 x 23 417 x x 4 127
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -96 292 x -3 284 3.4% x -9 740

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

5.tabula

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret izpilde
nātais plāns sākuma gada
gada plāns plānu (4/2)
1 2 3 4 5 6
Ieņēmumi - kopā 810 358 157 873 146 839 18.1% 52 479
Izdevumi - kopā 870 884 177 657 169 660 19.5% 66 406
Uzturēšanas izdevumi 804 931 172 855 165 403 20.5% 63 712
Izdevumi kapitālieguldījumiem 65 953 4 802 4 257 6.5% 2 694
Valsts budžeta aizdevumi 12 756 0.0%
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance -73 275 -19 824 -26 853 36.6% -14 858
Aizņēmums no pamatbudžeta 58 333 4 684 13 738 23.6% 12 150
Ekonomikas ministrija
Valsts īpašuma privatizācijas fonds
Ieņēmumi 44 790 3 000 1 915 4.3% 1 589
t.sk. iemaksas valsts pamatbudžetā 36 212 0.0%
Izdevumi 44 790 1 500 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 44 790 1 500 0.0%
Centrālā dzīvojamo māju
privatizācijas komisija
Ieņēmumi 3 307 825 512 15.5% 236
Izdevumi 3 308 825 504 15.2% 180
Uzturēšanas izdevumi 2 992 747 488 16.3% 177
Izdevumi kapitālieguldījumiem 316 78 16 5.1% 3
Finansu ministrija
Transportlīdzekļu īpašnieku
apdrošināšanas garantijas fonds
Ieņēmumi 1 764 440 634 35.9% 282
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 1 550 509 32.8% 225
Pārējie maksājumi 214 125 58.4% 57
Izdevumi 1 764 440 155 8.8% 49
Uzturēšanas izdevumi 1 764 440 155 8.8% 49
Transportlīdzekļu īpašnieku
apdrošināšanas apdrošinājuma
ņēmēju interešu aizsardzības fonds
Ieņēmumi 147 35 23.8% -29
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 147 35 23.8% -29
Pārējie maksājumi
Izdevumi 147 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 147 0.0%
Ceļu satiksmes negadījumu
novēršana un profilakse
Ieņēmumi 88 21 23.9%
Atskaitījumi no obligātās
apdrošināšanas prēmijām 88 21 23.9%
Izdevumi 88 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 88 0.0%
Noguldījumu garantiju fonda veidošana,
pārvaldīšana un izlietošana
Ieņēmumi 1 300 185 14.2% 3
Vienreizēja iemaksa saskaņā
ar 1999.gada valsts budžetu 500 0.0%
Atskaitījumi no komercbankām 800 185 23.1% 3
Izdevumi 1 300 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 1 288 0.0%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 12 0.0%
Izglītības un zinātnes ministrija
Speciālais budžets sporta vajadzībām
Ieņēmumi 1 400 400 490 35.0% 150
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 1 400 490 35.0% 150
Izdevumi 1 400 400 365 26.1% 102
Uzturēšanas izdevumi 759 330 295 38.9% 59
Izdevumi kapitālieguldījumiem 641 70 70 10.9% 43
Studējošo un studiju kreditēšana
Ieņēmumi 713 0.0%
Valsts pamatbudžeta dotācija 713 0.0%
Izdevumi 718 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 716 0.0%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 0.0%
Valsts budžeta aizdevumi 12 756 0.0%
Valsts budžeta aizdevumu atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance -12 756 0.0%
Aizņēmums no pamatbudžeta 12 756 0.0%
Zemkopības ministrija
Zivju fonds
Ieņēmumi 600 239 106 17.7% 30
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un izmantošanu 280 52 18.6% 16
Pārējie maksājumi 320 54 16.9% 14
Izdevumi 600 239 121 20.2% 66
Uzturēšanas izdevumi 521 239 121 23.2% 66
Izdevumi kapitālieguldījumiem 79 0.0%
Mežsaimniecības attīstības fonds
Ieņēmumi 24 000 7 900 5 648 23.5% 1 559
Ieņēmumi no meža resursu
realizācijas 19 054 5 286 27.7% 1 414
Pārējie maksājumi 4 946 362 7.3% 145
Izdevumi 24 000 7 900 4 411 18.4% 1 857
Uzturēšanas izdevumi 22 190 7 300 4 163 18.8% 1 809
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 810 600 248 13.7% 48
Satiksmes ministrija
Valsts autoceļu fonds
Ieņēmumi 78 350 11 837 10 052 12.8% 3 851
Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 7 500 2 416 32.2% 938
60% akcīzes nodoklis
par naftas produktiem 70 800 7 630 10.8% 2 909
Pārējie maksājumi 50 6 12.0% 4
Izdevumi 100 570 16 521 14 327 14.2% 7 619
Uzturēšanas izdevumi 67 084 14 344 11 623 17.3% 5 416
Izdevumi kapitālieguldļjumiem 33 486 2 177 2 704 8.1% 2 203
Fiskālā bilance -22 220 -4 684 -4 275 19.2% -3 768
Aizņēmums no pamatbudžeta 22 220 4 684 1 164 5.2% 695
Dzelzceļa infrastruktūras fonds
Ieņēmumi 23 013 0.0%
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 19 278 0.0%
Dotācija no Valsts autoceļu fonda 3 735 0.0%
Izdevumi 23 013 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 14 999 0.0%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 014 0.0%
Ostu attīstības fonds
Ieņēmumi 840 183 142 16.9% 34
Ostas un kuģošanas nodeva 840 137 16.3% 33
Pārējie maksājumi 5 1
Izdevumi 840 183 86 10.2% 66
Uzturēšanas izdevumi 488 156 69 14.1% 49
Izdevumi kapitālieguldījumiem 352 27 17 4.8% 17
Lidostu nodeva
Ieņēmumi 1 882 387 225 12.0% 297
Izdevumi 1 882 1 497 203 10.8% 117
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 882 1 497 203 10.8% 117
Labklājības ministrija
Sociālā apdrošināšana
Ieņēmumi 479 841 110 080 103 756 21.6% 37 190
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 472 550 102 191 21.6%
Valsts pamatbudžeta dotācija 5 687 1 217 21.4%
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 1 604 110 080 348 21.7%
Izdevumi 510 061 125 220 127 147 24.9% 47 644
Uzturēšanas izdevumi 504 568 125 220 126 371 25.0% 47 572
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 493 776 14.1% 72
Fiskālā bilance -30 220 -15 140 -23 392 77.4% -10 454
Aizņēmums no pamatbudžeta 15 278 12 574 82.3% 10 819
Valsts pensiju speciālais budžets
Ieņēmumi 378 233 87 016 78 930 20.9% 28 946
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 357 284 77 242 21.6%
Valsts pamatbudžeta dotācija 3 225 714 22.1%
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 17 724 87 016 974 5.5%
Izdevumi 393 635 97 356 97 344 24.7% 37 919
Uzturēšanas izdevumi 393 635 97 356 97 344 24.7% 37 919
Fiskālā bilance -15 402 -10 340 -18 414 119.6% -8 973
Aizņēmums no pamatbudžeta 10 000 10 868 108.7%
Nodarbinātības speciālais budžets
Ieņēmumi 33 769 8 641 8 121 24.0% 2 892
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 29 903 7 864 26.3%
Valsts pamatbudžeta dotācija 372 51 13.7%
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 3 494 8 641 206 5.9%
Izdevumi 43 020 10 742 9 958 23.1% 4 056
Uzturēšanas izdevumi 43 005 10 742 9 958 23.2% 4 056
Izdevumi kapitālieguldījumiem 15 0.0%
Fiskālā bilance -9 251 -2 101 -1 837 19.9% -1 164
Aizņēmums no pamatbudžeta
Darba negadījumu speciālais budžets
Ieņēmumi 1 120 258 23.0% 91
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 087 255 23.5% 91
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 33 3 9.1%
Izdevumi 1 184 137 118 10.0% 52
Uzturēšanas izdevumi 1 184 137 118 10.0% 52
Fiskālā bilance -64 -137 140 -218.8% 39
Aizņēmums no pamatbudžeta
Invaliditātes, maternitātes un
slimības speciālais budžets
Ieņēmumi 92 682 18 037 16 944 18.3% 6 062
Sociālās apdrošināšanas iemaksas 84 276 16 829 20.0% 6 047
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 8 406 115 1.4% 15
Izdevumi 92 907 22 638 19 684 21.2% 7 598
Uzturēšanas izdevumi 92 907 22 638 19 684 21.2% 7 598
Fiskālā bilance -225 -4 601 -2 740 1217.8% -1 536
Aizņēmums no pamatbudžeta 1 584
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Ieņēmumi 10 677 2 215 20.7% 1 911
Valsts pamatbudžeta dotācija 2 090 453 21.7%
Citi īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi 8 587 1 762 20.5%
Izdevumi 15 955 2 756 17.3% 731
Uzturēšanas izdevumi 10 477 1 980 18.9% 659
Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 478 776 14.2% 72
Fiskālā bilance -5 278 -541 10.3% 1 180
Aizņēmums no pamatbudžeta 5 278 122 2.3%
Valsts speciālais veselības aprūpes budžets
Ieņēmumi 139 036 20 012 20 562 14.8% 6 652
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 69 126 16 303 23.6% 5 831
Valsts pamatbudžeta dotācija 59 429 4 259 7.2% 821
Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi 10 481 0.0%
Izdevumi 147 053 20 012 19 748 13.4% 7 288
Uzturēšanas izdevumi 136 798 20 012 19 748 14.4% 7 288
Izdevumi kapitālieguldījumiem 10 255 0.0%
Fiskālā bilance -8 017 814 -10.2% -636
Aizņēmums no pamatbudžeta 8 017 0.0% 636
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Vides aizsardzības fonds
Ieņēmumi 8 837 1 900 1 290 14.6% 448
Dabas resursu nodoklis 8 245 1 278 15.5% 447
Akcīzes nodoklis par kurināmajiem
naftas produktiem 300 0.0%
Pārējie maksājumi 292 12 4.1% 1
Izdevumi 8 838 1 900 1 788 20.2% 828
Uzturēšanas izdevumi 6 643 1 900 1 763 26.5% 822
Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 195 25 1.1% 6
Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi
Ieņēmumi 1 450 355 711 49.0%
Izdevumi 1 450 356 199 13.7% 185
Uzturēšanas izdevumi 45 3 2 4.4% 1
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 405 353 197 14.0% 184
Kultūras ministrija
Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi 2 600 300 532 20.5% 184
Ienākumi no izložu un azartspēļu
nodevas un nodokļa maksājumiem 1 400 532 38.0% 184
Valsts pamatbudžeta dotācija 1 200 0.0%
Izdevumi 2 600 650 591 22.7% 393
Uzturēšanas izdevumi 2 600 650 591 22.7% 393
Radio un televīzija
Ieņēmumi 65 15 23 35.4% 3
Ieņēmumi no izsniegtajām licencēm 61 23 37.7% 3
Ieņēmumi no kancelejas nodevām 4 0.0%
Izdevumi 65 15 14 21.5% 11
Uzturēšanas izdevumi 62 15 14 22.6% 11
Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 0.0%
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai
ar starptautiskajām finansu
institūcijām sekretariāts
Ieņēmumi 70 0.0%
Ieņēmumi no finansu institūcijām
sniegtajiem pakalpojumiem 70 0.0%
Izdevumi 132 0.0%
Uzturēšanas izdevumi 124 0.0%
Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 0.0%
Fiskālā bilance -62 0.0%
Aizņēmums no pamatbudžeta 62 0.0%

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

6.tabula

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās klasifikācijas (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Likumā Finan- Izpilde Izpilde Izpilde % Marta
apstipri- sēšanas no gada % pret pret finan- izpilde
nātais plāns sākuma gada sēšanas plā-
gada plāns pārskata plānu nu pārskata
periodam (4/2) periodam (4/3)
1 2 3 4 5 6 7
1.Ieņēmumi - kopā 810 358 157 873 146 839 18.1% 93.0% 52 479
Īpašiem mērķiem iezīmēti
ieņēmumi 775 745 156 348 146 275 18.9% 93.6% 52 452
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi 34 613 1 525 564 1.6% 37.0% 27
2. Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 870 884 177 657 169 660 19.5% 95.5% 66 406
2.1.Uzturēšanas izdevumi 804 931 172 855 165 403 20.5% 95.7% 63 712
Kārtējie izdevumi 137 220 18 407 11 774 8.6% 64.0% 208
atalgojumi 19 960 2 262 1 700 8.5% 75.2% 100
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x x 478 x x 23
pārējie kārtējie izdevumi x x 8 942 x x 85
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x x 8 942 x x 85
iemaksas valsts pamatbudžetā x x
izdevumi saskaņā ar likumu
"Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas fondiem 8 578 x 0.0% x
pārējie izdevumi x x x x
aizņēmumu atmaksa x x 654 x x
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 3 475 817 517 14.9% 63.3% 189
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x x 69 x x 16
procentu nomaksa par ārvalstu
aizņēmumiem x x 448 x x 173
Subsīdijas un dotācijas 664 236 153 631 153 112 23.1% 99.7% 63 315
subsīdijas x x 1 379 x x 233
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x x x x
dotācijas pašvaldību budžetiem x x 4 545 x x 2 488
dotācijas iestādēm un organizācijām x x 21 122 x x 10 947
t.sk. pamatbudžetam sociālās
apdrošināšanas iemaksu
administrēšanai 1 201 x 325 27.1% x 108
pārējiem x x 20 797 x x 10 839
dotācijas iedzīvotājiem x x 126 052 x x 49 640
t.sk. pensijas x x 109 021 x x
pabalsti x x 10 012 x x
stipendijas x x x x
pārējie x x 7 019 x x 49 640
iemaksas starptautiskajās
organizācijās 84 56 14 16.7% 25.0% 7
2.2.Izdevumi
kapitālieguldījumiem 65 953 4 802 4 257 6.5% 88.7% 2 694
Kapitālie izdevumi 28 417 1 634 1 545 5.4% 94.6% 757
Investīcijas 37 536 3 168 2 712 7.2% 85.6% 1 937
3.Valsts budžeta tīrie
aizdevumi (3.1.-3.2.) x x x x
3.1.Valsts budžeta aizdevumi 12 756 0.0%
3.2.Valsts budžeta aizdevumu
atmaksas 5 0.0%
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -73 276 x -22 821 31.1% x -13 927
Finansēšana 73 276 x 22 821 31.1% x 13 927
Aizņēmums no pamatbudžeta 58 334 x 13 738 23.6% x 12 150
Valsts speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai
samazinājums (+) 14 942 x 9 083 60.8% x 1 777

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

7.tabula

Valsts budžeta iestāžu dāvinājumu un ziedojumu ieņēmumi un izdevumi (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Finansē- Izpilde Izpilde Marta
šanas plāns no gada % pret izpilde
pārskata sākuma finan-
periodam * sēšanas
plānu (3/2)
1.Saņemtie dāvinājumi un
ziedojumi - kopā 0 1 819 217
no iekšzemes juridiskajām un
fiziskajām personām x 979 412
no ārvalstu juridiskajām un
fiziskajām personām x 840 -195
2.Izdevumi - kopā (2.1.+2.2.) 0 1 655 1 263
2.1.Uzturēšanas izdevumi 0 1 541 1 189
Kārtējie izdevumi 0 1 438 1 097
atalgojumi 0 75 43
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas x 21 x 5
pārējie kārtējie izdevumi x 1 342 x 1 049
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi x 1189 x 894
pārējie izdevumi x 153 x 155
aizņēmumu atmaksa x 0 x 0
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 86 86
procentu nomaksa par iekšējiem
aizņēmumiem x 86 x 86
procentu nomaksa par ārvalstu
aizņēmumiem x 0 x 0
Subsīdijas un dotācijas 17 6
subsīdijas x 3 x 1
mērķdotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas pašvaldību budžetiem x 0 x 0
dotācijas iestādēm un organizācijām x 0 x 0
dotācijas iedzīvotājiem x 14 x 5
2.2.Izdevumi kapitālieguldījumiem 0 114 74
Kapitālie izdevumi 0 114 74
Investīcijas 0 0 0
Fiskālā bilance (1.-2.) 164 x x
Finansēšana - 164 x x
Naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+) - 164 x x
 

* - nav informācijas

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

8.tabula

Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde
funkcijas apstiprinā- no gada % pret
kods tais gada sākuma gada
plāns plānu (3/2)
Izdevumi - kopā 817 211 157 921 19.32%
Vispārējie valdības dienesti 01.000 80 766 18 000 22.29%
Aizsardzība 02.000 35 036 7 826 22.34%
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 111 621 20 322 18.21%
Izglītība 04.000 81 735 17 506 21.42%
Veselības aprūpe 05.000 73 609 17 649 23.98%
Sociālā apdrošināšana un sociālā
nodrošināšana 06.000 81 020 18 200 22.46%
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 07.000 4 351 662 15.21%
Brīvais laiks, sports,kultūra un reliģija 08.000 21 859 4 169 19.07%
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 09.000 172 39 22.67%
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 56 822 9 012 15.86%
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 11.000 866 126 14.55%
Transports, sakari 12.000 8 340 1 328 15.92%
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 13.000 19 544 2 738 14.01%
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās * 14.000 241 470 40 344 16.71%
 

* ieskaitot aizdevumus un atmaksas

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

9.tabula

Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Valdības Likumā Izpilde Izpilde Izdevumi
funkcijas apstiprinā- no gada % pret no ziedoju-
kods tais gada sākuma gada miem un
plāns plānu (3/2) dāvinā-
jumiem
Izdevumi - kopā 870 884 169 660 19.5% 1655
Vispārējie valdības dienesti 01.000 133 504 378.9% 1010
Aizsardzība 02.000
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 03.000 110
Izglītība 04.000 718 0.0% 248
Veselības aprūpe 05.000 147 053 19 749 13.4%
Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana 06.000 510 061 127 147 24.9% 78
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides
aizsardzība 07.000 10 127 1 987 19.6% 14
Brīvais laiks, sports,
kultūra un reliģija 08.000 4 225 970 23.0% 91
Kurināmā un enerģētikas
dienesti un pasākumi 09.000
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 10.000 24 600 4 532 18.4% 104
Iegūstošā rūpniecība,
rūpniecība, celtniecība,
derīgie izrakteņi 11.000
Transports, sakari 12.000 122 570 14 616 11.9%
Pārējā ekonomiskā darbība
un dienesti 13.000 51 397 155 0.3%
Pārējie izdevumi, kas nav
atspoguļoti pamatgrupās 14.000

Valsts kases pārvaldnieks A.Veiss

10. tabula

Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
A.1. Kopējie ieņēmumi (B.1.+ C.1) 93 297 35 421
Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (bruto) 91 845 34 332
Nodokļu ieņēmumi 52 087 20 766
Nenodokļu ieņēmumi 4 361 1 435
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi 6 858 2 484
Saņemtie maksājumi 28 539 9 647
mīnus saņemtie maksājumi
savstarpējo norēķinu kārtībā 720 355
mīnus saņemtie maksājumi
no Pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda, ko
iemaksā citas pašvaldības 6 075 2 071
B.1. Pašvaldību pamatbudžeta
ieņēmumi (neto) 85 050 31 906
Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi (bruto) 8 247 3 515
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 7 641 3 177
Ieņēmumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem 606 338
C.1. Pašvaldību speciālā budžeta
ieņēmumi (neto) 8 247 3 515
A.2. Kopējie pašvaldību budžeta
izdevumi (A.2.1.+ A.2.2. + A.2.3.) 90 162 33 770
A.2.1. Kopējie pašvaldību uzturēšanas
izdevumi (B.2.1.+ C.2.1.) 81 130 29 731
A.2.2.Kopējie pašvaldību kapitālie
izdevumi (B.2.2.+ C.2.2.) 4 083 1 748
A.2.3.Kopējie pašvaldību izdevumi
investīcijām (B.2.3.+ C.2.3.) 4 949 2 291
A.3.Pašvaldību budžeta finansālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (A.1.-A.2.) 3 135 1 651
A.4. Kopējie pašvaldību budžeta
tīrie aizdevumi (B.4.+ C.4.) 1 371 515
Kopējie pašvaldību budžeta izdevumi,
ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+ A.4.) 91 533 34 285
A.5.Pašvaldību budžeta fiskālais deficīts (-),
pārpalikums (+), (A.3.-A.4.) 1 764 1 136
Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (bruto) 89 263 33 096
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 6 795 2 426
B.2. Pašvaldību pamatbudžeta
izdevumi (neto) 82 468 30 670
Pašvaldību pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (bruto) 81 200 29 433
mīnus savstarpējo norēķinu
kārtībā veiktie maksājumi 6 795 2 426
B.2.1.Pašvaldību pamatbudžeta
uzturēšanas izdevumi (neto) 74 405 27 007
B.2.2.Pašvaldību pamatbudžeta
kapitālie izdevumi 3 163 1 401
B.2.3.Pašvaldību pamatbudžeta investīcijas 4 900 2 262
B.3.Pašvaldību pamatbudžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.1.-B.2.) 2 582 1 236
B.4.Pašvaldību pamatbudžeta
tīrie aizdevumi 703 535
Pašvaldību pamatbudžeta aizdevumi 783 594
Pašvaldību pamatbudžeta
aizdevumu atmaksas 80 59
B.5.Pašvaldību pamatbudžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (B.3.-B.4.) 1 879 701
C.2. Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi 7 694 3 100
C.2.1.Pašvaldību speciālā budžeta
uzturēšanas izdevumi 6 725 2 724
C.2.2.Pašvaldību speciālā budžeta
kapitālie izdevumi 920 347
C.2.3.Pašvaldību speciālā budžeta
investīcijas 49 29
C.3.Pašvaldību speciālā budžeta finansiālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.1.- C.2.) 553 415
C.4.Pašvaldību speciālā budžeta
tīrie aizdevumi (neto) 668 - 20
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumi (neto) 1 248 172
Pašvaldību speciālā budžeta
aizdevumu atmaksas (neto) 580 192
C.5.Pašvaldību speciālā budžeta fiskālais
deficīts (-), pārpalikums (+), (C.3. - C.4.) -115 435

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

11. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 91 845 34 332
1.1. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 63 306 24 685
1.1.1. Nodokļu ieņēmumi 52 087 20 766
Tiešie nodokļi 51 857 20 752
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis * 41 423 14 082
Nekustamā īpašuma nodoklis 4 916 3 784
Īpašuma nodoklis 4 974 2 701
Zemes nodokļa parādu maksājumi 544 185
Netiešie nodokļi 230 14
Iekšējie nodokļi
par pakalpojumiem un precēm 230 14
1.1.2. Nenodokļu ieņēmumi 4 361 1 435
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 94 22
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 901 330
Sodi un sankcijas 53 23
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 3 219 1 011
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas 57 41
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 37 8
1.1.3. Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi 6 858 2 484
1.2. Saņemtie maksājumi 28 539 9 647
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 720 355
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 597 296
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās
palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 37 16
Pārējie norēķini 86 43
Maksājumi no valsts budžeta 20 928 6 995
Dotācijas
Dotācijas no IM valsts ģimnāzijām
Mērķdotācijas 20 928 6 995
Maksājumi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas
fonda pašvaldību budžetiem 6 766 2 257
Dotācijas 6 766 2 257
Iepriekšējā gada nesaņemtā dotācija
Pārējie maksājumi no pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fonda pašvaldību budžetiem
Maksājumi no citiem budžetiem 125 40
* nesadalītais atlikums 447 tūkst.latu
* iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācija 1 414 tūkst.latu

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

12. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Izdevumi kopā (1.1. + 1.2.) 89 966 33 631
1.1. Izdevumi pēc valdības funkcijām 83 123 31 172
Izpildvaras un likumdošanas
varas institūcijas 10 317 3 759
Aizsardzība 35 10
Sabiedriskā kārtība un drošība,
tiesību aizsardzība 1 365 516
Izglītība 42 450 15 621
Veselības aprūpe 2 055 593
Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana 7 937 2 786
t.sk. pabalsts un palīdzība
trūcīgiem iedzīvotājiem 3 379 1 340
Dzīvokļu un komunālā saimniecība,
vides aizsardzība 10 547 3 869
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija 4 558 1 820
Kurināmā un enerģētikas dienesti
un pasākumi 157 44
Lauksaimniecība (zemkopība),
mežkopība un zvejniecība 75 31
Iegūstošā rūpniecība, rūpniecība,
celtniecība, derīgie izrakteņi 195
Transports,sakari 2 216 1 437
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 366 265
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 358 37
Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 25 20
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 5 2
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti
citās pamatfunkcijās 462 362
1.2. Norēķini 6 843 2 459
Norēķini ar pašvaldību budžetiem 768 388
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu
sniegtiem pakalpojumiem 662 360
Norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības
iestāžu sniegtiem pakalpojumiem 60 42
Pārējie norēķini 46 -14
Maksājumi pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam 6 075 2 071
Pašvaldību pārskata gada maksājumi 6 075 2 071
Pašvaldību iepriekšējā gada parādu maksājumi

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

13. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi - kopā 91 845 34 332
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 89 263 33 096
2.1. Uzturēšanas izdevumi 81 200 29 433
Kārtējie izdevumi 66 220 23 885
atalgojumi 31 097 11 864
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 8 615 3 337
pārējie kārtējie izdevumi 26 508 8 684
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 24 166 *
pārējie izdevumi 2 342 *
Maksājumi par aizņēmumiem
un kredītiem 407 73
Subsīdijas un dotācijas 14 573 5 475
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 063 3 663
Kapitālie izdevumi 3 163 1 401
Investīcijas 4 900 2 262
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi 703 535
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 783 594
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 80 59
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) 1 879 701
* nav informācijas
 

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

14. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1. Ieņēmumi kopā (1.1. + 1.2.) 8 247 3 515
1.1.Ieņēmumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 7 641 3 177
Privatizācijas fonds 1 245 618
Dabas resursu nodoklis 507 90
Autoceļu (ielu) fonds 2 517 919
Pārējie ieņēmumi 3 372 1 550
1.2.Ieņēmumi no ziedojumiem
un dāvinājumiem 606 338
2. Izdevumi kopā (2.1. + 2.2.) 8 362 3 080
2.1.Izdevumi no īpašiem mērķiem
iezīmētu līdzekļu avotiem 8 039 2 941
Privatizācijas fonds 1 694 314
Dabas resursu nodoklis 455 257
Autoceļu (ielu) fonds 2 729 1 110
Pārējie ieņēmumi 3 161 1 260
2.2.Izdevumi no saņemto ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļiem 323 139

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

15. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas (1999.gada janvāris - marts)

(tūkst.latu)

Rādītāji Gada Izpilde Izpilde Marta
plāns no gada % pret gada izpilde
sākuma plānu (3/2)
1 2 3 4 5
1. Ieņēmumi - kopā 8 247 3 515
2.Izdevumi kopā (2.1. +2.2.) 7 694 3 100
2.1. Uzturēšanas izdevumi 6 725 2 724
Kārtējie izdevumi 5 139 2 040
atalgojumi 476 230
valsts sociālāis apdrošināšanas
obligātās iemaksas 114 48
pārējie kārtējie izdevumi 4 549 1 762
t.sk. preču un pakalpojumu izdevumi 4 466 *
pārējie izdevumi 83 *
Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 10
Subsīdijas un dotācijas 1 576 684
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 969 376
Kapitālie izdevumi 920 347
Investīcijas 49 29
3. Pašvaldību budžeta tīrie aizdevumi 668 -20
3.1. Pašvaldību budžeta aizdevumi 1 248 172
3.2. Pašvaldību budžeta aizdevumu atmaksas 580 192
Fiskālā bilance (1.-2.-3.) -115 435
* nav informācijas

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

18. tabula

Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda līdzekļi (1999.gada janvāris - marts)

(latos)

Rādītāji Izpilde
1. Ieņēmumi - kopā 6 765 701
Atlikums uz 1999.gada 1. janvāri 9 182
Ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācija -
aizdevums no valsts pamatbudžeta 6 100
Ieskaitīts dotācija no valsts pamatbudžeta 675 750
Ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no pašvaldībām 6 074 669
2. Izdevumi - kopā 6 765 633
Dotācijas pašvaldību budžetiem 6 765 633
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
3. Atlikums uz 1999.gada 1.aprīli (1.-2.) 68

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

16. tabula

Pašvaldību pamatbudžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - marts)

(tūkst. latu)

Ieņēmumi Izdevumi . Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Pilsētas, Nodokļu Sa- Ieņē- Izde- Norē- Izde- Ieņēmu- Finan- No citām Budže- Līdzekļu Līdzekļu No ko- Pārējā Ārējā
rajona un neno- ņemtie mumi vumi ķini vumi mu pār- sēšana valsts ta līdzek atli- atli- merc- iekšējā finan-
nosaukums dokļu maksā- kopā pēc kopā palikums -(4-7) pārval- ļu iz- kums kums ban- finan- sēšana
ieņē- jumi (2+3) valdības (5+6) vai de- des struk- maiņas gada perioda kām sēšana
mumi* funkcijām ficits (4-7) tūrām (12-13) sākumā beigās
PILSĒTAS
RĪGA 25 695 5 284 30 979 28 697 4 465 33 163 -2 183 2 183 -2 000 3 774 7 154 3 380 409
DAUGAVPILS 2 794 836 3 630 3 527 63 3 590 40 -40 -40 462 502
JELGAVA 1 702 617 2 319 1 795 3 1 798 520 -520 -367 -199 64 263 19 27
JŪRMALA 1 380 379 1 760 1 526 2 1 528 231 -231 -50 -181 205 387
LIEPĀJA 2 426 682 3 107 3 030 69 3 098 9 -9 -27 18 408 390
RĒZEKNE 895 418 1 313 1 054 2 1 056 257 -257 -70 -187 79 266
VENTSPILS 2 999 313 3 311 1 790 820 2 610 702 -702 -702 631 1 332
KOPĀ PILSĒTĀS 37 891 8 528 46 419 41 418 5 425 46 843 -423 423 -2 514 2 483 9 003 6 521 19 436
RAJONI
AIZKRAUKLES RAJONS 867 686 1 554 1 406 78 1 484 70 -70 -13 -35 256 290 -22
ALŪKSNES RAJONS 454 540 994 938 9 946 48 -48 12 -58 81 139 -1
BALVU RAJONS 428 677 1 106 1 093 20 1 113 -7 7 -3 117 120 10
BAUSKAS RAJONS 967 896 1 863 1 713 40 1 754 109 -109 -15 -92 168 261 -2
CĒSU RAJONS 1 312 1 175 2 488 2 439 20 2 459 29 -29 15 -39 278 317 -2 -2
DAUGAVPILS RAJONS 864 734 1 598 1 398 86 1 484 114 -114 -40 -109 183 292 35
DOBELES RAJONS 813 627 1 440 1 355 33 1 388 52 -52 -25 -27 191 218
GULBENES RAJONS 593 412 1 005 926 12 938 66 -66 3 -69 47 116
JELGAVAS RAJONS 760 621 1 382 1 320 45 1 364 18 -18 -9 -9 84 92
JĒKABPILS RAJONS 873 920 1 793 1 708 15 1 723 70 -70 -3 -64 207 271 -3
KRĀSLAVAS RAJONS 440 678 1 118 1 178 1 1 179 -61 61 90 -35 135 170 6
KULDĪGAS RAJONS 889 717 1 606 1 471 35 1 506 99 -99 19 -95 126 221 -23
LIEPĀJAS RAJONS 814 809 1 623 1 600 21 1 621 2 -2 -14 -28 86 114 10 30
LIMBAŽU RAJONS 773 684 1 456 1 374 73 1 447 9 -9 50 -59 266 325
LUDZAS RAJONS 475 669 1 144 1 157 42 1 198 -54 54 6 48 233 185
MADONAS RAJONS 819 800 1 619 1 495 54 1 548 70 -70 -6 -64 214 277 -1
OGRES RAJONS 1 276 816 2 092 2 052 33 2 085 7 -7 -15 21 373 352 -2 -11
PREIĻU RAJONS 509 781 1 290 1 173 6 1 179 111 -111 -68 -66 171 236 -1 9 14
RĒZEKNES RAJONS 446 878 1 324 1 269 28 1 297 28 -28 -5 -22 131 152 -1
RĪGAS RAJONS 4 483 1 575 6 057 4 939 587 5 526 531 -531 -74 -449 1 179 1 627 -3 -13 7
SALDUS RAJONS 838 698 1 537 1 555 16 1 571 -35 35 123 -35 185 220 -52
TALSU RAJONS 1 015 768 1 783 1 783 24 1 807 -24 24 -15 45 373 328 4 -11
TUKUMA RAJONS 1 213 978 2 191 2 270 31 2 301 -110 110 36 -9 444 454 -1 85
VALKAS RAJONS 704 599 1 303 1 083 33 1 116 187 -187 -7 -152 140 292 -28
VALMIERAS RAJONS 1 986 1 051 3 037 2 466 49 2 514 522 -522 -403 -68 275 343 -11 2 -43
VENTSPILS RAJONS 358 219 578 543 31 574 4 -4 9 -13 85 98
KOPĀ RAJONOS 24 968 20 011 44 979 41 705 1 418 43 123 1 855 -1 855 -350 -1 485 6 028 7 512 14 24 -59
KOPĀ 62 859 28 539 91 398 83 123 6 843 89 966 1 432 -1 432 -2 864 998 15 031 14 033 14 43 377
 

* - neieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu sadales kontā

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

17. tabula

Pašvaldību speciālā budžeta izpildes rādītāji (1999. gada janvāris - marts)

(tūkst. latu)

Iekšējā finansēšana .
tai skaitā .
Rajona, Ieņē- Izde Ieņēmumu Finan- No citām Budžeta Līdzekļu Līdzekļu No komerc- Pārējā Ārējā
pilsētas mumi vumi pārpa- sēšana valsts līdzekļu atlikums atlikums bankām iekšējā finan-
nosaukums kopā kopā likums vai -(2-3) pārvaldes izmaiņas gada perioda finan- sēšana
deficīts (2-3) struktūrām (8-9) sākumā beigās sēšana
RĪGA 2 209 1 545 664 -664 -664 3 600 4 264
DAUGAVPILS 219 173 46 -46 -46 37 83
JELGAVA 211 192 19 -19 -19 264 282
JŪRMALA 469 381 88 -88 -88 345 433
LIEPĀJA 201 190 11 -11 -11 151 162
RĒZEKNE 111 27 84 -84 -84 39 122
VENTSPILS 506 881 -376 376 376 2 269 1 893
KOPĀ PILSĒTĀS 3 926 3 390 536 -536 -536 6 704 7 240
AIZKRAUKLES RAJONS 97 113 -16 16 16 178 161
ALŪKSNES RAJONS 90 144 -54 54 54 208 154
BALVU RAJONS 145 160 -15 15 15 207 192
BAUSKAS RAJONS 148 151 -3 3 3 214 211
CĒSU RAJONS 185 258 -73 73 -1 73 301 227
DAUGAVPILS RAJONS 165 219 -53 53 53 173 120
DOBELES RAJONS 104 123 -19 19 19 250 231
GULBENES RAJONS 86 89 -3 3 1 2 116 114
JELGAVAS RAJONS 126 134 -9 9 9 200 191
JĒKABPILS RAJONS 161 138 23 -23 -23 171 193
KRĀSLAVAS RAJONS 159 227 -68 68 68 256 188
KULDĪGAS RAJONS 147 143 3 -3 -12 8 273 265
LIEPĀJAS RAJONS 224 288 -64 64 64 230 166
LIMBAŽU RAJONS 184 198 -13 13 13 311 297
LUDZAS RAJONS 127 120 7 -7 -7 308 315
MADONAS RAJONS 129 172 -43 43 43 251 208
OGRES RAJONS 212 233 -20 20 20 326 306
PREIĻU RAJONS 236 319 -82 82 82 168 85
RĒZEKNES RAJONS 83 120 -36 36 36 194 158
RĪGAS RAJONS 682 729 -47 47 47 589 542
SALDUS RAJONS 162 174 -12 12 12 294 282
TALSU RAJONS 118 143 -25 25 -4 34 268 234 -5
TUKUMA RAJONS 182 191 -10 10 15 -5 205 211
VALKAS RAJONS 94 115 -21 21 21 143 122
VALMIERAS RAJONS 133 133 0 289 289 1
VENTSPILS RAJONS 140 138 2 -2 -2 320 322
KOPĀ RAJONOS 4 321 4 972 -651 651 656 6 441 5 785 -5
KOPĀ 8 247 8 362 -115 115 120 13 145 13 025 -5
 

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

 

19. tabula

No valsts budžeta pārskaitītās mērķdotācijas pašvaldībām (1999. gada janvāris - marts )

(latos)

Rajona vai pilsētas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Mērķdotācijas Pārējās Mērķdotācijas Mērķdotā
nosaukums investīcijām specializētiem pašvaldību izglītības kristīgās mērķdotā- teritoriāl- cijas kopā
(8.pielikums) izglītības pašdarbības pasākumiem mācības cijas plānošanai (2+3+4+5+6+7+8+9)
pasākumiem kolektīviem (10.-14.pie- un ētikas
(6.pielikums) (7.pielikums) likums) programmai 1998.g. 1999.g.
(15.pielikums)
Rīgas pilsēta 60 000 862 287 11 163 4 348 017 2 814 5 284 281
Daugavpils pilsēta 112 917 1 098 689 850 2 430 806 295
Jelgavas pilsēta 60 000 95 442 3 111 434 523 1 047 594 123
Jūrmalas pilsēta 29 526 195 339 981 294 369 996
Liepājas pilsēta 143 163 1 098 532 125 1 068 677 454
Rēzeknes pilsēta 100 095 915 260 400 1 128 362 538
Ventspils pilsēta 40 728 732 271 107 30 312 597
Aizkraukles rajons 96 537 732 371 685 639 1 750 471 343
Alūksnes rajons 109 818 915 226 380 588 337 701
Balvu rajons 90 342 1 464 254 166 939 1 750 348 661
Bauskas rajons 150 816 1 281 428 805 582 581 484
Cēsu rajons 268 164 1 464 520 299 819 790 746
Daugavpils rajons 80 931 549 311 094 813 393 387
Dobeles rajons 35 706 915 365 496 180 3 250 405 547
Gulbenes rajons 34 683 549 236 190 60 271 482
Jelgavas rajons 69 576 732 310 635 1 035 381 978
Jēkabpils rajons 119 466 915 424 968 1 686 547 035
Krāslavas rajons 35 916 582 310 581 981 348 060
Kuldīgas rajons 116 244 915 374 493 279 491 931
Liepājas rajons 134 796 915 412 839 273 548 823
Limbažu rajons 41 430 915 334 764 348 377 457
Ludzas rajons 37 128 915 281 043 1 242 320 328
Madonas rajons 70 737 1 647 378 420 537 451 341
Ogres rajons 71 427 1 464 487 656 378 560 925
Preiļu rajons 100 848 1 464 346 245 948 449 505
Rēzeknes rajons 154 569 915 324 345 1 587 481 416
Rīgas rajons 140 394 2 928 925 248 708 6 520 1 075 798
Saldus rajons 156 270 915 333 369 363 490 917
Talsu rajons 61 344 1 281 433 962 576 497 163
Tukuma rajons 201 492 915 444 060 432 646 899
Valkas rajons 30 000 49 254 1 464 284 655 63 1 750 367 186
Valmieras rajons 184 026 1 647 527 505 72 713 250
Ventspils rajons 47 679 699 122 094 60 170 532
Kopā 150 000 4 043 751 47 409 16 647 000 24 999 15 020 20 928 179

Valsts kases pārvaldnieks A. Veiss

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!